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长沙市天心区司法局2022年部门决算公开说明

发布时间 : 2023-10-16 来源:长沙市天心区司法局 字体大小:

2022年度长沙市天心区司法局部门

第一部分 长沙市天心区司法局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市天心区司法局概况

一、部门职责

(一)承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方案提出全面依法治区中长期规划建议,负责有关重大决策部署督查工作。

(二)指导全区规范性文件管理有关工作,承担区政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办区政府及其各部门规范性文件的“统一登记、统一编号、统一公布”工作。负责各街道报送备案的规范性文件登记、监督工作。组织开展规范性文件清理工作。

(三)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、各街道依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办区政府管辖的行政复议案件,办理或组织办理区政府行政应诉事项。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。承担区政府行政复议办公室的日常工作。

(四)负责区政府重大合同的合法性审查;指导和参与区政府重大合同履约问题的处理;指导全区政府合同管理工作。

(五)承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订法制宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设,协助做好人民监督员选任管理工作。

(六)指导、管理全区社区矫正工作。会同有关部门对刑满释放人员开展过渡性安置帮教工作。

(七)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助和基层法律服务管理工作。

(八)负责本系统车辆和服务管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(九)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙市天心区司法局内设科室7个包括:办公室、执法监督与法制审查科、行政复议与应诉科、社区矫正管理科、普法与依法治理科、公共法律服务管理科、人民参与和促进法治科。

(二)决算单位构成

长沙市天心区司法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市天心区司法局本级及坡子街司法所、裕南街司法所、金盆岭司法所、新开铺司法所、桂花坪司法所、先锋司法所、暮云司法所、城南路司法所、赤岭路司法所、青园司法所、文源司法所、黑石铺司法所、大托铺司法所、南托司法所。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

部门:长沙市天心区司法局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,558.58

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

1,420.09

五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

8.00

八、社会保障和就业支出

39

43.87


9


九、卫生健康支出

40

48.95


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

53.67


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

1,566.58

本年支出合计

58

1,566.58

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

1,566.58

总计

62

1,566.58

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:长沙市天心区司法局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,566.58

1,558.58

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

204

公共安全支出

1,420.09

1,412.09

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

20406

司法

1,385.09

1,377.09

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

2040601

行政运行

858.56

858.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

53.41

53.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

302.06

302.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

42.71

42.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

公共法律服务

99.66

99.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040612

法治建设

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

2040699

其他司法支出

20.69

20.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

43.87

43.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

43.87

43.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.79

27.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.90

13.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

48.95

48.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

47.99

47.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

47.99

47.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

53.67

53.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

53.67

53.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

53.67

53.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03表

部门:长沙市天心区司法局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,566.58

1,002.21

564.37

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,420.09

857.90

562.19

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1,385.09

857.90

527.19

0.00

0.00

0.00

2040601

行政运行

858.56

857.90

0.66

0.00

0.00

0.00

2040602

一般行政管理事务

53.41

0.00

53.41

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

302.06

0.00

302.06

0.00

0.00

0.00

2040605

普法宣传

42.71

0.00

42.71

0.00

0.00

0.00

2040607

公共法律服务

99.66

0.00

99.66

0.00

0.00

0.00

2040612

法治建设

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

20.69

0.00

20.69

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

43.87

41.69

2.18

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

43.87

41.69

2.18

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

2.18

0.00

2.18

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.79

27.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.90

13.90

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

48.95

48.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0.96

0.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

47.99

47.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

47.99

47.99

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

53.67

53.67

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

53.67

53.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

53.67

53.67

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:长沙市天心区司法局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,558.58

一、一般公共服务支出

33



0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34



0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35



0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

1,412.09

1,412.09

0.00

0.00


5


五、教育支出

37



0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38



0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39



0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

43.87

43.87

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

48.95

48.95

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42



0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43



0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44



0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45



0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46



0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47



0.00

0.00


16


十六、金融支出

48



0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49



0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50



0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

53.67

53.67

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52



0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53



0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54



0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55



0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56



0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57



0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



0.00

0.00

本年收入合计

27

1,558.58

本年支出合计

59

1,558.58

1,558.58

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60



0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

1,558.58

总计

64

1,558.58

1,558.58

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:长沙市天心区司法局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

1,558.58

1,002.21

556.37

204

公共安全支出

1,412.09

857.90

554.19

20406

司法

1,377.09

857.90

519.19

2040601

行政运行

858.56

857.90

0.66

2040602

一般行政管理事务

53.41

0.00

53.41

2040604

基层司法业务

302.06

0.00

302.06

2040605

普法宣传

42.71

0.00

42.71

2040607

公共法律服务

99.66

0.00

99.66

2040699

其他司法支出

20.69

0.00

20.69

20499

其他公共安全支出

35.00

0.00

35.00

2049999

其他公共安全支出

35.00

0.00

35.00

208

社会保障和就业支出

43.87

41.69

2.18

20805

行政事业单位养老支出

43.87

41.69

2.18

2080503

离退休人员管理机构

2.18

0.00

2.18

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.79

27.79

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.90

13.90

0.00

210

卫生健康支出

48.95

48.95

0.00

21007

计划生育事务

0.96

0.96

0.00

2100717

计划生育服务

0.96

0.96

0.00

21011

行政事业单位医疗

47.99

47.99

0.00

2101101

行政单位医疗

47.99

47.99

0.00

221

住房保障支出

53.67

53.67

0.00

22102

住房改革支出

53.67

53.67

0.00

2210201

住房公积金

53.67

53.67

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:长沙市天心区司法局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

