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天心区人民代表大会常务委员会办公室2016年部门决算说明

发布时间 : 2017-09-26 来源:区财政局 字体大小:

一、部门概况

)职能职责

1)保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在本行政区域内贯彻执行。

2)召集区人民代表大会会议,领导和主持区人民代表大会代表的选举。

3)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作 的重大事项。

4)根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

5)监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作 ,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作 人员的申诉和意见,组织代表评议和常委会述职评议工作 。

6)撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当决定。

7)撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

8)在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、区人民法院和区人民检察院副职领导人员中决定代理人选。

9)根据区长的提名,决定区人民政府工作机构的局长、主任的职务任免。

10)依法任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员;任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11)在区人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由其任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员;区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

12)在区人民代表大会闭会期间,补选市、区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13)负责对区人民代表采取司法强制措施的审查批准。

14)决定授予地方荣誉称号。

15)承办区委和上级人大交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2016年部门决算编报范围包括了人大常委会一办五委。

二、部门收支决算情况

(一)收入决算

2016年收入决算数1171.26万元,其中,财政拨款(补助)收入1171.26万元。

收入决算数较上年决算数增加404.73万元,主要是因为一般公共服务预算增加。

(二)支出决算

2016年支出决算数966.80万元,其中:

1、基本支出:503.99万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:462.81万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,代表工作经费246.14万元;人大会议经费101.53万元;代表双联工作经费等96.29万元;代表履职能力提升18.85万元

支出决算数较上年决算数增加255.51万元,主要是因为2016年人大换届、人大会议召开以及开展相关人大代表工作。

三、一般公共预算财政拨款收支情况

2016年一般公共预算财政拨款收入1171.26万元,较上年增加406.01万元。

一般公共预算财政拨款支出966.40万元,较上年增加255.11万元,其中基本支出503.59万元,较上年增加38.36万元;项目支出462.81万元,较上年增加216.75万元

四、“三公”经费情况

2016年部门“三公”经费决算33.96万元,较年初预算减少25.04万元,较上年数减少10.41万元,主要是因为厉行节约。其中:公务接待费0.91万元,较年初预算增减少16.09万元,较上年数增加0.16万元,主要是接待和协调省市有关部门,规范了接待管理;因公出国(境)费0万元,较年初预算增加(减少)0万元,较上年数减少3万元,主要是因为无因公出国情况;公务用车购置及运行费33.05万元,较年初预算减少8.95万元,较上年数减少7.58万元,主要是因为公车改革,严格按规定使用公车

五、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

2016年政府性基金收入0万元,较上年增加(减少)0万元,主要是因为2016年度无政府性基金预算收入支出。

2016年政府性基金支出0万元,较上年增加(减少)0万元,主要是因为2016年度无政府性基金预算收入支出。

(二)机关运行经费

2016年部门机关运行经费支出83.06万元,较上年增加2.96万元,主要是因为人员增加,增加了办公经费

(三)政府采购情况

2016年部门政府采购支出总额34.98万元,其中:政府采购货物支出1.93万元;政府采购服务支出33.05万元;政府采购工程支出0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2016年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

(五)绩效目标设置情况

2016年部门开展绩效评价项目0个,涉及金额0万元。

、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区人民代表大会常务委员会办公室

2017年9月26日

13长沙市天心区人民代表大会常务委员会办公室.xls

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