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2020年度长沙市天心区坡子街街道办事处部门决算说明

发布时间 : 2021-09-30 来源:天心区坡子街街道 字体大小:

目 录

第一部分 长沙市天心区坡子街街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区坡子街街道办事处概况

一、部门职责

(一)在街道党工作的统一领导下,行使区人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。

(二)宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

(三)依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

(四)加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,维护社会安定团结。

(五)积极发展社区服务业,发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力。

(六)落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作。

(七)做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

(八)做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

(九)协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

(十)指导社区居委会工作,扶持居办经济实体,帮助社区居委会解决实际困难,及时向政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。

(十一)承办上级交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙市天心区坡子街街道办事处内设机构包括:根据街道职能职责和“科学、简约、高效”原则,按照市、区文件要求,街道统一设置5个内设机构:党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室;3个街道所属公益一类事业单位:街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站;1个综合行政执法队;2个二级机构:财政所、司法所;街道按照有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等群团组织。

(二)决算单位构成

长沙市天心区坡子街街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括:坡子街街道本级以及街道牵头负责的征拆项目,具体为:太平路项目一、二期,碧湘项目一、二期,火宫殿项目,新下河街项目,文津巷项目,西文庙坪项目A地块、B地块。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

部门:长沙市天心区坡子街街道办事处

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

20,268.58

一、一般公共服务支出

32

19,182.26

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

85.20

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35

170.33

五、事业收入

5


五、教育支出

36

2.00

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37

13.31

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

29.59

八、其他收入

8

5,325.62

八、社会保障和就业支出

39

505.85


9


九、卫生健康支出

40

55.76


10


十、节能环保支出

41

8.04


11


十一、城乡社区支出

42

3,799.33


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

3.00


15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

524.57


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

83.20

本年收入合计

27

25,679.39

本年支出合计

58

24,377.25

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

7,449.79

年末结转和结余

60

8,751.94


30



61


总计

31

33,129.18

总计

62

33,129.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表











公开02表


部门:长沙市天心区坡子街街道办事处

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

25,679.39

20,353.78

0.00

0.00

0.00

0.00

5,325.62


201

一般公共服务支出

20,143.29

14,817.67

0.00

0.00

0.00

0.00

5,325.62


20101

人大事务

16.90

16.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010107

人大代表履职能力提升

15.90

15.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010108

代表工作

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20102

政协事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010202

一般行政管理事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

19,850.27

14,524.65

0.00

0.00

0.00

0.00

5,325.62


2010301

行政运行

1,413.80

1,413.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

16,233.82

10,908.20

0.00

0.00

0.00

0.00

5,325.62


2010308

信访事务

495.15

495.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,707.50

1,707.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010499

其他发展与改革事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

35.07

35.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010502

一般行政管理事务

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

33.69

33.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

124.00

124.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011302

一般行政管理事务

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

招商引资

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012902

一般行政管理事务

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

24.77

24.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013101

行政运行

23.77

23.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013105

专项业务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

55.22

55.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013201

行政运行

9.37

9.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013202

一般行政管理事务

45.85

45.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20133

宣传事务

13.46

13.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013302

一般行政管理事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013399

其他宣传事务支出

7.46

7.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

186.26

186.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20402

公安

137.00

137.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040202

一般行政管理事务

33.00

33.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040221

特别业务

104.00

104.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20406

司法

48.76

48.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040601

行政运行

8.84

8.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040604

基层司法业务

39.92

39.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20499

其他公共安全支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2049901

其他公共安全支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20599

其他教育支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2059999

其他教育支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

13.31

13.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

13.31

13.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060404

科技成果转化与扩散

13.31

13.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

42.42

42.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

42.42

42.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070101

行政运行

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070102

一般行政管理事务

20.50

20.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

群众文化

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070199

其他文化和旅游支出

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

539.29

539.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

131.38

131.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080202

一般行政管理事务

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080208

基层政权建设和社区治理

95.14

95.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080299

其他民政管理事务支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

15.38

15.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

死亡抚恤

15.38

15.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20809

退役安置

258.56

258.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080999

其他退役安置支出

258.56

258.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081099

其他社会福利支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081199

其他残疾人事业支出

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20820

临时救助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082001

临时救助支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20828

退役军人管理事务

15.30

15.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082804

拥军优属

15.30

15.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

89.85

89.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

89.85

89.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

95.09

95.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21001

卫生健康管理事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100102

