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长沙市天心区桂花坪街道办事处2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区桂花坪街道办事处2021年部门预算说明

 目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

附件:2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

(一)主要职能:指导社区(金桂经济合作社)工作,宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务,密切政府同居民群众的关系,组织居民参加社区(村)事务与民主管理,强化民主监督,实现民主自治;落实社会保障基本政策,实施社会福利发展计划,做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、拥军优抚、社会救助等工作;优化经济发展环境,做好招商引资工作,引导第三产业快速健康持续发展;负责辖区内的社会管理综合治理工作,协同司法部门加强司法所管理,组织法制宣传教育,开展法律服务,建立健全人民调解网络;负责城市管理工作,开展爱国卫生运动和文明创建活动,协助做好城建、规划、国土、园林、环保、市场监管等工作;组织开展计划生育宣传教育工作,指导辖区单位和社区(金桂经济合作社)的计划生育基础管理工作,开展计划生育技术服务;负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作;负责协助上级部门做好农、林、水、畜等方面的监督、管理工作。协助上级部门做好水系保护与水系完善建设工作,落实辖区防汛抗旱工作;负责全街纪检,监察,基层组织建设,廉政建设以及党员教育工作,社区基层干部的培养、考核工作;完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本部门由1个行政单位、4个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区桂花坪街道办事处;二级机构具体为:街道网络综合管理中心、街道政务服务中心、街道退役军人服务中心、财政所;内设科室具体为:党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办,全部纳入2021年的部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、 办事处本级

2、 二级机构:街道网络综合管理中心、街道政务服务中心、街道退役军人服务站、财政所

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及惠民资金等专项经费。

(一)收入预算

2021年年初预算数3059.98万元,其中,一般公共预算拨款3059.98万元,上级补助收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加16.34万元,主要是因为增加新进人员经费。

(二)支出预算

2021 年年初预算数3059.98万元,其中,一般公共服务支出2448.77万元,国防支出0万元,公共安全支出114.78万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出11.63万元,社会保障和就业支出72万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出11.63万元,城乡社区支出401.17万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,金融支出0万元,住房保障支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年增加16.34万元,主要是因为人员经费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数3059.98万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为2334.67万元,其中,人员经费2160.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费173.72万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2021年年初预算数为725.31万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,街巷维护项目支出240万元,主要用于社区街巷维护及城管数字化等经费支出;部门业务工作经费396.65万元,主要用于各部门开展专项工作支出;惠民资金项目支出72万元,主要用于惠民专项支出,妇联项目支出4.8万元,主要用于妇联专项开支;政府采购支出11.86万元,用于办事处物资采购。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021办事处的机关运行经费当年一般公共预算拨款173.72万元,较上年减少35.5万元,下降16.96%,主要是因为减少了办公费开支及其他商品和服务支出。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算比上年减少4万,主要是公务接待费预算减少4万。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算总额11.86万元,其中:政府采购货物预算11.86万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,办事处共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台,其中,一般公务用车0台,其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2021年长沙市天心区桂花坪街道办事处整体支出3059.98万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出725.31万元,其中:街巷维护工作项目240万元;各项业务经费项目396.65万元,惠民资金项目72万元;政府采购项目11.86万元;妇联经费项目4.8万元;全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                          长沙市天心区桂花坪街道办事处

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2021公开表(部门预算).xlsx_(109)长沙市天心区桂花坪街道办事处.xlsx

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