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2024年度长沙市天心区审计局部门预算

发布时间 : 2024-02-22 来源:天心区审计局 字体大小:

目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、主管全区审计工作。

2、贯彻执行中央和省、市、区关于审计工作的方针政策和法律法规。

3、向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告。

4、直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定:(1).党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府有关重大政策措施贯彻落实情况;(2).区级预算执行情况和其他财政收支,区直各部门(含直属单位)预算执行情况和其他财政收支;(3).街道预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央、省级和市级财政转移支付资金;(4).使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;(5).区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。(6).自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。(7).区属国有企业和金融机构、区属资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况;区属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益;我区驻其他城市非经营性机构的财务收支。(8).有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。(9).法律法规规定的其他事项。

5、按照干部管理权限和审计相关规定,对区委工作机关、区政府工作部门、群团机关、区直属事业单位、街道及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6、组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7、负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

8、依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

9、指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

10、指导和推广信息技术在全区审计系统的应用。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

本部门由1个行政单位、2个二级机构、5个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区审计局;二级机构具体为:长沙市天心区审计局政府投资审计中心、长沙市天心区内部审计指导站;内设科室具体为:办公室、财政审计科(行政企事业审计科)、经济责任审计科、计划执行科(区委审计委员会办公室秘书科、法规审理科)、自然资源和生态环境审计科(专项资金审计科)。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区审计局2024年部门预算汇总公开单位构成包括:长沙市天心区审计局本级及长沙市天心区审计局政府投资审计中心、长沙市天心区内部审计指导站。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,004.15万元,其中:财政拨款1,004.15万元。收入较去年增加38.73万元,主要是增加了中心任务。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算1,004.15万元。一般公共服务支出851.55万元,社会保障和就业支出62.77万元,卫生健康支出40.87万元,住房保障支出48.95万元。支出较去年增加38.73万元,主要是增加了中心工作。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,004.15万元,其中,一般公共服务支出851.55万元,占84.8%;社会保障和就业支出62.77万元,占6.25%;卫生健康支出40.87万元,占4.07%;住房保障支出48.95万元,占4.88%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数784.33万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算数219.82万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:审计业务219.82万元,主要用于审计监督职责履行等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本部门机关运行经费57.53万元,比上年预算减少4.01万元,比上年预算下降6.52%,主要是为进一步贯彻落实“过紧日子”要求,公用经费减少0.2万元/人/年。 

(二)“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为6万元,其中,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

(三)一般性支出情况

2024年本部门会议费预算1万元,拟召开审计工作有关会议,人数20人,内容为用于会议期间发生的文件印刷费、场地费等;培训费预算2万元,拟开展内部审计培训,拟开展干部职工审计业务培训,拟参加审计署计算机中级培训,人数50人,内容为用于培训期间发生的培训资料费、场地费、授课费等;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额44万元,其中,货物类采购预算1万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算43万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,004.15万元,其中,基本支出784.33万元,项目支出219.82万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位:004001_长沙市天心区审计局 





