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长沙市天心区金盆岭街道办事处2019年部门决算说明

发布时间 : 2020-09-30 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区金盆岭街道办事处2019年部门决算说明

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区金盆岭街道办事处概况

一、部门职能职责

长沙市天心区金盆岭街道办事处是长沙市天心区人民政府的派出机关,为正科级长沙市天心区金盆岭街道工作委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理长沙市天心区金盆岭街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是

()加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸

()统筹统区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作

()组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领城相关法规政策

()实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解盾纠纷等

(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务

(八)保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作。

(十)职能转变。一是取消城区道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责;加强维护区公共安全职责

二、机构设置

金盆岭街道设下列内设机构:

(一)街道办事处本级由14个内设科室组成。内设科室具体为:党政综合办、基层党建一办、基层党建二办、纪工委、城管一办、城管二办、公共服务一办、公共服务二办、公共安全办、司法所、财政所、网格中心、退役军人服务站、政务服务中心,全部纳入2019年的部门决算。

人员情况单位编制数40,其中:在职在岗人数40;政府雇员0;专业技术人员0人;编外长期聘用人员18离退休人数32,其中离休人员0,退休人员32人。(二)决算单位构成金盆岭街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括街道办事处本级

第二部分 2019年度部门决算表

公开表格附后)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、总支出均为16630.25万元。与2018年相比,增加11335.13万元,增长131%主要是因为存在劳动广场项目部征收补偿款收入与支出的相关费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16394.96万元,其中:财政拨款收入15723.89万元,占95.91%;上级补助收入0万元,占0%事业收入0万元,0%附属单位上缴收入0万元,0%其他收入671.07万元,占4.09%

三、支出决算情况说明

本年支出合计16277.78万元,其中:基本支出3259.76万元,占20.03%;项目支出13018.02万元,占79.97%;上缴上级支出0万元,0%经营支出0万元,0%对附属单位补助支出0万元,0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为15895.67万元,2018年相比,增加11331.02万元,增长148%,主要是因为存在劳动广场项目部征收补偿款收入与支出的相关费用

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出15507.2万元,占本年支出合计的95.27%,与2018年相比,财政拨款支出增加11275.99万元,增长166%,主要是因为存在劳动广场项目部征收补偿款支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出15507.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出13555.77万元,87.41%公共安全支出106.19万元,占0.68%;教育支出0.1万元,科学技术支出42.6万元,占0.27%文化旅游体育与传媒支出26.38万元,占0.17%;社会保障与就业支出339.22万元,占2.19%;卫生健康支出3.43万元,占0.02%;节能环保支出16.04万元,占0.1%;城乡社区支出1394.77万元,占9%;资源勘探信息等支出17万元,占0.1%;住房保障支出4.45万元,占0.03%;灾害防治及应急管理支出1.25万元,占0.03%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3281.23万元,支出决算数为15507.2万元,完成年初预算的472%,其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为2万元,支出决算为2.68万元,完成年初预算的134%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金用于专项支出。

2、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.93万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金用于专项支出。

3、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金用于专项支出。

4一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金用于专项支出。

5一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务支出(款)行政运行(项)。

年初预算为1488.05万元,支出决算为988.22万元,完成年初预算的66.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算。

6一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务支出(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10029.81万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算和上级拨付相关资金。

7一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务支出(款)信访事务(项)。

年初预算为60万元,支出决算为54.06万元,完成年初预算的90.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算。

8一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2303.37万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算和上级拨付相关资金。

9一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算。

10一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

年初预算为35.8万元,支出决算为2.99万元,完成年初预算的8.35%,决算数于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算。

11一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。

年初预算为41万元,支出决算为25.09万元,完成年初预算的61.19%,决算数小于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算。

12一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算。

13一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

14一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

15一般公共服务(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.2万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

16一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

17一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为6.8万元,支出决算为3.35万元,完成年初预算的49.26%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算。

18一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为13.46万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

19一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

20一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为11.5万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的5.47%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算。

21一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30.54万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算和上级拨付相关资金。

22一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为80万元,支出决算为38.95万元,完成年初预算的48.69%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算和上级拨付相关资金。

23一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为63万元,支出决算为15.01万元,完成年初预算的23.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算。

24一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20.6万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

25、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。

年初预算为60万元,支出决算为54.61万元,完成年初预算的91.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算。

