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2021年度长沙市天心区商务局部门决算

发布时间 : 2023-01-03 来源:天心区商务局 字体大小:


目 录



第一部分 长沙市天心区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件






第一部分 长沙市天心区商务局概况



一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、商贸服务业、开放型经济、境内外经济合作和招商引资、物流的发展战略、方针和政策;拟订全区相应的中长期发展规划以及年度计划、政策措施、实施办法并组织实施。

(二)负责协调推进全区流通产业结构调整,提出流通体制改革建议,拟订促进中小商贸企业发展的政策措施,促进全区商贸、物流产业及电子商务的发展。

(三)协调、规范全区商贸、物流行业秩序工作,规范商贸企业交易行为,维护市场秩序和消费安全。推动商务领域信用建设,指导商业信用销售。

(四)拟订全区市场运行和调控的政策措施,监测分析市场运行和商品供求状况,进行预测预警和信息引导。协助做好重要消费品市场的调控和重要生产资料流通管理工作。

(五)贯彻落实国家、省、市商品流通和商贸服务业的法律法规、规章、实施细则和市场准则。承担权限范围内再生资源回收、直销企业服务网点等的服务、管理工作。参与提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,协助城市商业网点规划、促进城乡市场发展。

(六)贯彻执行国家、省、市关于对外贸易和贸易公平相关方针、政策和措施,拟定全区对外贸易发展规划、实施办法并组织实施。统筹区域经济合作,指导承接产业转移,发展加工贸易工作。负责做好对外贸易备案登记和跟踪服务工作。

(七)负责全区对外经济技术合作工作。指导企业贯彻执行国家、省、市有关对外经济合作的政策规章、管理办法。

(八)负责组织参与国家、省、市举办的商贸、招商活动,统筹全区商贸、招商活动。

(九)负责全区外商投资促进工作,跟踪、调度重点招商项目并督促落实。为外商及其投资企业提供政策法规、业务咨询服务,协调外资企业投诉及有关经营、发展环境问题。负责权限内外资企业联合年报工作。负责区政府招商顾问工作。

(十)贯彻落实国家、省、市有关服务贸易的发展战略、方针和政策;牵头开展服务外包工作,会同有关部门制定并组织实施相关政策措施,推动服务外包平台建设。

(十一)贯彻落实国家、省、市有关物流发展的政策措施,牵头负责全区现代物流产业发展的相关工作。负责物流产业项目的引进和培育工作。组织物流专项资金的申报工作。

(十二)贯彻落实电子商务产业发展的规划、政策并组织实施。指导全区电子商务建设工作,促进全区电子商务健康发展。负责跨境电子商务和国际服务合作,为跨境电商提供便利化服务。

(十三)负责全区商贸、物流与开放型经济的统计和综合分析,提供信息咨询服务。依法依规履行安全生产行业管理职能。

(十四)关于物流工作的职责分工。 区商务局负责全区物流产业发展工作,牵头组织拟订全区物流业发展战略规划、中长期发展规划和政策措施并组织实施;协调推进跨境电商产业发展工作,负责为跨境电商产业发展提供通关便利化服务;牵头指导全区企业物流的服务外包工作,推动企业内部物流社会化。负责商贸企业物流的服务外包指导工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

本部门由1个行政单位、1个事业单位、1个二级机构、3个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区商务局;事业单位具体为:二级机构具体为:天心区投资服务中心;内设科室具体为:办公室、招商科、商贸科。

(二)决算单位构成

长沙市天心区商务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市天心区商务局本级及天心区投资服务中心。