一般行政管理事务

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

88.09

88.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100408

基本公共卫生服务

27.79

27.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100410

突发公共卫生事件应急处理

60.30

60.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

8.04

8.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21101

环境保护管理事务

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110101

行政运行

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21110

能源节约利用

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2111001

能源节约利用

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

3,950.52

3,950.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

132.61

132.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120101

行政运行

48.72

48.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120102

一般行政管理事务

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120104

城管执法

67.39

67.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

3,785.41

3,785.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120399

其他城乡社区公共设施支出

3,785.41

3,785.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21206

建设市场管理与监督

32.50

32.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120601

建设市场管理与监督

32.50

32.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探工业信息等支出

89.40

89.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21508

支持中小企业发展和管理支出

89.40

89.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150805

中小企业发展专项

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

86.40

86.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

524.57

524.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22101

保障性安居工程支出

524.57

524.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210108

老旧小区改造

28.70

28.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210199

其他保障性安居工程支出

495.87

495.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


234

抗疫特别国债安排的支出

83.20

83.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


23402

抗疫相关支出

83.20

83.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2340299

其他抗疫相关支出

83.20

83.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


支出决算表










公开03表


部门:长沙市天心区坡子街街道办事处

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

24,377.25

3,349.91

21,027.34

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

19,182.26

3,034.33

16,147.93

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

4.52

0.00

4.52

0.00

0.00

0.00


2010107

人大代表履职能力提升

4.52

0.00

4.52

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

18,991.25

3,001.68

15,989.57

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

1,413.80

1,413.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

15,698.09

0.00

15,698.09

0.00

0.00

0.00


2010308

信访事务

273.97

0.00

273.97

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,605.38

1,587.88

17.50

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

124.00

0.00

124.00

0.00

0.00

0.00


2011302

一般行政管理事务

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00


2011308

招商引资

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

23.77

23.77

0.00

0.00

0.00

0.00


2013101

行政运行

23.77

23.77

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

13.26

8.88

4.38

0.00

0.00

0.00


2013201

行政运行

8.88

8.88

0.00

0.00

0.00

0.00


2013202

一般行政管理事务

4.38

0.00

4.38

0.00

0.00

0.00


20133

宣传事务

13.46

0.00

13.46

0.00

0.00

0.00


2013302

一般行政管理事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00


2013399

其他宣传事务支出

7.46

0.00

7.46

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

170.33

127.76

42.58

0.00

0.00

0.00


20402

公安

124.58

82.00

42.58

0.00

0.00

0.00


2040202

一般行政管理事务

31.00

0.00

31.00

0.00

0.00

0.00


2040221

特别业务

93.58

82.00

11.58

0.00

0.00

0.00


20406

司法

45.76

45.76

0.00

0.00

0.00

0.00


2040601

行政运行

8.84

8.84

0.00

0.00

0.00

0.00


2040604

基层司法业务

36.92

36.92

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


20599

其他教育支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


2059999

其他教育支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

13.31

0.00

13.31

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

13.31

0.00

13.31

0.00

0.00

0.00


2060404

科技成果转化与扩散

13.31

0.00

13.31

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

29.59

3.42

26.17

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

29.59

3.42

26.17

0.00

0.00

0.00


2070101

行政运行

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00


2070102

一般行政管理事务

15.84

0.00

15.84

0.00

0.00

0.00


2070199

其他文化和旅游支出

10.34

0.00

10.34

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

505.85

39.66

466.19

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

111.02

0.00

111.02

0.00

0.00

0.00


2080202

一般行政管理事务

35.02

0.00

35.02

0.00

0.00

0.00


2080208

基层政权建设和社区治理

76.00

0.00

76.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

15.38

15.38

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

死亡抚恤

15.38

15.38

0.00

0.00

0.00

0.00


20809

退役安置

255.56

0.00

255.56

0.00

0.00

0.00


2080999

其他退役安置支出

255.56

0.00

255.56

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00


2081099

其他社会福利支出

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

2.83

0.00

2.83

0.00

0.00

0.00


2081199

其他残疾人事业支出

2.83

0.00

2.83

0.00

0.00

0.00


20828

退役军人管理事务

15.30

0.00

15.30

0.00

0.00

0.00


2082804

拥军优属

15.30

0.00

15.30

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

89.77

24.28

65.49

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

89.77

24.28

65.49

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

55.76

0.00

55.76

0.00

0.00

0.00


21001

卫生健康管理事务

0.24

0.00

0.24

0.00

0.00

0.00


2100102

一般行政管理事务

0.24

0.00

0.24

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

55.52

0.00

55.52

0.00

0.00

0.00


2100410

突发公共卫生事件应急处理

55.52

0.00

55.52

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

8.04

3.04

5.00

0.00

0.00

0.00


21101

环境保护管理事务

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00


2110101

行政运行

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00


21110

能源节约利用

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


2111001

能源节约利用

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

3,799.33

141.70

3,657.63

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

117.70

109.20

8.50

0.00

0.00

0.00


2120101

行政运行

48.72

48.72

0.00

0.00

0.00

0.00


2120102

一般行政管理事务

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00


2120104

城管执法

60.48

60.48

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

3,636.89

0.00

3,636.89

0.00

0.00

0.00


2120399

其他城乡社区公共设施支出

3,636.89

0.00

3,636.89

0.00

0.00

0.00


21206

建设市场管理与监督

32.50

32.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2120601

建设市场管理与监督

32.50

32.50

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

12.24

0.00

12.24

0.00

0.00

0.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

12.24

0.00

12.24

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探工业信息等支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


