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长沙市天心区科学技术局2024年度部门决算说明

发布时间 : 2025-12-16 来源:天心区科技局 字体大小:

长沙市天心区科学技术局2024年度部门决算

第一部分长沙市天心区科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

长沙市天心区科学技术局概况

一、部门职责

(一)贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,拟订全区科技创新发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

(二)统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设,推进全区性重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。协同推进创建国家创新型城市工作。

(三)承担区科技专项资金协调、组织评审和项目立项工作。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理区级财政科技计划并组织实施。

(四)编制区级重大科技项目计划并组织实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。

(五)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。

(六)牵头区级技术转移体系建设,提出科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

(七)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技园区建设,协同推进国家自主创新示范区建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(八)拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门与街道、园区对外科技合作与科技人才交流工作。

(九)负责引进国外和国内智力工作。拟订全区重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施,建立国外和国内科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。

(十)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙市天心区科学技术局内设科室3个包括:办公室、科技规划与资源配置科、产业促进(外国专家服务)科。

(二)决算单位构成

长沙市天心区科学技术局2024年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市天心区科学技术局本级。


第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:长沙市天心区科学技术局



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,457.24

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

34


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

35


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

5379.83

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

38

34.66


9


九、卫生健康支出

39

19.41


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

23.34


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

5,457.24

本年支出合计

57

5,457.24

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59

0.00

总计

30

5,457.24

总计

60

5,457.24

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表











公开02表

部门:长沙市天心区科学技术局





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,457.24

5,457.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5,379.83

5,379.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

336.94

336.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

253.59

253.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

一般行政管理事务

83.34

83.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20602

基础研究

2,212.00

2,212.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060203

自然科学基金

110.00

110.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060204

实验室及相关设施

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060208

科技人才队伍建设

102.00

102.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

310.00

310.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

310.00

310.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

95.59

95.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060503

科技条件专项

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060599

其他科技条件与服务支出

90.32

90.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060704

学术交流活动

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20609

科技重大项目

480.00

480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060901

科技重大专项

280.00

280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060902

重点研发计划

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

1,910.30

1,910.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

科技奖励

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

1,900.30

1,900.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

34.66

34.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

34.66

34.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.02

23.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.51

11.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

19.41

19.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.07

19.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

19.07

19.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.34

23.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.34

23.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

23.34

23.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表










公开03表

部门:长沙市天心区科学技术局




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,457.24

330.88

5,126.36




206

科学技术支出

5,379.83

253.59

5,126.23




20601

科学技术管理事务

336.94

253.59

83.34




2060101

行政运行

253.59

253.59





2060102

一般行政管理事务

83.34


83.34




20602

基础研究

2,212.00


2,212.00




2060203

自然科学基金

110.00


110.00




2060204

实验室及相关设施

2,000.00


2,000.00




2060208

科技人才队伍建设

102.00


102.00




20604

技术研究与开发

310.00


310.00




2060404

科技成果转化与扩散

310.00


310.00




20605

科技条件与服务

95.59


95.59




2060503

科技条件专项

5.27


5.27




2060599

其他科技条件与服务支出

90.32


90.32




20607

科学技术普及

35.00


35.00




2060704

学术交流活动

30.00


30.00




2060799

其他科学技术普及支出

5.00


5.00




20609

科技重大项目

480.00


480.00




2060901

科技重大专项

280.00


280.00




2060902

重点研发计划

200.00


200.00




20699

其他科学技术支出

1,910.30


1,910.30




2069901

科技奖励

10.00


10.00




2069999

其他科学技术支出

1,900.30


1,900.30




208

社会保障和就业支出

34.66

34.54

0.12




20805

行政事业单位养老支出

34.66

34.54

0.12




2080503

离退休人员管理机构

0.12


0.12




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.02

23.02





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.51

11.51





210

卫生健康支出

19.41

19.41





21007

计划生育事务

0.34

0.34





2100717

计划生育服务

0.34

0.34





