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长沙市天心区行政审批服务局2020年部门决算说明

发布时间 : 2021-10-12 来源:天心区行政审批服务局 字体大小:

长沙市天心区行政审批服务局2020年部门决算说明

第一部分长沙市天心区行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分长沙市天心区行政审批服务局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实中央、省、市、区有关行政审批服务方面的方针政策和法律法规;拟订全区行政审批规范性文件和相关政策,并组织实施。

(二)负责全区地方性行政审批政策的综合研究;制定全区行政审批服务发展规划,建立和完善行政审批服务相应工作机制。

(三)负责行政审批服务工作的规范和管理;负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设;负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。

(四)负责协调推进全区行政审批效能工作,牵头推进全区“放管服”改革工作;负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办;负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。

(五)负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”,会同区数据资源行政主管部门推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。

(六)负责推进、指导、协调、监督全区政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设;承办区本级人民政府信息依申请公开工作。

(七)负责全区12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。

(八)根据省人民政府授权,依法相对集中行使区人民政府相关部门的行政许可权。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙市天心区行政审批服务局内设机构包括:本部门由  1个行政单位、1个二级机构及4个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区行政审批服务局;二级机构具体为:长沙市天心区政务服务中心;内设科室具体为:办公室、政策法规科(政务公开科)、审批服务管理科、效能监督科。

(二)决算单位构成

长沙市天心区行政审批服务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:1、长沙市天心区行政审批服务局部门本级  2、长沙市天心区政务服务中心。

第二部分 2020年度部门决算

公开表格附后

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计838.61万元。与上一年度相比,收、支总计各增加137.3万元,增长19.58%。主要是因为一般公共预算拨款收入增加

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计831.01万元,其中:财政拨款收入830.97万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.04万元,占0%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计808.91万元,其中:基本支出543.02万元,占67.13%;项目支出265.89万元,占32.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计838.57万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加160.8万元,增长23.72%。主要是因为一般公共预算拨款收入增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出808.87万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加203.81万元,增长33.68%。主要是因为增加了一般公共服务支出及住房保障支出等

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出808.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出737.9万元,占91.23%;社会保障和就业支出16.59万元,占2.05%;卫生健康支出24.67万元,占3.05%;住房保障支出29.72万元,占3.67%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为492.86万元,支出决算数为808.87万元,完成年初预算的164.12%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)

年初预算为428.26万元,支出决算为737.9万元,完成年初预算的172.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革人员经费,大厅搬迁等费用增加

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.08万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员相关经费调整

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为16.58万元,支出决算为16.51万元,完成年初预算的99.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是:尾数结余

4、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0.19万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为16.79万元,支出决算为24.48万元,完成年初预算的145.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为31.04万元,支出决算为29.72万元,完成年初预算的95.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出543.02万元,其中:人员经费514.98万元,占基本支出的94.84%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费28.04万元,占基本支出的5.16%,主要包括:办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约  ,与上年相比减少0.24万元,下降100%,下降的主要原因是全年无公务接待活动

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区行政审批服务局2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。  

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区行政审批服务局2020年度机关运行经费支出28.04万元,比年初预算数减少25.18万元,下降47.31%。主要原因是:严格控制“三公”经费,严格执行机关运行经费开支标准,严禁超范围、超标准开支

十、一般性支出情况

2020年度长沙市天心区行政审批服务局一般性支出110.2万元,其中:会议费0万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费0.84万元,主要是大厅工作人员培训,人数85人,内容为礼仪及业务培训未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动;办公费41.46万元;印刷费0万元;咨询费0万元;水费0万元;电费0万元;邮电费13.93万元;取暖费0万元;物业管理费2.34万元;差旅费0万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费33.41万元;租赁费0万元;公务接待费0万元;被装购置费0万元;劳务费1.66万元;委托业务费3.4万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用13.16万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区行政审批服务局2020年度政府采购支出总额3.34万元,其中:政府采购货物支出3.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额3.34万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.34万元,占政府采购支出总额的100%  

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,长沙市天心区行政审批服务局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个,涉及一般公共预算当年财政拨款808.87万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、2020年度部门决算公开表

二、2020年度部门整体支出绩效自评报告




天心区行政审批服务局  

2021年10月12日    


2020年度部门决算公开表.XLS  
2020年度部门整体支出绩效自评报告.docx

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