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长沙市天心区文源街道办事处2019年部门决算说明

发布时间 : 2020-09-30 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区文源街道办事处2019年部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区文源街道办事处概况

一、部门职责

1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

2)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4)实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

5)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

6)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

7)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

8)保障社区自治,指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本部门由1个行政单位4个二级机构11个内设科室组成行政单位具体为:长沙市天心区文源街道办事处;二级机构具体为:政务服务中心、网格化综合服务中心、财政所、退役军人服务站;内设科室具体为:党政综合办、基层党建一、二办、城市管理一、二办、公共服务一、二、三办、公共安全一、二办、司法所。全部纳入2019年的部门决算。

(二)决算单位构成。文源街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括:办事处本级以及政务服务中心、网格化综合服务中心、财政所、退役军人服务站。

第二部分 2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为 5855.7万元。与 2018 年相比,收入、支出总计各减少21.64万元减少0.37%,主要原因是城管城建工程项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5701.59万元,其中:财政拨款收入5375.93万元,占94.29%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入325.66万元,占5.71%

三、支出决算情况说明

本年支出合计5316.85万元,其中:基本支出2673.29万元,占50.28%;项目支出2643.56万元,占49.72%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为5515.8万元2018年相比,财政拨款收入、支出总计各增加53.01万元,增长0.97%,主要是因为增加了便民生鲜农产品供应体系建设项目奖励资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5071.6万元,占本年支出合计的95.39%,与2018年相比,财政拨款支出减少251.32万元,减少4.72%,主要是因为城管城建工程支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5071.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3192.63万元,占62.95%国防(类)支出0.34万元,占0.01%公共安全(类)支出87.58万元,占1.73%科学技术(类)支出22.12万元,占0.44%文化旅游体育与传媒(类)支出41.7万元,占0.82%社会保障和就业(类)支出216.34万元,占4.26%卫生健康(类)支出43.08万元,占0.85%节能环保(类)支出56.19万元,占1.11%城乡社区(类)支出1272.62万元,占25.09%农林水(类)支出3万元,占0.06%资源勘探信息(类)支出8万元,占0.16%商业服务(类)支出120万元,占2.36%灾害防治及应急管理(类)支出8万元,占0.16%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2765.88万元,支出决算数为5071.6万元,完成年初预算的183.36%其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.07万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了人大代表项目经费。

2、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用了上年的结余指标。

3一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)

年初预算为1万元,支出决算为0.89万元,完成年初预算的89%,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算的人大事务都列入了此项。

4一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.9万元,决算数于年初预算数的主要原因是:使用了上年的结余指标和增加了政协联络处委员项目经费。

5一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)

年初预算为1万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的14%,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算的政协事务都列入了此项。

6一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为1702.46万元,支出决算为1195.9万元,完成年初预算的70.25%,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算的行政运行经费都列入了2010301行政运行,支出决算用2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出指标弥补行政运行部分列入了2010399

7一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项)

年初预算为120万元,支出决算为385.62万元,完成年初预算的321.35%,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了下拨给社区的非税收入。

8一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为16万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了信访工作项目经费。

9一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为52.61万元,支出决算为1344.41万元,完成年初预算的2555.43%,决算数于年初预算数的主要原因是:2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出指标弥补各项经费的不足列入了2010399

10一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.44万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了统计项目经费。

11一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.92万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了四经普项目经费。

12一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)

年初预算为6万元,支出决算为2.3万元,完成年初预算的38.33%,决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算的统计信息事务都列入了此项。

13一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为3万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的18.67%,决算数于年初预算数的主要原因是:街道用于财政事务的支出减少。

14一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为120万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了2018年度便民生鲜农产品供应体系建设项目奖励资金。

15一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)

年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%

16一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了街道大团委工作经费。

17一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为4.5万元,支出决算为5.71万元,完成年初预算的126.89%,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了街道大团委工作经费。

18一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.07万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了综管队员奖励资金。

19一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了网格化项目经费。

20一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.63万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了党务工作者奖励资金。

21一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为1.4万元,支出决算为18.81万元,完成年初预算的1343.57%,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了党建项目经费。

22一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数于年初预算数的主要原因是:使用了上年结余指标。

23一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为3万元,支出决算为7.19万元,完成年初预算的239.67%决算数于年初预算数的主要原因是:增加了党务工作者人员经费。

24一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了文明创建项目经费。

25一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)

年初预算为22万元,支出决算为5万元,完成年初预算的22.73%决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算的宣传事务都列入了此项。

26一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为37万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了透明厨房专项经费。

27一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一其他市场监督管理事务(项)

年初预算为3.5万元,支出决算为1.07万元,完成年初预算的30.57%决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算的市场监督管理事务都列入了此项。

28、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)

年初预算为2万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的17%决算数于年初预算数的主要原因是:本年度减少了国防支出。

29、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为22万元,支出决算为5.36万元,完成年初预算的24.36%决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算的公安支出都列入了此项。

30、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)

