2022年长沙市天心区黑石铺街道办事处部门预算
2022年长沙市天心区黑石铺街道办事处部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
3、实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
4、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
5、推进农业农村工作。承担辖区内农业农村相关工作职责。
6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。
8、保障社区(村)自治。指导社区居委会(村民委员会)建设,健全社区(村)自治平台,组织驻区单位和社区居民(村民)参与社区(村)建设、管理。
9、完成区委、区政府交办的其他工作。
10、职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。
(二)机构设置
长沙市天心区黑石铺街道办事处内设机构包括:本部门由1个行政单位、1个综合行政执法队、5个内设机构、4个二级机构组成。行政单位具体为:长沙市天心区黑石铺街道办事处;内设科室具体为:党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室;二级机构具体为:街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所。
二、部门预算单位构成
长沙市天心区黑石铺街道办事处部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,079.77万元,其中:财政拨款3,079.77万元。收入较去年增加135.53万元,主要是税收分成增加100万元,专项补助增加31.53万元,退休人员增加1人导致增加经费3万元,临聘人员经费增加1万元。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算3,079.77万元,其中,一般公共服务支出2,397.25万元,公共安全支出59.4万元,文化旅游体育与传媒支出3.02万元,社会保障和就业支出100.63万元,节能环保支出3.04万元,城乡社区支出361.34万元,农林水支出155.1万元。支出较去年增加135.53万元,主要是一般公共服务支出减少53万元;公共安全支出增加49.4万元;社会保障和就业支出增加52.63万元;卫生健康支出减少36.5万元;城乡社区支出增加111.34万元等。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,079.77万元,其中,一般公共服务支出2,397.25万元,占77.84%;公共安全支出59.4万元,占1.93%;文化旅游体育与传媒支出3.02万元,占0.1%;社会保障和就业支出100.63万元,占3.27%;节能环保支出3.04万元,占0.1%;城乡社区支出361.34万元,占11.73%;农林水支出155.1万元,占5.04%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数1,025万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算数2,054.77万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行60万元,主要用于临聘人员经费等方面;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,300万元,主要用于弥补人员经费公用经费的不足和各办所业务开展等方面;一般行政管理事务5.5万元,主要用于大团委工作经费和街道社区妇联工作经费等方面;行政运行6.75万元,主要用于专职党务工作者人员经费等方面;特别业务28.72万元,主要用于综管队员工资及保险等方面;基层司法业务30.68万元,主要用于专职人民调解员及社区矫正专员工资及保险、司法人员公务交通补贴、司法所人员工资及工作经费等方面;行政运行3.02万元,主要用于街道文化站站长工资及保险等方面;基层政权建设和社区治理54.24万元,主要用于社区直管党员活动经费、党建工作专项经费和社区惠民项目资金等方面;其他社会保障和就业支出46.39万元,主要用于基层社会保障工作人员经费和街道、村级社会救助工作人员经费等方面;行政运行3.04万元,主要用于街道环境监督管理人员经费等方面;其他城乡社区公共设施支出347.84万元,主要用于社区街巷维护经费和街道协管员工资及保险等方面;建设市场管理与监督13.5万元,主要用于物业社工人员经费等方面;一般行政管理事务10万元,主要用于村党组织惠民项目资金等方面;其他农业农村支出100万元,主要用于涉农街道补助等方面;一般行政管理事务12万元,主要用于涉水村(社区)小微水体资金补助和湘江各支流河段保洁经费等方面;对村民委员会和村党支部的补助33.1万元,主要用于村党组织运转经费和农村党员活动经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本部门机关运行经费133.72万元,比上年预算减少43.31万元,比上年预算下降24.46%,主要是物业管理费减少6万元,工会经费减少15.9万元等。
(二)“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元,主要是公务接待费减少2万元。
(三)一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,未安排培训费预算;未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。
(四)政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0.1万元,其中,货物类采购预算0.1万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,079.77万元,其中,基本支出1,025万元,项目支出2,054.77万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
2022年部门收支总体情况表 | |||
单位:110001_长沙市天心区黑石铺街道办事处 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 3079.77 | 一、[201]一般公共服务支出 | 2397.25 |
二、财政专户管理资金收入 | 二、[202]外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、[203]国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、[204]公共安全支出 | 59.40 | |
五、事业单位经营收入 | 五、[205]教育支出 | ||
六、附属单位上缴收入 | 六、[206]科学技术支出 | ||
七、其他收入 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | 3.02 | |
八、[208]社会保障和就业支出 | 100.63 | ||
九、[209]社会保险基金支出 | |||
十、[210]卫生健康支出 | |||
十一、[211]节能环保支出 | 3.04 | ||
十二、[212]城乡社区支出 | 361.34 | ||
十三、[213]农林水支出 | 155.10 | ||
十四、[214]交通运输支出 | |||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、[216]商业服务业等支出 | |||
十七、[217]金融支出 | |||
十八、[219]援助其他地区支出 | |||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、[221]住房保障支出 | |||
二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、[227]预备费 | |||
二十五、[229]其他支出 | |||
二十六、[230]转移性支出 | |||
二十七、[231]债务还本支出 | |||
二十八、[232]债务付息支出 | |||
二十九、[233]债务发行费用支出 | |||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 3079.77 | 本年支出合计 | 3079.77 |
财政拨款结余结转 | 结转下年 | ||
财政拨款结转 | |||
财政拨款结余 | |||
财政专户结余结转 | |||
单位资金结余结转 | |||
收入总计 | 3079.77 | 支出总计 | 3079.77 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年部门收入总体情况表 | ||||||||||||
单位:110001_长沙市天心区黑石铺街道办事处 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
合计 | 3079.77 | 3079.77 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2397.25 | 2397.25 | |||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2385.00 | 2385.00 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1085.00 | 1085.00 | |||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1300.00 | 1300.00 | |||||||
29 | 群众团体事务 | 5.50 | 5.50 | |||||||||
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.50 | 5.50 | |||||||
32 | 组织事务 | 6.75 | 6.75 | |||||||||
201 | 32 | 01 | 行政运行 | 6.75 | 6.75 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 59.40 | 59.40 | |||||||||