21508

支持中小企业发展和管理支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


2150805

中小企业发展专项

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

524.57

0.00

524.57

0.00

0.00

0.00


22101

保障性安居工程支出

524.57

0.00

524.57

0.00

0.00

0.00


2210108

老旧小区改造

28.70

0.00

28.70

0.00

0.00

0.00


2210199

其他保障性安居工程支出

495.87

0.00

495.87

0.00

0.00

0.00


234

抗疫特别国债安排的支出

83.20

0.00

83.20

0.00

0.00

0.00


23402

抗疫相关支出

83.20

0.00

83.20

0.00

0.00

0.00


2340299

其他抗疫相关支出

83.20

0.00

83.20

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:长沙市天心区坡子街街道办事处

金额单位:万元


收 入

支 出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

20,268.58

一、一般公共服务支出

33

14,326.13

14,326.13

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

85.20

二、外交支出

34



0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35



0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

170.33

170.33

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

2.00

2.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

13.31

13.31

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

29.59

29.59

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

505.85

505.85

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

55.76

55.76

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

8.04

8.04

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

3,799.33

3,787.10

12.24

0.00



12


十二、农林水支出

44



0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45



0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

3.00

3.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47



0.00

0.00



16


十六、金融支出

48



0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49



0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50



0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

524.57

524.57

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52



0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53



0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54



0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55



0.00

0.00



24


二十四、债务还本支出

56



0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57



0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

83.20


83.20

0.00


本年收入合计

27

20,353.78

本年支出合计

59

19,521.12

19,425.69

95.44

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

4,652.11

年末财政拨款结转和结余

60

5,484.77

5,482.77

2.00

0.00


一般公共预算财政拨款

29

4,639.88


61






政府性基金预算财政拨款

30

12.24


62






国有资本经营预算财政拨款

31



63






总计

32

25,005.89

总计

64

25,005.89

24,908.45

97.44

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:长沙市天心区坡子街街道办事处

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

19,425.69

3,349.91

16,075.78


201

一般公共服务支出

14,326.13

3,034.33

11,291.81


20101

人大事务

4.52

0.00

4.52


2010107

人大代表履职能力提升

4.52

0.00

4.52


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

14,135.12

3,001.68

11,133.44


2010301

行政运行

1,413.80

1,413.80

0.00


2010302

一般行政管理事务

10,841.97

0.00

10,841.97


2010308

信访事务

273.97

0.00

273.97


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,605.38

1,587.88

17.50


20105

统计信息事务

12.00

0.00

12.00


2010507

专项普查活动

12.00

0.00

12.00


20113

商贸事务

124.00

0.00

124.00


2011302

一般行政管理事务

120.00

0.00

120.00


2011308

招商引资

4.00

