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2021年度长沙市天心区审计局部门决算

发布时间 : 2023-01-03 来源:天心区审计局 字体大小:

第一部分长沙市天心区审计局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市天心区审计局概况

一、部门职责

(一)主管全区审计工作。

(二)贯彻执行中央和省、市、区关于审计工作的方针政策和法律法规。

(三)向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定:(1)党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府有关重大政策措施贯彻落实情况;(2)区级预算执行情况和其他财政收支,区直各部门(含直属单位)预算执行情况和其他财政收支;(3)街道预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央、省级和市级财政转移支付资金;(4)使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;(5)区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。(6)自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。(7)区属国有企业和金融机构、区属资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况;区属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益;我区驻其他城市非经营性机构的财务收支。(8)有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。(9)法律法规规定的其他事项。

(五)按照干部管理权限和审计相关规定,对区委工作机关、区政府工作部门、群团机关、区直属事业单位、街道及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

(八)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(九)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(十)指导和推广信息技术在全区审计系统的应用。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

本部门由1个行政单位、2个二级机构、5个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区审计局;二级机构具体为:长沙市天心区审计局政府投资审计中心、长沙市天心区内部审计指导站;内设科室具体为:办公室、财政审计科(行政企事业审计科)、经济责任审计科、计划执行科(区委审计委员会办公室秘书科、法规审理科)、自然资源和生态环境审计科(专项资金审计科)。

(二)决算单位构成

长沙市天心区审计局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市天心区审计局本级及长沙市天心区审计局政府投资审计中心、长沙市天心区内部审计指导站。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

部门:长沙市天心区审计局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

903.45

一、一般公共服务支出

32

815.10

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

5.34

八、社会保障和就业支出

39

43.04


9


九、卫生健康支出

40

25.33


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

41.51


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

908.79

本年支出合计

58

924.98

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

16.19

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

924.98

总计

62

924.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:长沙市天心区审计局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

908.79

903.45





5.34

201

一般公共服务支出

798.91

793.57





5.34

20108

审计事务

798.91

793.57





5.34

2010801

行政运行

693.10

693.10






2010802

一般行政管理事务

38.60

33.26





5.34

2010804

审计业务

67.21

67.21






208

社会保障和就业支出

43.04

43.04






20805

行政事业单位养老支出

43.04

43.04






2080503

离退休人员管理机构

0.94

0.94






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.48

24.48






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.62

17.62






210

卫生健康支出

25.33

25.33






21007

计划生育事务

0.58

0.58






2100717

计划生育服务

0.58

0.58






21011

行政事业单位医疗

24.75

24.75






2101101

行政单位医疗

24.75

24.75






221

住房保障支出

41.51

41.51






22102

住房改革支出

41.51

41.51






2210201

住房公积金

41.51

41.51






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03表

部门:长沙市天心区审计局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5


合计

924.98

802.04

122.94




201

一般公共服务支出

815.10

693.10

122.00




20108

审计事务

815.10

693.10

122.00




2010801

行政运行

693.10

693.10





2010802

一般行政管理事务

47.79


47.79




2010804

审计业务

67.21


67.21




2010805

审计管理

7.00


7.00




208

社会保障和就业支出

43.04

42.11

0.94




20805

行政事业单位养老支出

43.04

42.11

0.94




2080503

离退休人员管理机构

0.94


0.94




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.48

24.48





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.62

17.62





210

卫生健康支出

25.33

25.33





21007

计划生育事务

0.58

0.58





2100717

计划生育服务

0.58

0.58





21011

行政事业单位医疗

24.75

24.75





2101101

行政单位医疗

24.75

24.75





221

住房保障支出

41.51

41.51





22102

住房改革支出

41.51

41.51





2210201

住房公积金

41.51

41.51





注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:长沙市天心区审计局

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

903.45

一、一般公共服务支出

33

803.76

803.76



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

43.04

43.04




9


九、卫生健康支出

41

25.33

25.33




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

41.51

41.51




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

903.45

本年支出合计

59

913.64

913.64



年初财政拨款结转和结余

28

10.19

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

10.19


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

913.64

总计

64

913.64

913.64



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:长沙市天心区审计局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