21011

行政事业单位医疗

19.07

19.07





2101101

行政单位医疗

19.07

19.07





221

住房保障支出

23.34

23.34





22102

住房改革支出

23.34

23.34





2210201

住房公积金

23.34

23.34





注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:长沙市天心区科学技术局





金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,457.24

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

5379.83

5379.83




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

34.66

34.66




9


九、卫生健康支出

41

19.41

19.41




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

23.34

23.34




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

5,457.24

本年支出合计

59

5,457.24

5,457.24



年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00



一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

5,457.24

总计

64

5,457.24

5,457.24



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:长沙市天心区科学技术局


金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,457.24

330.88

5,126.36

206

科学技术支出

5,379.83

253.59

5,126.23

20601

科学技术管理事务

336.94

253.59

83.34

2060101

行政运行

253.59

253.59


2060102

一般行政管理事务

83.34


83.34

20602

基础研究

2,212.00


2,212.00

2060203

自然科学基金

110.00


110.00

2060204

实验室及相关设施

2,000.00


2,000.00

2060208

科技人才队伍建设

102.00


102.00

20604

技术研究与开发

310.00


310.00

2060404

科技成果转化与扩散

310.00


310.00

20605

科技条件与服务

95.59


95.59

2060503

科技条件专项

5.27


5.27

2060599

其他科技条件与服务支出

90.32


90.32

20607

科学技术普及

35.00


35.00

2060704

学术交流活动

30.00


30.00

2060799

其他科学技术普及支出

5.00


5.00

20609

科技重大项目

480.00


480.00

2060901

科技重大专项

280.00


280.00

2060902

重点研发计划

200.00


200.00

20699

其他科学技术支出

1,910.30


1,910.30

2069901

科技奖励

10.00


10.00

2069999

其他科学技术支出

1,900.30


1,900.30

208

社会保障和就业支出

34.66

34.54

0.12

20805

行政事业单位养老支出

34.66

34.54

0.12

2080503

离退休人员管理机构

0.12


0.12

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.02

23.02


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.51

11.51


210

卫生健康支出

19.41

19.41


21007

计划生育事务

0.34

0.34


2100717

计划生育服务

0.34

0.34


21011

行政事业单位医疗

19.07

19.07


2101101

行政单位医疗

19.07

19.07


221

住房保障支出

23.34

23.34


22102

住房改革支出

23.34

23.34


2210201

住房公积金

23.34

23.34


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

274.39

302

商品和服务支出

25.46

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

42.21

30201

办公费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

30.16

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

86.85

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

2.40

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

15.51

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

2.40

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.02

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

11.51

30207

邮电费

0.47

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

6.44

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

9.81

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.89

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

23.34

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

24.65

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

28.63

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

28.29

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

3.90

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.34

30229

福利费

0.84

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

6.95

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

13.30




人员经费合计

303.02

公用经费合计

27.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

部门:长沙市天心区科学技术局




金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







合计

合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

部门:长沙市天心区科学技术局


金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


0.00


合计

合计




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表













公开09表

部门:长沙市天心区科学技术局





金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00





0.00







注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:我单位没有财政拨款“三公”经费的预算,也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出,故本表无数据。


第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5,457.24万元。与上年相比,收、支总计各减少1,217.13万元,下降18.24%,主要原因是上级政策性资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,457.24万元,其中:财政拨款收入5,457.24万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,457.24万元,其中:基本支出330.88万元,占6.06%;项目支出5,126.36万元,占93.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5,457.24万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,213.25万元,下降18.19%。主要原因是上级政策性资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出5,457.24万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少1,213.25万元,下降18.19%。主要原因是上级政策性资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出5,457.24万元,主要用于以下方面:科学技术支出5,379.83万元,占98.58%;社会保障和就业支出34.66万元,占0.64%;卫生健康支出19.41万元,占0.36%;住房保障支出23.34万元,占0.43%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为371.86万元,支出决算数为5,457.24万元,完成年初预算的1,467.55%,其中:

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为257.76万元,支出决算为253.59万元,完成年初预算的98.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年中本单位1人退休,相关支出减少。

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为34.7万元,支出决算为83.34万元,完成年初预算的240.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是:支出包含上年度结余资金。

3、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)

年初预算为0万元,支出决算为110万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:支出为上级政策性资金,不属于预算范围。

4、科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项)

年初预算为0万元,支出决算为2,000万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:支出为上级政策性资金,不属于预算范围。

