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长沙市天心区电子政务管理办公室2018年部门决算说明

发布时间 : 2019-09-30 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区电子政务管理办公室2018年部门决算说明

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

(一)收入决算

(二)支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

(一)职能职责

单位的主要职能是建设全区信息与通信网络及相关信息化应用项目,对全区信息化及电子政务系统进行管理、运营和维护,指导和督导全区信息网络与通信的安全,普及信息知识,开展信息技术交流和课题探讨,协调全区信息资源整合应用。

(二)机构设置

(1)部门设置。本部门由1个事业单位、0个二级机构及0个内设科室组成。事业单位具体为:长沙市天心区人民政府电子政务管理办公室;全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数3,在职人数3,其中:在岗人数3人;政府雇员2人;专业技术人员0人;编外长期聘用人员4人;离退休人数0,其中离休人员0,退休人员0人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括长沙市天心区人民政府电子政务管理办公室本级。

三、部门决算收支情况

(一)收入决算

2018年部门收入决算数965.10万元,其中,财政拨款(补助)收入965.10万元,占总收入的比重为100%,无其他收入。

收入决算较上年增加123.07万元,主要是因为增加了电子政务信息化和网络建设项目资金。

(二)支出决算

2018年部门支出决算数796.49万元,支出决算较上年减少149.95万元,主要是因为减少了商品和服务支出。

其中:

1、基本支出:150.4万元,占总支出的比重为18.89%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费137.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费13.17万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出:646.09万元,占总支出的比重为81.12%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,科技发展专项经费87.58万元,主要用于网站建设与运维;科技发展专项经费558.51万元,主要用于信息化建设和网络建设及运维等方面。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数965.10万元,较上年增加128.81万元,主要是因为增加了电子政务信息化和网络建设项目资金。

一般公共预算财政拨款支出决算数796.49万元,较上年减少144.22万元,其中基本支出150.40万元,较上年减少217.05万元,主要是因为减少了商品和服务支出;项目支出646.09万元,较上年增加72.83万元,主要是因为增加了网站建设和电子政务网络运维等经费。

五、“三公”经费情况

(一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算2.45万元,较年初预算减少1.05万元,较上年增加0.03万元,主要是因为车辆维修增多,增多的原因是车辆老旧维修增多。其中:公务接待费0万元,较年初预算减少0.5万元,与上年度持平;因公出国(境)费0万元,与年初预算持平,与上年度持平;公务用车购置及运行费2.45万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.45万元),较年初预算减少0.55万元,较上年增加0.03万元,主要是因为车辆老旧维修增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国()团组0个,累计0人次。公务接待0批次,0人次。公务用车购置数0台,年末车辆保有量1台。

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

(二)机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出0万元,与上年度持平。

(三)政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额612.11万元,其中:政府采购货物259.87万元;政府采购服务352.24万元;政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额612.11万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用使用情况

截至20181231日,部门所属车辆1辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

(五)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个,涉及一般公共预算当年财政拨款245万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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长沙市天心区人民政府电子政务管理办公室2018年部门决算公开附表.xls

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