913.64

802.04

111.60

201

一般公共服务支出

803.76

693.10

110.66

20108

审计事务

803.76

693.10

110.66

2010801

行政运行

693.10

693.10


2010802

一般行政管理事务

36.45


36.45

2010804

审计业务

67.21


67.21

2010805

审计管理

7.00


7.00

208

社会保障和就业支出

43.04

42.11

0.94

20805

行政事业单位养老支出

43.04

42.11

0.94

2080503

离退休人员管理机构

0.94


0.94

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.48

24.48


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.62

17.62


210

卫生健康支出

25.33

25.33


21007

计划生育事务

0.58

0.58


2100717

计划生育服务

0.58

0.58


21011

行政事业单位医疗

24.75

24.75


2101101

行政单位医疗

24.75

24.75


221

住房保障支出

41.51

41.51


22102

住房改革支出

41.51

41.51


2210201

住房公积金

41.51

41.51


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:长沙市天心区审计局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

675.19

302

商品和服务支出

59.69

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

71.56

30201

办公费

25.22

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

70.37

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

250.91

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.48

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

12.77

30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

13.37

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

10.76

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

4.28

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

41.51

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

175.16

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

67.17

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

2.00

31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.17

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

8.70

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用





30399

其他对个人和家庭的补助

67.17

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

23.60




人员经费合计

742.36

公用经费合计

59.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:长沙市天心区审计局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.17





0.17

0.17





0.17

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:长沙市天心区审计局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:长沙市天心区审计局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计924.98万元。与上一年度相比,收、支总计各增加26.06万元,增长2.9%。主要是因为人员增加导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计908.79万元,其中:财政拨款收入903.45万元,占99.41%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5.34万元,占0.59%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计924.98万元,其中:基本支出802.04万元,占86.71%;项目支出122.94万元,占13.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计913.64万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加20.72万元,增长2.32%。主要是因为人员增加导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出913.64万元,占本年支出合计的98.77%。与上一年度相比,财政拨款支出增加51.54万元,增长5.98%。主要是因为结转结余变化。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出913.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出803.76万元,占87.98%;社会保障和就业支出43.04万元,占4.71%;卫生健康支出25.33万元,占2.77%;住房保障支出41.51万元,占4.54%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为613.84万元,支出决算数为913.64万元,完成年初预算的148.84%,其中:

1、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)

年初预算为406.52万元,支出决算为693.1万元,完成年初预算的170.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加人员经费。

2、一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为2.59万元,支出决算为36.45万元,完成年初预算的1,407.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是:审计项目增加。

3、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)

年初预算为106.7万元,支出决算为67.21万元,完成年初预算的62.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是:压缩项目外勤支出。

4、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:审计项目增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.94万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加退休干部党建经费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为23.54万元,支出决算为24.48万元,完成年初预算的103.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加审计人员。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为11.77万元,支出决算为17.62万元,完成年初预算的149.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加审计人员。

8、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0.58万元,支出决算为0.58万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为23.83万元,支出决算为24.75万元,完成年初预算的103.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加审计人员。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为38.31万元,支出决算为41.51万元,完成年初预算的108.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出802.04万元,其中:人员经费742.36万元,占基本支出的92.56%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费59.69万元,占基本支出的7.44%,主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元,支出决算为0.17万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.17万元,支出决算为0.17万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加0.07万元,增长70%,增长的主要原因是本期增加审计宣传通联工作接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.17万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.17万元,全年共接待来访团组1个、来宾10人次,主要是衔接审计宣传通联工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区审计局2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区审计局2021年度机关运行经费支出59.69万元,比年初预算数增加1.98万元,增长3.43%。主要原因是:购买工程造价软件及服务费2万元。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元,我单位2021年度无会议费支出;2021年本部门培训费支出2万元,用于开展市局组织的业务能力提升培训,人数5人,培训内容为业务能力提升培训班。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。办公费44.23万元;印刷费0万元;咨询费0万元;水费0万元;电费0万元;邮电费0万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费0万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费0万元;租赁费0万元;公务接待费0.17万元;被装购置费0万元;劳务费9.42万元;委托业务费15.22万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用0万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区审计局2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,长沙市天心区审计局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

长沙市天心区审计局2021年整体支出绩效自评报告


长沙市天心区审计局

2023年1月3日

长沙市天心区审计局2021年整体支出绩效自评报告.doc

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