0.00

4.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

23.77

23.77

0.00


2013101

行政运行

23.77

23.77

0.00


20132

组织事务

13.26

8.88

4.38


2013201

行政运行

8.88

8.88

0.00


2013202

一般行政管理事务

4.38

0.00

4.38


20133

宣传事务

13.46

0.00

13.46


2013302

一般行政管理事务

6.00

0.00

6.00


2013399

其他宣传事务支出

7.46

0.00

7.46


204

公共安全支出

170.33

127.76

42.58


20402

公安

124.58

82.00

42.58


2040202

一般行政管理事务

31.00

0.00

31.00


2040221

特别业务

93.58

82.00

11.58


20406

司法

45.76

45.76

0.00


2040601

行政运行

8.84

8.84

0.00


2040604

基层司法业务

36.92

36.92

0.00


205

教育支出

2.00

0.00

2.00


20599

其他教育支出

2.00

0.00

2.00


2059999

其他教育支出

2.00

0.00

2.00


206

科学技术支出

13.31

0.00

13.31


20604

技术研究与开发

13.31

0.00

13.31


2060404

科技成果转化与扩散

13.31

0.00

13.31


207

文化旅游体育与传媒支出

29.59

3.42

26.17


20701

文化和旅游

29.59

3.42

26.17


2070101

行政运行

3.42

3.42

0.00


2070102

一般行政管理事务

15.84

0.00

15.84


2070199

其他文化和旅游支出

10.34

0.00

10.34


208

社会保障和就业支出

505.85

39.66

466.19


20802

民政管理事务

111.02

0.00

111.02


2080202

一般行政管理事务

35.02

0.00

35.02


2080208

基层政权建设和社区治理

76.00

0.00

76.00


20808

抚恤

15.38

15.38

0.00


2080801

死亡抚恤

15.38

15.38

0.00


20809

退役安置

255.56

0.00

255.56


2080999

其他退役安置支出

255.56

0.00

255.56


20810

社会福利

16.00

0.00

16.00


2081099

其他社会福利支出

16.00

0.00

16.00


20811

残疾人事业

2.83

0.00

2.83


2081199

其他残疾人事业支出

2.83

0.00

2.83


20828

退役军人管理事务

15.30

0.00

15.30


2082804

拥军优属

15.30

0.00

15.30


20899

其他社会保障和就业支出

89.77

24.28

65.49


2089901

其他社会保障和就业支出

89.77

24.28

65.49


210

卫生健康支出

55.76

0.00

55.76


21001

卫生健康管理事务

0.24

0.00

0.24


2100102

一般行政管理事务

0.24

0.00

0.24


21004

公共卫生

55.52

0.00

55.52


2100410

突发公共卫生事件应急处理

55.52

0.00

55.52


211

节能环保支出

8.04

3.04

5.00


21101

环境保护管理事务

3.04

3.04

0.00


2110101

行政运行

3.04

3.04

0.00


21110

能源节约利用

5.00

0.00

5.00


2111001

能源节约利用

5.00

0.00

5.00


212

城乡社区支出

3,787.10

141.70

3,645.39


21201

城乡社区管理事务

117.70

109.20

8.50


2120101

行政运行

48.72

48.72

0.00


2120102

一般行政管理事务

2.50

0.00

2.50


2120104

城管执法

60.48

60.48

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

6.00

0.00

6.00


21203

城乡社区公共设施

3,636.89

0.00

3,636.89


2120399

其他城乡社区公共设施支出

3,636.89

0.00

3,636.89


21206

建设市场管理与监督

32.50

32.50

0.00


2120601

建设市场管理与监督

32.50

32.50

0.00


215

资源勘探工业信息等支出

3.00

0.00

3.00


21508

支持中小企业发展和管理支出

3.00

0.00

3.00


2150805

中小企业发展专项

3.00

0.00

3.00


221

住房保障支出

524.57

0.00

524.57


22101

保障性安居工程支出

524.57

0.00

524.57


2210108

老旧小区改造

28.70

0.00

28.70


2210199

其他保障性安居工程支出

495.87

0.00

495.87


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


部门:长沙市天心区坡子街街道办事处

金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

3,064.11

302

商品和服务支出

270.42

307

债务利息及费用支出



30101

基本工资

244.64

30201

办公费

46.63

30701

国内债务付息



30102

津贴补贴

211.23

30202

印刷费


30702

国外债务付息



30103

奖金

959.09

30203

咨询费


310

资本性支出



30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建



30107

绩效工资


30205

水费

1.42

31002

办公设备购置



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

65.76

30206

电费

7.79

31003

专用设备购置



30109

职业年金缴费


30207

邮电费

2.08

31005

基础设施建设



30110

职工基本医疗保险缴费

28.96

30208

取暖费


31006

大型修缮



30111

公务员医疗补助缴费

61.92

30209