02 | 公安 | 28.72 | 28.72 | |||||||||
204 | 02 | 21 | 特别业务 | 28.72 | 28.72 | |||||||
06 | 司法 | 30.68 | 30.68 | |||||||||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 30.68 | 30.68 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.02 | 3.02 | |||||||||
01 | 文化和旅游 | 3.02 | 3.02 | |||||||||
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 3.02 | 3.02 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 100.63 | 100.63 | |||||||||
02 | 民政管理事务 | 54.24 | 54.24 | |||||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 54.24 | 54.24 | |||||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 46.39 | 46.39 | |||||||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 46.39 | 46.39 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 3.04 | 3.04 | |||||||||
01 | 环境保护管理事务 | 3.04 | 3.04 | |||||||||
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 3.04 | 3.04 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 361.34 | 361.34 | |||||||||
03 | 城乡社区公共设施 | 347.84 | 347.84 | |||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 347.84 | 347.84 | |||||||
06 | 建设市场管理与监督 | 13.50 | 13.50 | |||||||||
212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 13.50 | 13.50 | |||||||
213 | 农林水支出 | 155.10 | 155.10 | |||||||||
01 | 农业农村 | 110.00 | 110.00 | |||||||||
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||
213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||
03 | 水利 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | |||||||
07 | 农村综合改革 | 33.10 | 33.10 | |||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 33.10 | 33.10 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年部门支出总体情况表 | |||||||||
单位:110001_长沙市天心区黑石铺街道办事处 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 3079.77 | 1025.00 | 2054.77 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2397.25 | 1025.00 | 1372.25 | |||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2385.00 | 1025.00 | 1360.00 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1085.00 | 1025.00 | 60.00 | |||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1300.00 | 1300.00 | ||||
29 | 群众团体事务 | 5.50 | 5.50 | ||||||
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.50 | 5.50 | ||||
32 | 组织事务 | 6.75 | 6.75 | ||||||
201 | 32 | 01 | 行政运行 | 6.75 | 6.75 | ||||
204 | 公共安全支出 | 59.40 | 59.40 | ||||||
02 | 公安 | 28.72 | 28.72 | ||||||
204 | 02 | 21 | 特别业务 | 28.72 | 28.72 | ||||
06 | 司法 | 30.68 | 30.68 | ||||||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 30.68 | 30.68 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.02 | 3.02 | ||||||
01 | 文化和旅游 | 3.02 | 3.02 | ||||||
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 3.02 | 3.02 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 100.63 | 100.63 | ||||||
02 | 民政管理事务 | 54.24 | 54.24 | ||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 54.24 | 54.24 | ||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 46.39 | 46.39 | ||||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 46.39 | 46.39 | ||||
211 | 节能环保支出 | 3.04 | 3.04 | ||||||
01 | 环境保护管理事务 | 3.04 | 3.04 | ||||||
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 3.04 | 3.04 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 361.34 | 361.34 | ||||||
03 | 城乡社区公共设施 | 347.84 | 347.84 | ||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 347.84 | 347.84 | ||||
06 | 建设市场管理与监督 | 13.50 | 13.50 | ||||||
212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 13.50 | 13.50 | ||||
213 | 农林水支出 | 155.10 | 155.10 | ||||||
01 | 农业农村 | 110.00 | 110.00 | ||||||
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||||
213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
03 | 水利 | 12.00 | 12.00 | ||||||
213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | ||||
07 | 农村综合改革 | 33.10 | 33.10 | ||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 33.10 | 33.10 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年财政拨款收支总体情况表 | |||||
单位:110001_长沙市天心区黑石铺街道办事处 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 3079.77 | 一、本年支出 | 3079.77 | 3079.77 | |
(一)一般公共预算拨款 | 3079.77 | 一、[201]一般公共服务支出 | 2397.25 | 2397.25 | |
(二)政府性基金预算拨款 | 二、[202]外交支出 | ||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 三、[203]国防支出 | ||||
二、上年结转 | 四、[204]公共安全支出 | 59.40 | 59.40 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 五、[205]教育支出 | ||||
(二)政府性基金预算拨款 | 六、[206]科学技术支出 | ||||
(三)国有资本经营预算拨款 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | 3.02 | 3.02 | ||
八、[208]社会保障和就业支出 | 100.63 | 100.63 | |||
九、[209]社会保险基金支出 | |||||
十、[210]卫生健康支出 | |||||
十一、[211]节能环保支出 | 3.04 | 3.04 | |||
十二、[212]城乡社区支出 | 361.34 | 361.34 | |||
十三、[213]农林水支出 | 155.10 | 155.10 | |||