单位:万元 

收 入 

支 出 

项 目 

预算数 

项 目 

预算数 

一、财政拨款 

1004.15 

一、[201]一般公共服务支出 

851.55 

二、财政专户管理资金收入 


二、[202]外交支出 


三、事业收入 


三、[203]国防支出 


四、上级补助收入 


四、[204]公共安全支出 


五、事业单位经营收入 


五、[205]教育支出 


六、附属单位上缴收入 


六、[206]科学技术支出 


七、其他收入 


七、[207]文化旅游体育与传媒支出 




八、[208]社会保障和就业支出 

62.77 



九、[209]社会保险基金支出 




十、[210]卫生健康支出 

40.87 



十一、[211]节能环保支出 




十二、[212]城乡社区支出 




十三、[213]农林水支出 




十四、[214]交通运输支出 




十五、[215]资源勘探工业信息等支出 




十六、[216]商业服务业等支出 




十七、[217]金融支出 




十八、[219]援助其他地区支出 




十九、[220]自然资源海洋气象等支出 




二十、[221]住房保障支出 

48.95 



二十一、[222]粮油物资储备支出 




二十二、[223]国有资本经营预算支出 




二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 




二十四、[227]预备费 




二十五、[229]其他支出 




二十六、[230]转移性支出 




二十七、[231]债务还本支出 




二十八、[232]债务付息支出 




二十九、[233]债务发行费用支出 




三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 






本年收入合计 

1004.15 

本年支出合计 

1004.15 

财政拨款结余结转 


结转下年 


财政拨款结转 




财政拨款结余 




财政专户结余结转 




单位资金结余结转 




收入总计 

1004.15 

支出总计 

1004.15 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

单位:004001_长沙市天心区审计局 


单位:万元 

科目编码 

科目名称 

总计 

一般公共预算拨款收入 

政府性基金预算拨款收入 

财政专户管理资金收入 

事业收入 

上级补助收入 

事业单位经营收入 

其他收入 

上年结转 

类 

款 

项 




合计 

1004.15 

1004.15 








201 



一般公共服务支出 

851.55 

851.55 









08 


审计事务 

851.55 

851.55 








201 

08 

01 

行政运行 

631.73 

631.73 








201 

08 

04 

审计业务 

219.82 

219.82 








208 



社会保障和就业支出 

62.77 

62.77 









05 


行政事业单位养老支出 

62.77 

62.77 








208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

40.42 

40.42 








208 

05 

06 

机关事业单位职业年金缴费支出 

22.36 

22.36 








210 



卫生健康支出 

40.87 

40.87 









07 


计划生育事务 

0.77 

0.77 








210 

07 

17 

计划生育服务 

0.77 

0.77 









11 


行政事业单位医疗 

40.10 

40.10 








210 

11 

01 

行政单位医疗 

40.10 

40.10 








221 



住房保障支出 

48.95 

48.95 









02 


住房改革支出 

48.95 

48.95 








221 

02 

01 

住房公积金 

48.95 

48.95 








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

单位:004001_长沙市天心区审计局 


单位:万元 

科目编码 

科目名称 

总计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

事业单位经营支出 

对附属单位补助支出 

类 

款 

项 




合计 

1004.15 

784.33 

219.82 




201 



一般公共服务支出 

851.55 

631.73 

219.82 





08 


审计事务 

851.55 

631.73 

219.82 




201 

08 

01 

行政运行 

631.73 

631.73 





201 

08 

04 

审计业务 

219.82 


219.82 




208 



社会保障和就业支出 

62.77 

62.77 






05 


行政事业单位养老支出 

62.77 

62.77 





208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

40.42 

40.42 





208 

05 

06 

机关事业单位职业年金缴费支出 

22.36 

22.36 





210 



卫生健康支出 

40.87 

40.87 






07 


计划生育事务 

0.77 

0.77 





210 

07 

17 

计划生育服务 

0.77 

0.77 






11 


行政事业单位医疗 

40.10 

40.10 





210 

11 

01 

行政单位医疗 

40.10 

40.10 





221 



住房保障支出 

48.95 

48.95 






02 


住房改革支出 

48.95 

48.95 





221 

02 

01 

住房公积金 

48.95 

48.95 





注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位:004001_长沙市天心区审计局 


单位:万元 

收 入 

支 出 

项目 

预算数 

项目 

合计 

一般公共预算 

政府性基金预算 

一、本年收入 

1004.15 

一、本年支出 

1004.15 

1004.15 


(一)一般公共预算拨款 

1004.15 

一、[201]一般公共服务支出 

851.55 

851.55 


(二)政府性基金预算拨款 


二、[202]外交支出 




(三)国有资本经营预算拨款 


三、[203]国防支出 




二、上年结转 


四、[204]公共安全支出 




(一)一般公共预算拨款 


五、[205]教育支出 




(二)政府性基金预算拨款 


六、[206]科学技术支出 




(三)国有资本经营预算拨款 


七、[207]文化旅游体育与传媒支出 






八、[208]社会保障和就业支出 

62.77 

62.77 




九、[209]社会保险基金支出 






十、[210]卫生健康支出 

40.87 

40.87 




十一、[211]节能环保支出 






十二、[212]城乡社区支出 






十三、[213]农林水支出 






十四、[214]交通运输支出 






十五、[215]资源勘探工业信息等支出 






十六、[216]商业服务业等支出 






十七、[217]金融支出 






十八、[219]援助其他地区支出 






十九、[220]自然资源海洋气象等支出 






二十、[221]住房保障支出 

48.95 

48.95 




二十一、[222]粮油物资储备支出 






二十二、[223]国有资本经营预算支出 






二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 






二十四、[227]预备费 






