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长沙市天心区文源街道办事处2020年部门预算说明

发布时间 : 2020-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区文源街道办事处2020年部门预算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

1)加强基层党建,不断提高党的建设质量;

2)统筹区域发展,优化发展环境;

3)组织公共服务,落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策;

4)实施辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能;

5)维护公共安全,反映社情民意,化解矛盾纠纷;

6)监督执法管理,动员社会力量参与社会治理;

7)保障社区自治,指导社区居委会建设。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位4个二级机构11个内设科室组成行政单位具体为:长沙市天心区文源街道办事处;二级机构具体为:政务服务中心、网格化综合服务中心、财政所、退役军人服务站;内设科室具体为:党政综合办、基层党建一、二办、城市管理一、二办、公共服务一、二、三办、公共安全一、二办、司法所,全部纳入2020年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数48,在职人数77,其中:在岗人数46;政府雇员0专业技术人员2人;编外长期聘用人员29离退休人数46,其中离休人员1,退休人员45人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

1、办事处本级

2、政务服务中心

3、网格化综合服务中心

4、财政所

5、退役军人服务站

三、涉及机构改革部门情况

本次机构改革新设立政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站3个二级机构,注销公共服务中心、公共监管中心2个二级机构。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及惠民资金、办公用房租赁等专项经费。

(一)收入预算

2020年年初部门收入预算数2931.01万元,其中,一般公共预算拨款2931.01万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元。收入预算较上年增加165.13万元,主要是因为增加税收分成95万元,人员经费21万元,公用经费3万元,社区直管党员活动经费4.32万元,街道社会救助工作人员经费14.11万元,基层社会保障工作人员经费26.76万元

(二)支出预算

2020 年年初部门支出预算数2931.01万元,其中,一般公共服务支出2625.45万元,国防支出0万元,公共安全支出45.54万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出100.87万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出159.15万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,金融支出0万元,住房保障支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。支出预算较上年增加165.13万元,主要是因为增加两保站人员经费、社区直管党员活动经费、公务交通补贴、离退休人员节日物资费。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数2931.01万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为2013.2万元,其中,人员经费1820.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费192.53万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2020年年初预算数为917.81万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,办公楼租房补助专项支出120万元,主要用于租赁街道办公用房;惠民资金60万元,主要用于下拨五个社区的惠民项目支出;社区街巷维护经费200万元,主要用于维护辖区内的环境卫生;下拨社区街道配套工作经费178万元,主要用于社区日常工作的展开;两保站人员及工作经费40.87万元,主要用于两保站正常运转;各办所业务工作经费318.94万元,主要用于党建、城管、文明创建、社会事务、综治、安全生产、卫计、商贸税收、文体等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年办事处本级、政务服务中心、网格化综合服务中心、财政所、退役军人服务站5家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款192.53万元,较上年预算增加22.53万元,上升13.25%,主要是因为增加公务交通补贴、工会经费、离退休人员节日物资费。

(二)“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为1万元,其中:公务接待费1万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。公务用车保有量0辆,2020年“三公”经费预算与上年持平。

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额1.5万元,其中:政府采购货物预算1.5万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,文源街道及所属预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台,其中,一般公务用车0台,其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2020年文源街道整体支出2931.01万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出917.81万元,其中:妇联工作经费项目4.5万元;办公用房租赁项目120万元,街道社会救助工作人员和社会保障工作人员经费40.87万元,惠民资金项目60万元,业务工作经费692.44万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

八、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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2020年部门预算公开表(文源街道).xlsx

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