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长沙市天心区生活无着人员救助管理站2018年部门决算说明

发布时间 : 2019-09-30 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

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  一、部门概况

  1、职能职责

  2、机构设置

  二、部门决算单位构成

  三、部门决算收支情况

  (一)收入决算

  (二)支出决算

  四、一般公共预算财政拨款收支情况

  五、“三公”经费情况

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支决算

  (二)机关运行经费

  (三)政府采购情况

  (四)国有资产占用使用情况

  (五)关于2018年度预算绩效情况说明

  七、名词解释

  1、基本支出

  2、项目支出

  3、机关运行经费

  4、三公经费

  附件:2018年决算公开表

  1.2018年收入支出决算总表

  2.2018年收入决算表

  3.2018年支出决算表

  4.2018年财政拨款收入支出决算总表

  5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

  8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  一、部门概况

  1、职能职责

  负责天心区辖区内流浪乞讨人员的救助管理工作。

  2、机构设置

  (1)部门设置。本部门由 1个行政事业单位组成、无二级机构及1个内设科室组成。行政事业单位具体为:天心区生活无着人员救助管理站;二级机构具体为:无;内设科室具体为:办公室。全部纳入2018年的部门决算。

  (2)人员情况。本部门编制数10人,在职人数10人,其中:在岗人数10人;政府雇员0人;专业技术人员0人;编外长期聘用人员1人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

  二、部门决算单位构成

  纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括

  1、局机关

  三、部门决算收支情况

  (一)收入决算

  2018年部门收入决算数371.88万元,其中,财政拨款(补助)收入371.88万元,占总收入的比重为100%。

  收入决算较上年增加15.46万元,主要是因为上级拨款及社会保险的增加。

  (二)支出决算

  2018年部门支出决算数324.19万元,支出决算较上年增加20.47万元,主要是因为人员社会保险等经费增加。

  其中:

  1、基本支出:279.07万元,占总支出的比重为86%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费237.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费41.81万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2、项目支出:45.12万元,占总支出的比重为14%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,流浪乞讨人员救助专项45.12万元,主要用于流浪乞讨人员医疗救助、食堂、返乡车票等救助支出。

  四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2018年一般公共预算财政拨款收入决算数371.88万元,较上年增加15.46万元,主要是因为人员社会保险等经费的增加。

  一般公共预算财政拨款支出决算数324.19万元,较上年增加20.47万元,其中基本支出279.07万元,较上年增加33.29万元,主要是因为人员社会保险等经费的增加;项目支出45.12万元,较上年减少12.82万元,主要是因为政府购买的街面主动救助外展项目未启动。

  五、“三公”经费情况

  (一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算5.88万元,较年初预算减少0.12万元,较上年增加0.12万元,主要是因为公务车辆老化,维修费用增加。其中:公务接待费0万元,较年初预算增加(减少)0万元,与上年支出持平,因公出国(境)费0万元,较年初预算无变化,与上年支出持平;公务用车购置及运行费5.88万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.88万元),较年初预算减少0.12万元,较上年增加0.12万元,主要是因为公务车辆老化,维修费用增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待0批次,0人次。公务用车购置数0台,年末车辆保有量2台。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支决算

  2018年无政府性基金收入。

  2018年无政府性基金支出。

  (二)机关运行经费

  2018年部门机关运行经费支出0万元。

  (三)政府采购情况

  2018年部门政府采购决算总额6.46万元,其中:政府采购货物0.58万元;政府采购服务5.88万元;政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额6.46万元,占政府采购支出总额的100%

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,部门所属车辆2辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2018年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)关于2018年度预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目0个,涉及一般公共预算当年财政拨款371.88万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  七、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                 长无沙市天心区生活无着人员救助管理站

                                                                                                                  2019年9月30日

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