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长沙市天心区接待服务中心2020年部门预算说明

发布时间 : 2020-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

目             录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

负责重要来宾来区的调研、考察等活动的相关接待服务工作;指导和协助区人大、区政协对口副厅级以上领导同志来区公务接待;协助本区或在本区举行的重大活动、全国或国际型大型展会的相关接待服务工作;负责全区接待资源信息平台建设和资源使用管理;指导区直单位和各街道的重要公务接待服务工作;完成区委、区委办公室交办的其他任务。

2、机构设置

本部门由 1事业单位、0个二级机构及2个内设科室组成行政单位具体为:长沙市天心区接待服务中心;内设科室具体为综合科,接待科。全部纳入2020年部门预算。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区接待服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市天心区接待服务中心本级。

       三、涉及机构改革部门情况

机构改革已完成,本部门为新成立单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算

2020年年初部门收入预算数76.85万元,其中,一般公共预算拨款76.85万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入0万元。无与上年对比数,因我单位为机构改革后新增预算单位

(二)支出预算

2020 年年初部门支出预算数76.85万元,其中,一般公共服务支出65.69万元,社会保障和就业支出1.81万元,卫生健康支出3.52万元,住房保障支出5.83万元。无与上年对比数,因我单位为机构改革后新增预算单位

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数76.85万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为56.85万元,其中,人员经费44.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费12.19万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2020年年初预算数为20万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,业务项目支出20万元,主要用于接待业务等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款12.19万元。无与上年对比数,因我单位为机构改革后新增预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

(二)“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为10万元,其中:公务接待费10万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)无与上年对比数,因我单位为机构改革后新增预算单位。

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,机关及所属预算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台,其中,一般公务用车0台,其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2020年整体支出76.85万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出20万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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长沙市天心区接待服务中心2020年预算公开附表.xlsx

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