二十五、[229]其他支出 






二十六、[230]转移性支出 






二十七、[231]债务还本支出 






二十八、[232]债务付息支出 






二十九、[233]债务发行费用支出 






三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 


















二、结转下年 










收入总计 

1004.15 

支出总计 

1004.15 

1004.15 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

单位:004001_长沙市天心区审计局 


单位:万元 

功能分类科目编码 

功能分类科目名称 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

类 

款 

项 




合计 

1004.15 

784.33 

219.82 

201 



一般公共服务支出 

851.55 

631.73 

219.82 


08 


审计事务 

851.55 

631.73 

219.82 

201 

08 

01 

行政运行 

631.73 

631.73 


201 

08 

04 

审计业务 

219.82 


219.82 

208 



社会保障和就业支出 

62.77 

62.77 

0.00 


05 


行政事业单位养老支出 

62.77 

62.77 

0.00 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

40.42 

40.42 


208 

05 

06 

机关事业单位职业年金缴费支出 

22.36 

22.36 


210 



卫生健康支出 

40.87 

40.87 

0.00 


07 


计划生育事务 

0.77 

0.77 

0.00 

210 

07 

17 

计划生育服务 

0.77 

0.77 



11 


行政事业单位医疗 

40.10 

40.10 

0.00 

210 

11 

01 

行政单位医疗 

40.10 

40.10 


221 



住房保障支出 

48.95 

48.95 

0.00 


02 


住房改革支出 

48.95 

48.95 

0.00 

221 

02 

01 

住房公积金 

48.95 

48.95 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位:004001_长沙市天心区审计局 


单位:万元 

部门预算支出经济分类科目 

本年一般公共预算基本支出 

科目编码 

科目名称 

合计 

人员经费 

公用经费 


合计 

784.33 

726.80 

57.53 

301 

工资福利支出 

672.71 

672.71 


30101 

基本工资 

73.62 

73.62 


30102 

津贴补贴 

39.00 

39.00 


30103 

奖金 

174.14 

174.14 


30107 

绩效工资 

51.59 

51.59 


30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

40.42 

40.42 


30109 

职业年金缴费 

22.36 

22.36 


30110 

职工基本医疗保险缴费 

13.98 

13.98 


30111 

公务员医疗补助缴费 

19.80 

19.80 


30112 

其他社会保障缴费 

2.32 

2.32 


30113 

住房公积金 

48.95 

48.95 


30199 

其他工资福利支出 

186.54 

186.54 


302 

商品和服务支出 

57.53 


57.53 

30201 

办公费 

23.40 


23.40 

30215 

会议费 

1.00 


1.00 

30216 

培训费 

2.00 


2.00 

30217 

公务接待费 

6.00 


6.00 

30228 

工会经费 

9.00 


9.00 

30229 

福利费 

1.89 


1.89 

30239 

其他交通费用 

14.24 


14.24 

30299 

其他商品和服务支出 




303 

对个人和家庭的补助 

54.08 

54.08 


30302 

退休费 

8.44 

8.44 


30309 

奖励金 

0.77 

0.77 


30399 

其他对个人和家庭的补助 

44.87 

44.87 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:004001_长沙市天心区审计局 



单位:万元 

部门名称 

三公经费 

“三公”经费合计 

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

总计: 

6.00 





6.00 

004001_长沙市天心区审计局 

6.00 





6.00 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位:004001_长沙市天心区审计局 


单位:万元 

科目编码 

科目名称 

本年政府性基金预算支出 

合计 

基本支出 

项目支出 
















合计: 





说明:本单位本年度无政府基金预算 





注:此表为空表,表示本部门无相关收支情况。

2024年项目支出绩效目标表

单位:004001_长沙市天心区审计局 

金额单位:万元 

单位代码 

单位(专项)名称 

资金总额 

实施期绩效目标 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标值 

指标值内容 

评(扣分标准) 

度量单位 

指标值类型 

备注 

004001 

长沙市天心区审计局 

219.82 











004001 

党建经费-1-1 

2.82 

全面贯彻党的二十大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分发挥中国共产党员的先锋模范作用,党支部的战斗堡垒作用,党的领导核心作用,不断提高组织工作质量和水平。 

成本指标 

经济成本指标 













社会成本指标 













生态环境成本指标 












产出指标 

数量指标 

开展党组织活动数量 

12 

是否按时开展党组织活动 

每少开一次,扣2分 

次 

定量 







质量指标 













时效指标 












效益指标 

经济效益指标 













社会效益指标 

充分发挥党员先锋模范作用 

显著 

用以反映党员是否充分发挥先锋模范作用 

若不显著则酌情扣分 

次 

定性 







生态效益指标 













可持续影响指标 












满意度指标 

服务对象满意度指标 

党员满意度 

100% 

用以反映和考核党员对党组织开展党内活动的满意度情况 

满意度>=95%,得满分;95%>满意度>=80%,得90分;80%>满意度>=70%,得80分;70%>满意度>=60%,得70分;满意度小于60%,不得分。 

% 

定量 


004001 

审计外勤经费-1-1 

85.00 

目标1、完成区级预算执行和其他财政财务收支审计项目。目标2、按照干部管理权限和审计相关规定,对区委工作机关、区政府工作部门、群团机关、区直属事业单位、街道及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。目标3、组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。目标4、负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。目标5、依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查出相关重大案件。目标6、指导和监督内部审计工作。目标7、完成区委、区政府交办的其他任务。 

