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长沙市天心区坡子街街道办事处2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区坡子街街道办事处2019年部门预算说明

目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

1在街道党工作的统一领导下,行使区人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。

2)宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3)依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4)加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,维护社会安定团结。

5)积极发展社区服务业,发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力。

6)落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作。

7)做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8)做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9)协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10)指导社区居委会工作,扶持居办经济实体,帮助社区居委会解决实际困难,及时向政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。

11)承办上级交办的其它工作。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个行政单位、7个二级机构及17个内设科室组成。行政单位具体为:坡子街街道办事处本级;二级机构具体为:长沙市天心区坡子街街道网格化综合服务中心、长沙市天心区坡子街街道政务服务中心、长沙市天心区坡子街街道退役军人服务站、长沙市天心区坡子街街道财政所、长沙市天心区坡子街街道劳动社会保障管理服务中心、长沙市天心区坡子街街道社会救助服务中心、长沙市天心区太平历史文化街区管理委员会办公室;内设科室具体为:纪工委办公室、党工委(行政)办、文明创建办、人民武装部、社会事务办、财政所、维稳综治办、计划生育办、经济发展办、安全生产监督办、统计站、司法所、机关事务办、城管办、城建办、处遗办、征收办。全部纳入2019年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数55人,在职人数55人,其中:在岗人数54人;政府雇员1人;专业技术人员0人;编外长期聘用人员14人;离退休人数45人,其中离休人员0人,退休人员45人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括:办事处本级、公共服务中心、公共监管中心、财政所。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障街道机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及湖南电梯厂等专项经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数5316.30万元,其中,一般公共预算拨款5316.30万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入0万元。收入预算较上年增加127.74万元,主要是因为税收分成增加100万,街道国资出租收入增加10万元,街道人员增加,人员经费收入增加17.74万元

(二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数5316.30万元,其中,一般公共服务支出2306.83万元,公共安全支出137.37万元,文化旅游体育与传媒支出10.79万元,社会保障和就业支出348.08万元,卫生健康支出30万元,节能环保支出10.79万元,城乡社区支出2386.04万元,资源勘探信息等支出86.4万元。支出预算较上年增加127.74万元,主要是因为新增人员经费17.74万元,城乡社区支出增加110万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数5316.30万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1999.69万元,其中,人员经费1831.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费168万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2019年年初预算数为3316.61万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,城管综合治理支出320万元,主要用于保安服务等方面;区下派人员支出75.5405万元,主要用于党建专干、司法专干、环保、文化、工会专干工资福利等方面;城建爱卫工作支出1658.54万元,主要用于支付坡子街(景区化)服务外包费用,特别业务支出480万元,主要用于街道协管队员、综管队员工资福利支出,计生工作支出30万,主要用于计生工作投入经费,政府采购支出20万元,主要用于街道办公设备、办公家具等采购,基层政权和社区建设348万,主要用于拨12个社区运转经费204万元、社区惠民资金144万元,妇联工作支出6.6万元,主要用于社区妇联工作经费,支持中小企业发展和管理支出86.4万元,主要用于单位自管产湖南电梯厂的经费,食堂支出95万,主要用于街道食堂经费,物业社工经费32.5万元,主要用于街道物业社工的经费支出,沙湖退养人员帮困0.084万元,主要用于原沙湖村退养人员扶助帮困支出,其他支出163.95万元,主要是预留做其他不可预计的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年街道机关、公共服务中心、公共监管中心。财政所二级机构等4家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款168万元,较上年增加3万元,上升0.018%,主要是因为机关人员增加。

(二)“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少(增加)0万元,主要是因为街道严格控制“三公”经费开支。公务用车保有量为0辆。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2019年坡子街街道整体支出5316.3万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出3316.63万元,其中:业务工作经费3086.15万元,社区惠民项目144万元;原沙湖村扶助帮困项目0.084万元,电梯厂留守经费86.4万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,部门所属车辆3辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


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