十四、[214]交通运输支出 | |||||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 | |||||
十六、[216]商业服务业等支出 | |||||
十七、[217]金融支出 | |||||
十八、[219]援助其他地区支出 | |||||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、[221]住房保障支出 | |||||
二十一、[222]粮油物资储备支出 | |||||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、[227]预备费 | |||||
二十五、[229]其他支出 | |||||
二十六、[230]转移性支出 | |||||
二十七、[231]债务还本支出 | |||||
二十八、[232]债务付息支出 | |||||
二十九、[233]债务发行费用支出 | |||||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收入总计 | 3079.77 | 支出总计 | 3079.77 | 3079.77 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年一般公共预算支出情况表 | ||||||
单位:110001_长沙市天心区黑石铺街道办事处 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 3079.77 | 1025.00 | 2054.77 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2397.25 | 1025.00 | 1372.25 | ||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2385.00 | 1025.00 | 1360.00 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1085.00 | 1025.00 | 60.00 |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1300.00 | 1300.00 | |
29 | 群众团体事务 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | ||
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.50 | 5.50 | |
32 | 组织事务 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | ||
201 | 32 | 01 | 行政运行 | 6.75 | 6.75 | |
204 | 公共安全支出 | 59.40 | 0.00 | 59.40 | ||
02 | 公安 | 28.72 | 0.00 | 28.72 | ||
204 | 02 | 21 | 特别业务 | 28.72 | 28.72 | |
06 | 司法 | 30.68 | 0.00 | 30.68 | ||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 30.68 | 30.68 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | ||
01 | 文化和旅游 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | ||
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 3.02 | 3.02 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 100.63 | 0.00 | 100.63 | ||
02 | 民政管理事务 | 54.24 | 0.00 | 54.24 | ||
208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 54.24 | 54.24 | |
99 | 其他社会保障和就业支出 | 46.39 | 0.00 | 46.39 | ||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 46.39 | 46.39 | |
211 | 节能环保支出 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | ||
01 | 环境保护管理事务 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | ||
211 | 01 | 01 | 行政运行 | 3.04 | 3.04 | |
212 | 城乡社区支出 | 361.34 | 0.00 | 361.34 | ||
03 | 城乡社区公共设施 | 347.84 | 0.00 | 347.84 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 347.84 | 347.84 | |
06 | 建设市场管理与监督 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | ||
212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 13.50 | 13.50 | |
213 | 农林水支出 | 155.10 | 0.00 | 155.10 | ||
01 | 农业农村 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | ||
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |
213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 100.00 | 100.00 | |
03 | 水利 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | |
07 | 农村综合改革 | 33.10 | 0.00 | 33.10 | ||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 33.10 | 33.10 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:110001_长沙市天心区黑石铺街道办事处 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1025.00 | 891.28 | 133.72 | |
301 | 工资福利支出 | 849.43 | 849.43 | |
30101 | 基本工资 | 171.08 | 171.08 | |
30102 | 津贴补贴 | 126.23 | 126.23 | |
30103 | 奖金 | 27.29 | 27.29 | |
30107 | 绩效工资 | 47.78 | 47.78 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.60 | 59.60 | |
30109 | 职业年金缴费 | 29.80 | 29.80 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.40 | 32.40 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 53.36 | 53.36 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.86 | 1.86 | |
30113 | 住房公积金 | 98.97 | 98.97 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 201.07 | 201.07 | |
302 | 商品和服务支出 | 133.72 | 133.72 | |
30201 | 办公费 | 15.00 | 15.00 | |
30205 | 水费 | 11.00 | 11.00 | |
30206 | 电费 | 13.00 | 13.00 | |
30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | |
30211 | 差旅费 | 2.50 | 2.50 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.50 | 1.50 | |
30228 | 工会经费 | 30.00 | 30.00 | |
30229 | 福利费 | 3.15 | 3.15 | |
30239 | 其他交通费用 | 32.57 | 32.57 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.00 | 22.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 41.85 | 41.85 | |
30302 | 退休费 | 41.85 | 41.85 | |
399 | 其他支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:110001_长沙市天心区黑石铺街道办事处 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门名称 | 三公经费 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
总计: | ||||||
110_长沙市天心区黑石铺街道办事处 |
注:此表为空表,表示本部门无相关收支情况。
2022年政府性基金预算支出情况表 | ||||
单位:110001_长沙市天心区黑石铺街道办事处 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计: |
注:此表为空表,表示本部门无相关收支情况。
长沙市天心区黑石铺街道办事处
2022年4月5日
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