26、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.73万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

27、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。

年初预算为30万元,支出决算为32.35万元,完成年初预算的107.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

28、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为50万元,支出决算为12.5万元,完成年初预算的20.83%,决算数于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算。

29、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

30、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术与开发(项)。

年初预算为0万元,支出决算为28.6万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

31、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果与扩散(项)。

年初预算为0万元,支出决算为14万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

32、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)产一般行政管理事务(项)。

年初预算为18万元,支出决算为8.63万元,完成年初预算的47.94%,决算数于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算。

33、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为13.1万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算和上级拨付相关资金。

34、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.65万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算和上级拨付相关资金。

35、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.4万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

36、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

37、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。

年初预算为274万元,支出决算为107.87万元,完成年初预算的39.37%,决算数于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算。

38、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为70万元,支出决算为5.28万元,完成年初预算的7.6%,决算数于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算。

39、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为55.09万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

40、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

41、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

42、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.65万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

43、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为3万元,支出决算为29.06万元,完成年初预算的968.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

44、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。

年初预算为10万元,支出决算为9.96万元,完成年初预算的99.6%,决算数于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算。

45、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.93万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

46、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为48.94万元,支出决算为93.48万元,完成年初预算的191%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

47、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

48、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.28万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

49、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为5万元,支出决算为0.91万元,完成年初预算的80%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算。

50、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

51、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为10万元,支出决算为3.04万元,完成年初预算的30.4%,决算数于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算。

52、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)一其他节能环保支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为13万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算和上级拨付相关资金。

53、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为25.94万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算和上级拨付相关资金。

54、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为195万元,支出决算为156.24万元,完成年初预算的80.12%,决算数于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算。

55、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为110万元,支出决算为45.34万元,完成年初预算的41.22%,决算数于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算。

56、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为20万元,支出决算为14.25万元,完成年初预算的71.25%,决算数于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算。

57、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为325万元,支出决算为1135万元,完成年初预算的349.23%,决算数于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

58、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。

年初预算为55万元,支出决算为18万元,完成年初预算的32.73%,决算数于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算。

59、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

60、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

61、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为53.59万元,支出决算为4.45万元,完成年初预算的8.3%,决算数于年初预算数的主要原因是:未分项做年初预算。

62、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:上级拨付相关资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3225.01万元,其中:人员经费2028.41万元,占基本支出的62.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1196.6万元,占基本支出的36.81%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料、专用燃料、劳务费、委托业务、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为2.27万元,完成预算的227%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.08万元,完成预算的8%,与上年相比减少0.63万元,减少88%,减少的主要原因是压缩公务接待人次

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为2.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是2019年预算时街道已无公务用车,预算为0万元,后环卫局下拨两台洒水车故发生与之相关的公务车费用,公务用车购置费及运行维护费支出与上年相比增加0.09万元,增长4.2%,增长的主要原因是维护费用增加900

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.08万元,占3.52%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.19万元,占96.48%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.08万元,全年共接待来访团组1个、来宾10人次,主要是湖南省统计局、长沙市统计局相关人员来我街道调研下辖企业的用工情况所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.19万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.19万元,主要是车辆保险费、维修费支出,截至20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入30万元;年初结转和结余6万元;支出36万元,其中基本支出0万元,项目支出36万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个,涉及一般公共预算当年财政拨款15507.2万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1196.6万元,比年初预算数增加1076.6万元,增长897%。主要原因是:税收分成下拨时的指标为基本支出,但实际上大部分款项都用于项目支出,因此支出口径与收入口径不一致,而决算为与指标单一致,将税收分成的所有支出均放入基本支出,故增加了日常公用经费的金额。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费6.17万元,用于开展1、经济办相关政策培训,人数106人,内容为经费统计及科技优惠政策培训,活动经费2.23万元2.计生协会培训,活动经费0.68万元;3、择优选拔干部培训费用,授课经费1.6元;3、安监员资格证培训费,共8人,经费0.44元;5、公开选拔领导干部面试培训,授课经费0.5元;6、统计业务培训,人数176人,活动经费预0.72元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额7.91万元,其中:政府采购货物支出7.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆2辆,为洒水车,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附 件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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长沙市天心区金盆岭街道办事处2019年决算表.XLS  
金盆岭街道2019年绩效自评报告.doc

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