第二部分 2021年度部门决算表





收入支出决算总表





公开01

部门:长沙市天心区商务局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,613.94

一、一般公共服务支出

32

1,258.54

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

20.39

八、社会保障和就业支出

39

18.83


9


九、卫生健康支出

40

12.57


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42

122.26


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

235.94


15


十五、商业服务业等支出

46

2,743.99


16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

34.23


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.80


23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

3,634.34

本年支出合计

58

4,427.16

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

792.83

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

4,427.16

总计

62

4,427.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。





收入决算表










公开02

部门:长沙市天心区商务局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,634.34

3,613.94





20.39

201

一般公共服务支出

1,255.38

1,234.98





20.39

20113

商贸事务

1,255.38

1,234.98





20.39

2011301

行政运行

471.24

469.97





1.26

2011302

一般行政管理事务

68.17

49.03





19.13

2011308

招商引资

715.98

715.98






208

社会保障和就业支出

18.83

18.83






20805

行政事业单位养老支出

18.83

18.83






2080503

离退休人员管理机构

0.04

0.04






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.40

12.40






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.39

6.39






210

卫生健康支出

12.57

12.57






21007

计划生育事务

0.10

0.10






2100717

计划生育服务

0.10

0.10






21011

行政事业单位医疗

12.48

12.48






2101101

行政单位医疗

12.48

12.48






212

城乡社区支出

122.26

122.26






21203

城乡社区公共设施

2.00

2.00






2120399

其他城乡社区公共设施支出

2.00

2.00






21299

其他城乡社区支出

120.26

120.26






2129999

其他城乡社区支出

120.26

120.26






215

资源勘探工业信息等支出

235.94

235.94






21508

支持中小企业发展和管理支出

235.94

235.94






2150805

中小企业发展专项

235.94

235.94






216

商业服务业等支出

1,954.32

1,954.32






21602

商业流通事务

258.00

258.00






2160299

其他商业流通事务支出

258.00

258.00






21606

涉外发展服务支出

1,695.19

1,695.19






2160699

其他涉外发展服务支出

1,695.19

1,695.19






21699

其他商业服务业等支出

1.13

1.13






2169999

其他商业服务业等支出

1.13

1.13






221

住房保障支出

34.23

34.23






22102

住房改革支出

34.23

34.23






2210201

住房公积金

34.23

34.23






224

灾害防治及应急管理支出

0.80

0.80






22401

应急管理事务

0.80

0.80






2240199

其他应急管理支出

0.80

0.80






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。





支出决算表









公开03

部门:长沙市天心区商务局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,427.16

536.83

3,890.33




201

一般公共服务支出

1,258.54

471.24

787.30




20113

商贸事务

1,258.54

471.24

787.30




2011301

行政运行

471.24

471.24





2011302

一般行政管理事务

68.17


68.17




2011308

招商引资

719.14


719.14




208

社会保障和就业支出

18.83

18.79

0.04




20805

行政事业单位养老支出

18.83

18.79

0.04




2080503

离退休人员管理机构

0.04


0.04




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.40

12.40





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.39

6.39





210

卫生健康支出

12.57

12.57





21007

计划生育事务

0.10

0.10





2100717

计划生育服务

0.10

0.10





21011

行政事业单位医疗

12.48

12.48





2101101

行政单位医疗

12.48

12.48





212

城乡社区支出

122.26


122.26




21203

城乡社区公共设施

2.00


2.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

2.00


2.00




21299

其他城乡社区支出

120.26


120.26




2129999

其他城乡社区支出

120.26


120.26




215

资源勘探工业信息等支出

235.94


235.94




21508

支持中小企业发展和管理支出

235.94


235.94




2150805

中小企业发展专项

235.94


235.94




216

商业服务业等支出

2,743.99


2,743.99




21602

商业流通事务

536.45


536.45




2160299

其他商业流通事务支出

536.45


536.45




21606

涉外发展服务支出

2,206.41


2,206.41




2160699

其他涉外发展服务支出

2,206.41


2,206.41




21699

其他商业服务业等支出

1.13


1.13




2169999

其他商业服务业等支出

1.13


1.13




221

住房保障支出

34.23

34.23





22102

住房改革支出

34.23

34.23





2210201

住房公积金

34.23

34.23





224

灾害防治及应急管理支出

0.80


0.80




22401

应急管理事务

0.80


0.80




2240199

其他应急管理支出

0.80


0.80




注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。





财政拨款收入支出决算总表








公开04

部门:长沙市天心区商务局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,613.94

一、一般公共服务支出

33

1,238.14

1,238.14



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

18.83

18.83




9


九、卫生健康支出

41

12.57

12.57




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

122.26

122.26




12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

235.94

235.94




15


十五、商业服务业等支出

47

2,743.99

2,743.99




16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

34.23

34.23




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.80

0.80




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

3,613.94

本年支出合计

59

4,406.77

4,406.77



年初财政拨款结转和结余

28

792.83

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

