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天心区经济和信息化局2018年部门预算说明

发布时间 : 2018-02-02 来源:区财政局 字体大小:

  一、部门概况

  (一)职能职责

  1.宣传、贯彻、执行国家的有关法律法规及方针、政策,拟订并组织实施全区工业经济和信息化发展的中长期规划、年度计划和产业布局调整规划、产业结构调整。

  2.负责全区工业行业管理的责任,依法组织实施行业准入管理;负责全区工业和信息化重大问题综合协调,参与全区工业经济秩序的整治及工业企业经济发展环境优化工作;负责推进全区新型工业化工作。

  3.负责全区工业经济的日常运行调节,拟订并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析工业经济运行态势,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议;负责紧急状态下重要物资生产组织工作;负责电力运行协调工作。

  4.负责拟订全区工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)及国家、省、市对口部门和本区用于相关领域的财政性建设资金的安排建议。

  5.负责归口管理全区工业和信息化领域招商引资、技术合作等工作;指导企业开展国际化经营、境外投资和对外经济合作。

  6.负责促进全区工业和信息化领域技术创新和技术进步工作;引导企业技术创新、技术引进,负责协助企业产品质量升级和质量认证及相关管理工作。

  7.负责工业和信息化领域的节能和资源综合利用工作,承担工业企业节能考核和检查;指导管理节能及淘汰落后产能专项资金。

  8.负责全区信息化发展工作,负责统筹推进全区信息化发展工作,拟定并组织实施全区信息化经济发展战略、规划和政策措施;编制信息化和工业化融合发展规划、承担利用信息技术提升传统产业、推进企业信息化信息技术科研开发与成果转化工作;协调网络基础设施建设,促进电信网、广播电视网、互联网“三网融合”,指导信息安全保障体系建设;负责电子信息产业、软件和信息服务业的管理工作;承担国防信息动员工作;依法监督管理电子信息产品和信息服务市场;负责互联网和移动互联网经济发展有关工作;负责信息化产品、智能产品的推广使用;负责智慧城市建设;负责基于信息化层面创意、创新、创业扶持发展工作。

  9.负责中小企业服务工作,拟订中小企业社会化服务体系建设的政策措施并组织实施,为中小微企业提供金融对接、产品推介、项目招商、政策宣传、咨询服务等。

  10.贯彻落实国家有关安全生产的方针政策,会同有关部门协助企业搞好安全生产工作及处理重大安全事故。

  11.统筹指导全区工业、信息化领域人才队伍建设;组织、指导建立工业企业协会。

  12.指导全区企业改制工作及遗留问题处理工作。

  13.承办区委、区政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  2018年部门预算编报范围包括局机关。

  二、部门预算收支情况

  (一)收入预算

  2018年部门收入预算数339.73万元,其中,财政拨款(补助)收入339.73万元,占总收入的比重为100%,财政专户管理的事业性收费收入0万元,占总收入的比重为0%。

  收入预算较上年增加74.62万元,主要是因为新增3名人员的经费支出。

  (二)支出预算

  2018年部门支出预算数339.73万元,支出预算较上年增加74.62万元,主要是因为新增3名人员的经费支出。

  其中:

  1.基本支出:299.73万元,占总支出的比重为88.23%,人员经费248.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费51.44万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2.项目支出:40.00万元,占总支出的比重为11.77%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,公务活动专项3.00万元,主要用于公务接待等方面;中小企业管理工作经费专项3.00万元,主要用于中小企业服务工作等方面;中小企业信息平台维护费专项4.00万元,主要用于维护中小企业信息平台等方面;电力专改公工作经费专项3.00万元,主要用于协调工业电力运行和调度等方面;退休集体干部管理经费专项2.00万元,主要用于退休集体干部管理工作等方面;推进新型工业化管理经费专项3.00万元,主要用于推进全区新型工业化工作等方面;中小企业服务中心运营经费专项20.00万元,主要用于服务中心日常运营及开展服务活动等方面;党建经费2.00万元,主要用于党建工作等方面。

  三、一般公共预算财政拨款收支情况

  2018年一般公共预算财政拨款收入预算数339.73万元,较上年增加74.62万元。

  一般公共预算财政拨款支出预算数339.73万元,较上年增加74.62万元,其中基本支出299.73万元,较上年增加92.62万元;项目支出40.00万元,较上年减少18万元。

  四、“三公”经费情况

  2018年部门“三公”经费预算8.00万元,与上年持平。其中:公务接待费8.00万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年持平。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支预算

  2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

  (二)机关运行经费

  2018年部门机关运行经费支出预算51.44万元,较上年增加25.44万元,主要是因为公车改革后新增公务交通补贴预算以及新增办公经费等。

  (三)政府采购情况

  2018年部门政府采购预算总额2.00万元,其中:政府采购货物预算2.00万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2018年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)绩效目标设置情况

  2018年部门开展绩效评价项目0个,涉及金额0万元。

  六、名词解释

  1.基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2.项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018公开表(部门预算).xlsx_(036)长沙市天心区经济和信息化局.xlsx

长沙市天心区经信局
2018年2月2日
2018公开表部门预算.xlsx036长沙市天心区经济和信息化局.xlsx

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