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长沙市天心区残疾人联合会2020年部门预算说明

发布时间 : 2020-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

  长沙市天心区残疾人联合会2020年部门预算说明

    目 录

       一、部门概况

  1、职能职责

  2、机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、涉及机构改革情况

  四、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  五、一般公共预算财政拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)政府采购情况

  (四)国有资产占用使用情况

  (五)预算绩效管理情况

  七、名词解释

  1、基本支出

  2、项目支出

  3、机关运行经费

  4、三公经费

  附件:2020年预算公开表

  1.2020年部门收支总体情况表

  2.2020年部门收入总体情况表

  3.2020年部门支出总体情况表

  4.2020年财政拨款收支总体情况表

  5.2020年一般公共预算支出情况表

  6.2020年一般公共预算基本支出情况表

  7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

  8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  9.2020年项目支出绩效目标表

  10.2020年部门整体支出绩效目标表

  一、部门基本概况

  1、职能职责

  依据《长沙市天心区残疾人联合会职能配置和人员编制规定》(天办发[2002]56号)文件,天心区残疾人联合会的主要职责包括:

  • 听取残疾人意见,及时反映残疾人需求,切实维护残疾人合法权益。

  • 团结教育残疾人遵守法律,履行义务。

  • 负责宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会的力量关心帮助残疾人。

  • 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,努力为残疾人的工作、生活创造良好的外部环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

  • 协助政府拟订和实施残疾人事业的规划,对有关业务进行指导和管理。

  • 会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

  • 承办区委、区政府交办的其他事项。

  2、机构设置

  本单位由1个行政单位组成(无二级机构)及5个内设部室组成。内设部室包括办公室、康复部、教就部、组宣部、维权部等全部纳入2020年部门预算。

  二、部门预算单位构成

  2020年部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市天心区残疾人联合会(以下简称区残联)本级。

  三、涉及机构改革情况

  本单位未涉及机构改革。

  四、部门收支总体情况

  2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及一般行政管理事务、其他残疾人事业支出等专项经费。

  (一)收入预算

  2020年年初部门收入预算数1730.21万元,其中,一般公共预算拨款1730.21万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元。收入预算较上年减少57.08万元,主要是因为2020年预算减少了残疾人就业保障金中税务征缴工作经费预算。

  (二)支出预算

  2020年年初部门支出预算数1730.21万元,其中,一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出1710.31万元,卫生健康支出7.65万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,金融支出0万元,住房保障支出12.25万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。支出预算较上年减少57.08万元,主要是因为2020年预算减少了残疾人就业保障金中税务征缴工作经费预算。

  五、一般公共预算财政拨款支出预算

  2020年一般公共预算财政拨款收入预算数1730.21万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2020年年初预算数为146.41万元,其中,人员经费123.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费22.69万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (二)项目支出:2020年年初预算数为1583.8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,一般行政管理事务450.8万元,包括区财政预算到区残联的代区直部门缴纳的残疾人就业保障金、困难残疾人及困难残疾人子女就学救助、党建经费等方面;残疾人康复项目14万元,主要为区级配套经费,用于康复及业务工作经费;其他残疾人事业支出1119万元,主要用于残疾人教育、就业、培训、托养、康复服务、救济补助、维权及工作经费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2020年区残联的机关运行经费当年一般公共预算拨款22.69万元,较上年预算增加3.84万元,上升20.37%,主要是因为增加工会预算经费。

  (二)“三公”经费预算

  2020年部门“三公”经费预算数为1万元,其中:公务接待费1万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2020年“三公”经费预算与上年持平。

  (三)政府采购情况

  2020年部门政府采购预算总额5.35万元,其中:政府采购货物预算4.35万元;政府采购服务预算1万元;政府采购工程预算0万元。

  (四)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,区残联无所属车辆,无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

  2020年无采购车辆预算,无单位价值50万元以上的通用设备的采购预算,无单位价值100万元以上的专用设备的采购预算。

  (五)预算绩效管理情况

  按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2020年区残整体支出1730.21万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出1583.8万元,其中:业务工作经费项目14.8万元;残疾人就业保障金项目1119万元(包括教育培训就业、维权经费、救济补助、组织支出、购买服务、康复支出);困难残疾人和困难残疾人子女就学救助补助项目50万;残联代缴区直、街道、事业等单位残疾人就业保障金项目400万。全部实行项目支出绩效目标管理。

  七、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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2020年部门预算公开,附1-10,区残联.xlsx

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