792.83


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

4,406.77

总计

64

4,406.77

4,406.77



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。





一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05

部门:长沙市天心区商务局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,406.77

535.57

3,871.20

201

一般公共服务支出

1,238.14

469.97

768.17

20113

商贸事务

1,238.14

469.97

768.17

2011301

行政运行

469.97

469.97


2011302

一般行政管理事务

49.03


49.03

2011308

招商引资

719.14


719.14

208

社会保障和就业支出

18.83

18.79

0.04

20805

行政事业单位养老支出

18.83

18.79

0.04

2080503

离退休人员管理机构

0.04


0.04

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.40

12.40


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.39

6.39


210

卫生健康支出

12.57

12.57


21007

计划生育事务

0.10

0.10


2100717

计划生育服务

0.10

0.10


21011

行政事业单位医疗

12.48

12.48


2101101

行政单位医疗

12.48

12.48


212

城乡社区支出

122.26


122.26

21203

城乡社区公共设施

2.00


2.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2.00


2.00

21299

其他城乡社区支出

120.26


120.26

2129999

其他城乡社区支出

120.26


120.26

215

资源勘探工业信息等支出

235.94


235.94

21508

支持中小企业发展和管理支出

235.94


235.94

2150805

中小企业发展专项

235.94


235.94

216

商业服务业等支出

2,743.99


2,743.99

21602

商业流通事务

536.45


536.45

2160299

其他商业流通事务支出

536.45


536.45

21606

涉外发展服务支出

2,206.41


2,206.41

2160699

其他涉外发展服务支出

2,206.41


2,206.41

21699

其他商业服务业等支出

1.13


1.13

2169999

其他商业服务业等支出

1.13


1.13

221

住房保障支出

34.23

34.23


22102

住房改革支出

34.23

34.23


2210201

住房公积金

34.23

34.23


224

灾害防治及应急管理支出

0.80


0.80

22401

应急管理事务

0.80


0.80

2240199

其他应急管理支出

0.80


0.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。





一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06

部门:长沙市天心区商务局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

467.37

302

商品和服务支出

39.92

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

37.10

30201

办公费

10.10

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

37.28

30202

印刷费

7.90

30702

国外债务付息


30103

奖金

149.10

30203

咨询费


310

资本性支出

0.67

30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置

0.67

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.40

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

7.59

30207

邮电费

0.10

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

6.89

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

5.42

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

0.16

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

34.23

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

0.05

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

177.19

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

27.61

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

0.03

31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

2.93

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

1.01

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

0.14

39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

7.70

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

22.19

30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

8.25




30399

其他对个人和家庭的补助

2.50

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

4.64




人员经费合计

494.98

公用经费合计

40.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。





一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07

部门:长沙市天心区商务局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.60





1.60

0.46





0.46

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08

部门:长沙市天心区商务局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。





国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09

部门:长沙市天心区商务局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。



第三部分 2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,427.16万元。与上一年度相比,收、支总计各减少204.61万元,下降4.42%。主要是因为2020年度使用了上年度结余资金,2021年度上年度结余资金未留存使用。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,634.34万元,其中:财政拨款收入3,613.94万元,占99.44%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入20.39万元,占0.56%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,427.16万元,其中:基本支出536.83万元,占12.13%;项目支出3,890.33万元,占87.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,406.77万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少220.28万元,下降4.76%。主要是因为一般公共预算财政拨款的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4,406.77万元,占本年支出合计的99.54%。与上一年度相比,财政拨款支出增加1,361.3万元,增长44.7%。主要是因为商业流通事务、涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,406.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,238.14万元,占28.1%;社会保障和就业支出18.83万元,占0.43%;卫生健康支出12.57万元,占0.29%;城乡社区支出122.26万元,占2.77%;资源勘探工业信息等支出235.94万元,占5.35%;商业服务业等支出2,743.99万元,占62.26%;住房保障支出34.23万元,占0.78%;灾害防治及应急管理支出0.8万元,占0.02%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为659.04万元,支出决算数为4,406.77万元,完成年初预算的668.67%,其中:

