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长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室2019年部门预算说明

目 

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)三公经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算三公经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室与长沙市南湖新城建设开发有限责任公司管理办公室实行两块牌子,一套人马运行模式,除承担长沙现代服务产业示范区相应工作职能职责外,主要负责南湖片区招商引资、土地整理及综合开发利用。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个事业单位组成。内设科室具体为:长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室。全部纳入2019年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数3,在职人数3,其中:在岗人数3人;政府雇员0人;专业技术人员0人;编外长期聘用人员0人;离退休人数0,其中离休人员0,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数52.55万元,其中,一般公共预算拨款52.55万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入0万元。收入预算较上年增加18.03万元,主要是因为一般公共预算拨款增加18.03万元。

(二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数52.55万元,其中,一般公共服务支出39.43万元,社会保障和就业支出4.45万元,卫生健康支出3.61万元,住房保障支出5.06万元。支出预算较上年增加18.03万元,主要是因为行政运行支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数52.55万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为52.15万元,其中,人员经费43.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费9万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2019年年初预算数为0.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,党建经费支出0.4万元,主要用于党建方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,经费预算与上年持平。

(二)三公经费预算

2019年部门三公经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019三公经费预算与上年持平。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2019年长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室整体支出52.55万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出0.4万元,其中:党建经费项目0.4万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至20181231日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室2019年预算公开表.xls

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