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长沙市天心区文化馆2018年部门决算说明

发布时间 : 2019-09-30 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

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  一、部门概况

  1、职能职责

  2、机构设置

  二、部门决算单位构成

  三、部门决算收支情况

  (一)收入决算

  (二)支出决算

  四、一般公共预算财政拨款收支情况

  五、“三公”经费情况

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支决算

  (二)机关运行经费

  (三)政府采购情况

  (四)国有资产占用使用情况

  (五)关于2018年度预算绩效情况说明

  七、名词解释

  1、基本支出

  2、项目支出

  3、机关运行经费

  4、三公经费

  附件:2018年决算公开表

  1.2018年收入支出决算总表

  2.2018年收入决算表

  3.2018年支出决算表

  4.2018年财政拨款收入支出决算总表

  5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

  8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  一、部门概况

  1、职能职责

  天心区文化馆是区域群文活动的主要阵地,承担着群众文化辅导培训、文艺团队管理、主题活动组织策划、精品文艺节目创编等重要职能。

  2、机构设置

  (1)部门设置。本部门由1个事业单位及2个内设科室组成。事业单位具体为:天心区文化馆;无二级机构;内设科室具体为:办公室和业务部。全部纳入2018年的部门决算。

  (2)人员情况。本部门编制数6人,在职人数5人,其中:在岗人数5人;政府雇员0人;专业技术人员0人;编外长期聘用人员2人;离退休人数3人,其中离休人员0人,退休人员3人。

  二、部门决算单位构成

  纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括

  1、区文化馆

  2、区诗词楹联书画协会。

  三、部门决算收支情况

  (一)收入决算

  2018年部门收入决算数354.91万元,其中,财政拨款(补助)收入354.91万元,占总收入的比重为100%。

  收入决算较上年减少61.08万元,主要是因为“好戏天天演”活动因场地装修改造停演了半年及“欢乐潇湘”活动经费没有从我馆支出。

  (二)支出决算

  2018年部门支出决算数316.16万元,支出决算较上年减少94.37万元,主要是因为“好戏天天演”活动因场地装修改造停演了半年及“欢乐潇湘”活动经费没有从我馆支出。

  其中:

  1、基本支出:145.9万元,占总支出的比重为46%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费131.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费14.81万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2、项目支出:170.26万元,占总支出的比重为54%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,“好戏天天演 欢乐满星城”活动专项33.5万元,主要用于场地租金、水电费及日常运营维护等方面;区诗词楹联协会项目经费14.4万元,主要用于协会的日常运营、期刊编辑等;文化馆场地租金及税金82.2万元,主要用于文化馆办公及活动场地的租赁;文化馆免费开放经费28.57万元,主要用于文化馆免费培训、免费开放及场地日常运营;“欢乐潇湘”文艺展演经费9.37万元,主要用于“欢乐潇湘”文艺展演活动。

  四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2018年一般公共预算财政拨款收入决算数354.91万元,较上年减少61.08万元,主要是因为好戏天天演”活动因场地装修改造停演了半年及“欢乐潇湘”活动经费没有从我馆支出。

  一般公共预算财政拨款支出决算数316.16万元,较上年减少85.91万元,其中基本支出145.9万元,较上年增加0.88万元,主要是因为人员经费的正常增长;项目支出170.26万元,较上年减少86.79万元,主要是因为“好戏天天演”活动因场地装修改造停演了半年及“欢乐潇湘”活动经费没有从我馆支出。

  五、“三公”经费情况

  (一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算2.71万元,较年初预算减少1.29万元,较上年减少0.05万元,主要是因为使用公务车时间减少。其中:公务接待费0万元,较年初预算减少1万元,较上年持平,主要是因为没有产生公务接待支出;因公出国(境)费0万元,较年初预算持平,较上年持平,主要是因为没有因公出国费用;公务用车购置及运行费2.71万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.71万元),较年初预算减少0.29万元,较上年减少0.05万元,主要是因为使用公务车时间减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待0批次,0人次。公务用车购置数0台,年末车辆保有量1台。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支决算

  2018年度无政府性基金预算收入支出。

  (二)机关运行经费

  2018年无部门机关运行经费支出。

  (三)政府采购情况

  2018年部门政府采购决算总额2.7万元,其中:政府采购货物0万元;政府采购服务2.7万元;政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额2.7万元,占政府采购支出总额的100%

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,部门所属车辆1辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2018年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)关于2018年度预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个,涉及一般公共预算当年财政拨款316.16万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 七、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                                          长沙市天心区文化馆

                                                                                                                               2019年9月30日

长沙市天心区文化馆.xls

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