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)

年初预算为256.94万元,支出决算为469.97万元,完成年初预算的182.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费支出的增多。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为43.79万元,支出决算为49.03万元,完成年初预算的111.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是:蓝天保卫战考核、省府消费中心建设研讨会工作相关费用的支出。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)

年初预算为288.8万元,支出决算为719.14万元,完成年初预算的249.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是:“融城韶华 悦惠天心”长株潭消费节暨天心汽车消费节活动的开展、天心区2020年开放型经济项目奖补资金的支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:离退休人员相关经费的支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为13.78万元,支出决算为12.4万元,完成年初预算的89.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是:退休人员相关经费的调整。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为6.89万元,支出决算为6.39万元,完成年初预算的92.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是:退休人员职业年金的调整。

7、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为13.95万元,支出决算为12.48万元,完成年初预算的89.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是:社保保障缴费(医疗)的调整。

9、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年可回收物奖励经费的支出。

10、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为120.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:市级商贸类资金补贴的拨付。

11、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为235.94万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:兑现2020年重点招商引资企业奖励、天心区2020年开放型经济项目补贴资金。

12、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为536.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:市级商贸类企业资金补贴指标的下达。

13、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2,206.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:市级招商引资专项资金、外贸发展专项资金等补贴的拨付。

14、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年省级市级监测资金的补贴的拨付。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为34.79万元,支出决算为34.23万元,完成年初预算的98.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员经费调整。

16、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:安全生产工作优秀部门奖励经费的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出535.57万元,其中:人员经费494.98万元,占基本支出的92.42%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费40.59万元,占基本支出的7.58%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元,支出决算为0.46万元,完成预算的28.75%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.6万元,支出决算为0.46万元,完成预算的28.75%,决算数小于预算数的主要原因是疫情期间公务接待次数的减少 ,与上年相比减少0.67万元,下降59.29%,下降的主要原因是进一步规范标准,反对铺张浪费,控制接待费用的开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.46万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.46万元,全年共接待来访团组2个、来宾33人次,主要是对接相关商务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区商务局2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区商务局2021年度机关运行经费支出40.59万元,比年初预算数减少7.16万元,下降14.99%。主要原因是:从严从紧压减办公经费等各项开支。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元,我单位2021年度无会议费支出;2021年本部门培训费支出3.27万元,用于开展2021年度招商引资及外资工作业务培训会、单一窗口业务培训,人数260人,培训内容为外资相关政策、外商直投业务知识、单一窗口业务知识。举办拥抱她经济、春之起航约惠天心启动仪式、“融城韶华 悦惠天心”长株潭消费节活动等,开支30.8万元,主要是2021年度招商引资及外资工作业务培训会0.8万元,单一窗口业务培训会1.76万元,参加商务部培训城市零售商业创新转型暨步行街改造提升、管理运营交流培训0.7万元。办公费24.29万元;印刷费10.44万元;咨询费0万元;水费0万元;电费0万元;邮电费0.41万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费7.88万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费0.98万元;租赁费1.14万元;公务接待费0.46万元;被装购置费0万元;劳务费1.01万元;委托业务费5.5万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用8.25万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0.99万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区商务局2021年度政府采购支出总额0.41万元,其中:政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.41万元,占政府采购支出总额的100%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20211231日,长沙市天心区商务局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。










第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第五部分附件

  2021年度部门整体支出



长沙市天心区商务局

202313




2021年度部门整体支出.docx

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