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长沙市天心区生活无着人员救助管理站2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

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  一、部门基本概况

  1、职能职责

  2、机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算财政拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)政府采购情况

  (四)预算绩效管理情况

  (五)国有资产占用使用情况

  六、名词解释

  1、基本支出

  2、项目支出

  3、机关运行经费

  4、三公经费

  附件:2019年预算公开表

  1.2019年部门收支总体情况表

  2.2019年部门收入总体情况表

  3.2019年部门支出总体情况表

  4.2019年财政拨款收支总体情况表

  5.2019年一般公共预算支出情况表

  6.2019年一般公共预算基本支出情况表

  7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

  8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  9.2019年预算项目绩效目标表

  10.2019年部门整体支出绩效目标表

  一、部门基本概况

  1、职能职责

  负责天心区辖区内流浪乞讨人员的救助管理工作。

  2、机构设置

  (1)部门设置。本部门由 1个行政事业单位组成、无二级机构及1个内设科室组成。行政事业单位具体为:天心区生活无着人员救助管理站;二级机构具体为:无;内设科室具体为:办公室。全部纳入2019年的部门预算。

  (2)人员情况。本部门编制数6人,在职人数10人,其中:在岗人数10人;政府雇员0人;专业技术人员0人;编外长期聘用人员0人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

  二、部门预算单位构成

  纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

  1、天心区生活无着人员救助管理站部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有天心区生活无着人员救助管理站部门本级。

  三、部门收支总体情况

  2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及流浪乞讨救助和党建专项经费。

  (一)收入预算

  2019年年初部门收入预算数190.13万元,其中,一般公共预算拨款190.13万元,政府性基金预算拨款 0万元,上级补助收入0万元,收入预算较上年增加1.52万元,主要是因为养老保险增加的单位预算。

  (二)支出预算

  2019 年年初部门支出预算数190.13万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出161.37 万元、卫生健康支出11.8 万元、住房保障支出16.96万元、灾害防治及应急管理支出0万元。支出预算较上年增加1.52万元,主要是因为养老保险增加的单位预算。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算

  2019年一般公共预算财政拨款收入预算数190.13万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年年初预算数为182.85万元,其中,人员经费146.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费36万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (二)项目支出:2019年年初预算数为7.28万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,流浪乞讨救助专项经费6万元,主要用于救助站日常维护、流浪乞讨人员在站内的伙食、住宿、返乡乘车费及路费等方面;党建专项经费1.28万元,主要用于党建方面的工作。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年天心区生活无着人员救助管理站本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,与上年持平。

  (二)“三公”经费预算

  2019年部门“三公”经费预算数为6万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元)。2019年“三公”经费预算与上年持平。

  (三)政府采购情况

  2019年部门政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算6万元;政府采购工程预算0万元。

  (四)预算绩效管理情况

  按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2019年天心区生活无着人员救助管理站整体支出190.13万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出7.28万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,部门所属车辆2辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2019年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                     长无沙市天心区生活无着人员救助管理站

                                                                                                       2019年1月31日

长沙市天心区生活无着人员救助管理站2019年预算公开附表.xls

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