天心区救助管理站2014年决算公开
| 2014年收支决算总表 | |||
| 部门:长沙市天心区救助管理站 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 本年决算 | 项目 | 本年决算 |
| 一、财政拨款(补助)收入 | 229.45 | 一、基本支出 | 164.18 |
| 二、财政专户管理的事业性收费收入 | 二、项目支出 | 30.53 | |
| 三、事业单位经营服务收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 五、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 本年收入合计 | 229.45 | 本年支出合计 | 194.71 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
| 七、上年结转 | 55.6 | 七、结转下年 | 90.34 |
| 收入总计 | 285.05 | 支出总计 | 285.05 |
| 2014年支出决算表 | |||||||||
| 部门:长沙市天心区救助管理站 | 单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 194.71 | 164.18 | 30.53 | ||||||
| 208 | 13 | 1 | 流浪乞讨人员救助 | 175.42 | 144.89 | 30.53 | |||
| 210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 | ||||
| 210 | 5 | 3 | 公务员医疗补助 | 3.73 | 3.73 | ||||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 8.23 | 8.23 | ||||
| 2014年“三公”经费决算表 | |||||
| 部门:长沙市天心区救助管理站 | 单位:万元 | ||||
| 部门名称 | 三公经费决算数(财政拨款) | ||||
| 小计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置 及运行费 | 其中:公务用车购置 | |
| 长沙市天心区救助管理站 | 9.19 | 0.21 | 0 | 8.98 | 0 |
天心区救助管理站2014年部门决算说明
一、部门职能职责
负责天心区辖区内流浪乞讨人员的救助管理工作
二、部门收支概况
区救助管理站属区民政局下属事业单位。我单位收入主要以财政拨款(补助)收入。支出包括救助站基本运行的经费、流浪乞讨人员救助经费支出,合计285.05万元。
(一)收入决算,2014年年初决算数229.45万元,其中,财政拨款(补助)收入229.45万元,上年结转55.6万元,共计285.05万元。
(二)支出决算,2014年支出数194.71万元,结转下年90.34万元,合计支出:285.05万元。其中:
1、基本支出:164.18万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:30.53万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、结转:结转下年90.34万元
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