788.84

302

商品和服务支出

56.26

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

78.96

30201

办公费

16.74

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

97.53

30202

印刷费

1.07

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

255.21

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.35

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

14.18

30207

邮电费

0.80

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

15.42

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

20.44

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.71

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

53.93

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.30

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

224.11

30214

租赁费

0.20

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

157.11

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

1.14

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

15.03

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

3.92

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

14.42




30399

其他对个人和家庭的补助

157.11

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

2.64




人员经费合计

945.95

公用经费合计

56.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

部门:长沙市天心区司法局


金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

部门:长沙市天心区司法局


金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表











公开09表

部门:长沙市天心区司法局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8

0.00

6.00

0.00

6.00

2.00

4.13

0.00

4.13

0.00

4.13

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,566.58万元。与上年相比,收、支总计各减少253.94万元,下降13.95%。主要原因是减少了部分项目律师服务费等

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,566.58万元,其中:财政拨款收入1,558.58万元,占99.49%;上级补助收入0万元,占0%事业收入0万元,占0%经营收入0万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0%其他收入8万元,占0.51%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,566.58万元,其中:基本支出1,002.21万元,占63.97%项目支出564.37万元,占36.03%上缴上级支出0万元,占0%经营支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,558.58万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少261.94万元,下降14.39%。主要原因是减少了部分项目律师服务费等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,558.58万元,占本年支出合计的99.49%。与上一年度相比,财政拨款支出减少261.94万元,下降14.39%。主要原因是减少了部分项目律师服务费等

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,558.58万元,主要用于以下方面:公共安全支出1,412.09万元,占90.61%;社会保障和就业支出43.87万元,占2.81%;卫生健康支出48.95万元,占3.14%;住房保障支出53.67万元,占3.44%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,064.37万元,支出决算数为1,558.58万元,完成年初预算的146.43%,其中:

1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)

年初预算为402.85万元,支出决算为858.56万元,完成年初预算的213.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是:部分经费年中追加,未纳入年初预算等

2、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为3.06万元,支出决算为53.41万元,完成年初预算的1,745.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项资金年中下达,未纳入年初预算

3、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)

年初预算为343万元,支出决算为302.06万元,完成年初预算的88.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是:部分专项资金未完全使用完

4、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)

年初预算为70万元,支出决算为42.71万元,完成年初预算的61.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是:部分资金预算在我局,通过划入街道,实际使用在街道

5、公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)

年初预算为106万元,支出决算为99.66万元,完成年初预算的94.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是:部分专项资金未完全使用完

6、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20.69万元,无完成预算数百分比(备注:由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项资金年中下达,未纳入年初预算

7、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为35万元,无完成预算数百分比(备注:由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项资金年中下达,未纳入年初预算

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.18万元,无完成预算数百分比(备注:由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:其他部门调入经费,年中下达,未纳入年初预算

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为27.79万元,支出决算为27.79万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为13.9万元,支出决算为13.9万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0.96万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为48.24万元,支出决算为47.99万元,完成年初预算的99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是:部分专项资金未完全使用完

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为48.56万元,支出决算为53.67万元,完成年初预算的110.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是:由于人员变动及基数调整,年中追加了资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,002.21万元,其中:

人员经费945.95万元,占基本支出的94.39%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.26万元,占基本支出的5.61%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为4.13万元,完成预算的51.63%,其中:

因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是疫情防控等原因,未开展公务接待活动,与上年相比减少0.35万元,下降100%,下降的主要原因是疫情防控等原因,未开展公务接待活动

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平

公务用车运行维护费支出预算为6万元,支出决算为4.13万元,完成预算的68.83%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比增加3.39万元,增长458.11%,增长的主要原因是本年度新增一辆公务用车

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.13万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.13万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.13万元,主要是燃油费和保险费等支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区司法局2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

、国有资本经营预算收入支出决算情况

长沙市天心区司法局2022年度没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区司法局2022年度机关运行经费支出56.26万元,比年初预算数减少12.76万元,下降18.49%。主要原因是:响应号召,厉行节约

十一、一般性支出情况

2022年度本部门一般性支出在基本支出和项目支出中均有开支,其中:会议费支出0万元,我单位2022年度无会议费支出;2022本部门培训费支出2.06万元,用于开展司法业务培训,人数103人,培训内容为能力作风建设未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等,支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市天心区司法局2022年度政府采购支出总额19.71万元,其中:政府采购货物支出19.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.66万元。授予中小企业合同金额19.71万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额19.71万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元,无法计算占工程支出总额的百分比),服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至202212月31日,长沙市天心区司法局共有车辆3辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。

(二)存在的问题及原因分析

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年整体支出绩效自评报告(司法局)

2022年司法局自评表


长沙市天心区司法局

2023年10月16日




2022年司法局自评表.xls  
2022年整体支出绩效自评报告(司法局).docx

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