成本指标 

经济成本指标 

成本节约率 

100% 

审计项目执行过程中是否有效节约实施成本 

节约成本率大于等于0不扣分,小于0扣5分 

% 

定量 







社会成本指标 













生态环境成本指标 












产出指标 

数量指标 

完成全年的审计项目任务 

100% 

全年审计项目的完成情况 

全部完成审计项目,计100分;每发现1个无故未完成的项目扣5分,扣完未止。 

个 

定量 







质量指标 

审计项目实施合法合规 

100% 

审计项目实施是否合法合规 

审计项目实施过程中存在不合法不合规情况,扣10分。 

个 

定量 







时效指标 












效益指标 

经济效益指标 

规范财政资金使用和管理,维护财经纪律 

100% 

审计项目过程中是否关注规范财政资金使用和管理 

通过审计发现财政资金使用和管理问题,加10分 

万元 

定量 







社会效益指标 













生态效益指标 













可持续影响指标 












满意度指标 

服务对象满意度指标 

被审计单位的满意度 

100% 

被审计单位的满意情况 

满意度>=95%,得满分;95%>满意度>=80%,得90分;80%>满意度>=70%,得80分;70%>满意度>=60%,得70分;满意度小于60%,不得分。 

% 

定量 


004001 

审计业务工作经费-1-1 

132.00 

目标1、完成区级预算执行和其他财政财务收支审计项目。目标2、按照干部管理权限和审计相关规定,对区委工作机关、区政府工作部门、群团机关、区直属事业单位、街道及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。目标3、组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。目标4、负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。目标5、依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查出相关重大案件。目标6、指导和监督内部审计工作。目标7、完成区委、区政府交办的其他任务。 

成本指标 

经济成本指标 

成本节约率 

100% 

项目执行过程中是否有效节约实施成本 

节约成本率大于等于0不扣分,小于0扣5分 

% 

定量 







社会成本指标 













生态环境成本指标 












产出指标 

数量指标 

审计项目完成率达100% 

100% 

全年审计项目的完成情况 

全部完成审计项目,计100分;每发现1个无故未完成的项目扣5分,扣完未止。 

% 

定量 







质量指标 













时效指标 

按时按质完成审计项目 

100% 

是否按时按质完成审计项目 

全部完成审计项目,计100分;每发现1个无故未完成的项目扣5分,扣完未止。 

个 

定量 






效益指标 

经济效益指标 

规范财政资金使用和管理,维护财经纪律 

100% 

审计项目过程中是否关注规范财政资金使用和管理 

通过审计发现财政资金使用和管理问题,加10分 

万元 

定量 







社会效益指标 













生态效益指标 













可持续影响指标 












满意度指标 

服务对象满意度指标 

被审计单位满意度 

100% 

被审计单位满意情况 

满意度>=95%,得满分;95%>满意度>=80%,得90分;80%>满意度>=70%,得80分;70%>满意度>=60%,得70分;满意度小于60%,不得分。 

% 

定量 


注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 

注:本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年整体支出绩效目标表

单位:004001_长沙市天心区审计局 


















金额单位:万元 

单位编码 

单位名称 

年度预算申请 

整体绩效目标 

部门整体支出年度绩效目标 

资金总额 

按收入性质分 

按支出性质分 

一般公共预算 

政府性基金拨款 

财政专户管理资金 

其他资金 

基本支出 

项目支出 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标值类型 

指标值 

计量单位 

指标解释 

评(扣)分标准 

备注 

004001 

长沙市天心区审计局 

1,004.15 

1,004.15 




784.33 

219.82 

完成上级审计机关和区委、区政府交办的各项工作,完成审计任务。依法审计,全年审计工作中不出现重大失误、过失或事故。严格执法,加强审计监督,依法落实审计意见和审计决定,督促被审计单位及时整改,确保审计的严肃性,维护法律的权威。指导服务基层内部审计工作。 

成本指标 

经济成本指标 

项目支出年初预算 

≤ 

219.82 

万元 

部门预算项目支出情况 

未超预算支出,计10分;超预算支出不计分(不包含预算调整部分) 













社会成本指标 



















生态环境成本指标 


















产出指标 

数量指标 

全年审计项目计划完成率 

定性 

100 

% 

用以反映和考核审计项目完成情况 

每降低1%,扣1分 













质量指标 

依法审计,全年审计工作中不出现重大失误、过失 

定性 

100 

% 

用以反映依法审计 

每降低1%,扣1分 













时效指标 

按时完成审计工作 


12月31日之前 


用以考核审计项目完成时效 

未按时完成,扣10分 












效益指标 

经济效益指标 



















社会效益指标 

发挥审计监督职能 


是 


用以反映和考核审计监督职能 

效果明显得满分,否则酌情扣分 













生态效益指标 



















可持续影响指标 


















满意度指标 

服务对象满意度指标 

服务对象满意度指标 

定性 

90 

% 

被审计单位满意度 

每降低1%,扣1分 


注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 

注:本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


长沙市天心区审计局

2024年2月20日

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