5、科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为102万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:支出为上级政策性资金,不属于预算范围。

6、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)

年初预算为0万元,支出决算为310万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:支出为上级政策性资金,不属于预算范围。

7、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.27万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:支出为上级政策性资金,不属于预算范围。

8、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为90.32万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:支出为上级政策性资金,不属于预算范围。

9、科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)

年初预算为0万元,支出决算为30万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:支出为上级政策性资金,不属于预算范围。

10、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:支出为上级政策性资金,不属于预算范围。

11、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为280万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:支出为上级政策性资金,不属于预算范围。

12、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)

年初预算为0万元,支出决算为200万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:支出为上级政策性资金,不属于预算范围。

13、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:支出为上级政策性资金,不属于预算范围。

14、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1,900.3万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:支出为上级政策性资金,不属于预算范围。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.12万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中本单位1人退休,相关支出增加。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为20.89万元,支出决算为23.02万元,完成年初预算的110.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是:依政策要求调整基本养老保险缴费标准,相关支出增加。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为11.56万元,支出决算为11.51万元,完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年中本单位1人退休,相关支出减少。

18、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0.29万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的117.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中本单位1人退休,相关支出增加。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为21.04万元,支出决算为19.07万元,完成年初预算的90.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年中本单位1人退休,相关支出减少。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为25.62万元,支出决算为23.34万元,完成年初预算的91.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年中本单位1人退休,相关支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出330.88万元,其中:

人员经费303.02万元,占基本支出的91.58%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费27.86万元,占基本支出的8.42%,主要包括:邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0万元,无法计算百分比;与上年相比持平,由于上年数和本年数都为0,故无法计算对比上年百分比。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法进行完成预算百分比测算;与上年相比持平,由于上年数和本年数都为0,故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2024年度无因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法进行完成预算百分比测算;与上年相比持平,由于上年数和本年数都为0,故无法计算对比上年百分比。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法进行完成预算百分比测算;与上年相比持平,由于上年数和本年数都为0,故无法计算对比上年百分比。单位本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法进行完成预算百分比测算;与上年相比持平,由于上年数和本年数都为0,故无法计算对比上年百分比。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法进行完成预算百分比测算;与上年相比持平,由于上年数和本年数都为0,故无法计算对比上年百分比。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

长沙市天心区科学技术局2024年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

长沙市天心区科学技术局2024年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区科学技术局2024年度机关运行经费支出27.86万元,比年初预算数增加2.41万元,增长9.46%。主要原因是:年中本单位1人退休,相关支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出0万元,我单位2024年度无会议费支出;2024年本部门培训费支出0万元,我单位2024年度无培训费支出;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市天心区科学技术局2024年度政府采购支出总额8.86万元,其中:政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.33万元。授予中小企业合同金额8.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.86万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,由于政府采购工程支出为0万元,无法进行百分比测算,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十四、关于2024年度预算绩效情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评,涉及项目2 个,共涉及资金32.96万元。其中,一般公共预算项目2个32.96万元,占一般公共预算支出总额的0.6%。

(二)绩效评价结果。

绩效自评结果。2024年度本部门(单位)整体支出全年预算数7217.5万元,执行数5457.24万元,完成预算的75.61%,绩效自评得分87.56分,评价等级为“良好”。绩效目标完成情况:一是全区高新技术企业达533家,科技型中小企业达611家;二是技术贸易合同登记金额158.5亿元;三是新增长沙市领军企业总部研发中心1家、长沙市扩能升级企业研发中心3家、市级技术创新中心18家。发现的主要问题及原因:一是预算意识需补强;二是预算执行效率待提高。下一步改进措施:一是进一步提高预算绩效意识,提升项目绩效科学性,积极开展预算执行分析,提高预算执行效率;二是将项目执行情况和绩效目标完成情况贯彻项目实施全过程。

(三)评价结果应用情况。

本单位2025年度预算安排根据财政指导意见开展,严格落实财政预算编制重要精神,深入学习预算编制工作,精准编制预算安排。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件




长沙市天心区科学技术局               

2025年12月16日                    

2024年度天心区科学技术局-部门整体支出绩效自评报告.doc  
基础数据表.xlsx  
自评表.xlsx

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