年初预算为56.5万元,支出决算为46.03万元,完成年初预算的81.47%决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算的综管队员人员经费都列入了此项。

31、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.73万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了专职人民调解员及社区矫正专干奖励资金。

32、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)

年初预算为27.18万元,支出决算为25.91万元,完成年初预算的95.33%决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算的专职人民调解员及社区矫正专干人员经费都列入了此项。

33、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.06万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了社区矫正项目经费。

34、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)

年初预算为30万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的11.67%决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算的其他公共安全支出都列入了此项。

35、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.5万元,决算数于年初预算数的主要原因是:使用了上年的结余指标。

36、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)

年初预算为0万元,支出决算为17万元,决算数于年初预算数的主要原因是:使用了上年的结余指标。

37、科学技术支出(类)科学技术普及支出(款)其他科学技术普及支出(项)

年初预算为1万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算的62%决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算的科学技术支出都列入了此项。

38、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了街道文化站站长奖励资金。

39、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为9.08万元,支出决算为5.33万元,完成年初预算的58.7%决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算的街道文化站站长人员经费都列入了此项。

40、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了图书馆分管经费。

41、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

年初预算为0万元,支出决算为18.37万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了梅岭书屋设施设备采购经费。

42、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.1万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了绿色网吧日常维护管理经费。

43、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了街道文化站免费开放项目经费。

44、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.6万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了企业退休人员社会化管理服务经费。

45、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.8万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了社会救助服务中心平台建设费。

46、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)

年初预算为60万元,支出决算为89.5万元,完成年初预算的149.17%决算数于年初预算数的主要原因是:增加了社区人员待遇提标经费。

47、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为29万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算的13.97%决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算的民政管理事务支出都列入了此项。

48、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为25.95万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了下岗失业志愿兵及两参人员经费。

49、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.97万元,决算数于年初预算数的主要原因是:使用了上年结余指标。

50、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了雷锋超市补助经费。

51、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为13万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了红十字博爱家园补助经费。

52、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为14.72万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了城市特困群体帮扶资金。

53、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.14万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了八一慰问经费。

54、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为47.61万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了两保人员及工作经费。

55、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了卫健考核奖。

56、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)

年初预算为22.5万元,支出决算为9.96万元,完成年初预算的44.27%决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算的卫生健康支出都列入了此项。

57、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为98.37万元,支出决算为31.68万元,完成年初预算的32.2%决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算将公服三办人员经费列入了此项。

58、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.24万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了80岁以上老年人补助津贴。

59、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为9.73万元,支出决算为34.19万元,完成年初预算的351.39%决算数于年初预算数的主要原因是:使用了上年结余指标。

60、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)

年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%

61、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为18万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了绿色社区项目资金。

62、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为21.84万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了城管协管员奖励资金。

63、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为174.77万元,支出决算为131.57万元,完成年初预算的75.28%决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算将城管协管员人员经费都列入了此项。

64、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

年初预算为2.6万元,支出决算为25.01万元,完成年初预算的961.92%决算数于年初预算数的主要原因是:增加了城管中队办公经费。

65、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为16.5万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的29.94%决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算将其他的城乡社区管理事务支出列入了此项。

66、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为200万元,支出决算为1073.46万元,完成年初预算的536.73%决算数于年初预算数的主要原因是:增加了城管城建工程建设资金。

67、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)

年初预算为25.23万元,支出决算为15.8万元,完成年初预算的62.62%决算数于年初预算数的主要原因是:年初预算将物业社工人员经费列入了此项。

68、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数于年初预算数的主要原因是:使用了上年结余指标。

69、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了打造移动支付第三城工作经费。

70、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了2018年新增限上批零住餐企业奖励资金。

71、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为120万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了2018年度便民生鲜农产品供应体系建设项目奖励资金。

72、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数于年初预算数的主要原因是:增加了梅岭社区防灾减灾宣传资金。

73、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)

年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%

74、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2633.47万元,其中:人员经费1987.38万元,占基本支出的75.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费646.09万元,占基本支出的24.53%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与年初预算和上年决算数持平

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年无公务接待费支出,决算数与上年相比持平

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与年初预算和上年决算数持平

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,文源街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目4个,涉及一般公共预算当年财政拨款2643.56万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出646.09万元,比年初预算数增加476.09万元,增长280.05%。主要原因是:决算数比年初预算数多街道各条线支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.4万元,用于统计和安监人员培训,人数3人,内容为参加市统计局组织的“思维创新与素质提升专题培训班”和区应急管理局组织的安监员资格证培训班。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5.45万元,其中:政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.79万元。授予中小企业合同金额2.65万元,占政府采购支出总额的48.62%,其中:授予小微企业合同金额2.65万元,占政府采购支出总额的48.62%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车是一辆区环卫局调拨的环卫路面养护车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附 件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

                                                 长沙市天心区文源街道办事处

                                                      2020年9月30日

长沙市天心区文源街道办事处2019年决算公开表(1).xls  
长沙市天心区文源街道办事处整体支出2019年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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