物业管理费

0.43

31007

信息网络及软件购置更新



30112

其他社会保障缴费

29.05

30211

差旅费


31008

物资储备



30113

住房公积金

116.18

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿



30114

医疗费


30213

维修(护)费

13.02

31010

安置补助



30199

其他工资福利支出

1,347.29

30214

租赁费

12.37

31011

地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

15.38

30215

会议费


31012

拆迁补偿



30301

离休费


30216

培训费

0.22

31013

公务用车购置



30302

退休费


30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置



30304

抚恤金

15.38

30224

被装购置费


31022

无形资产购置



30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出



30306

救济费


30226

劳务费

57.40

399

其他支出



30307

医疗费补助


30227

委托业务费

14.51

39906

赠与



30308

助学金


30228

工会经费

26.02

39907

国家赔偿费用支出



30309

奖励金


30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

11.22





30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用









30299

其他商品和服务支出

77.32





人员经费合计

3,079.49

公用经费合计

270.42


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:长沙市天心区坡子街街道办事处

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有一般公共预算财政拨款收入,也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:长沙市天心区坡子街街道办事处

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

12.24

85.20

95.44

0.00

95.44

2.00


212

城乡社区支出

12.24

0.00

12.24

0.00

12.24

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

12.24

0.00

12.24

0.00

12.24

0.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

12.24

0.00

12.24

0.00

12.24

0.00


229

其他支出

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00


22960

彩票公益金安排的支出

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00


234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

83.20

83.20

0.00

83.20

0.00


23402

抗疫相关支出

0.00

83.20

83.20

0.00

83.20

0.00


2340299

其他抗疫相关支出

0.00

83.20

83.20

0.00

83.20

0.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表


部门:长沙市天心区坡子街街道办事处

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计





注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计33,129.18万元。与上一年度相比,收、支总计各减少1,254.11万元,下降3.65%。主要是因为街道多个征收项目征收补偿款、困难补助金、购房补贴入国库后再拨入征收专户,实际为往来资金增加

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计25,679.39万元,其中:财政拨款收入20,353.78万元,占79.26%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5,325.62万元,占20.74%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计24,377.25万元,其中:基本支出3,349.91万元,占13.74%;项目支出21,027.34万元,占86.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计25,005.89万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少3,638.32万元,下降12.7%。主要是因为压缩了财政公用经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出19,425.69万元,占本年支出合计的79.69%。与上一年度相比,财政拨款支出减少4,566.41万元,下降19.03%。主要是因为财政预算减少,节约了财政资金

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出19,425.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出14,326.13万元,占73.74%;公共安全支出170.33万元,占0.88%;教育支出2万元,占0.01%;科学技术支出13.31万元,占0.07%;文化旅游体育与传媒支出29.59万元,占0.15%;社会保障和就业支出505.85万元,占2.6%;卫生健康支出55.76万元,占0.29%;节能环保支出8.04万元,占0.04%;城乡社区支出3,787.1万元,占19.5%;资源勘探工业信息等支出3万元,占0.02%;住房保障支出524.57万元,占2.7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5,381.89万元,支出决算数为19,425.69万元,完成年初预算的360.95%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.52万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人大经费为追加预算

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为2,617.75万元,支出决算为1,413.8万元,完成年初预算的54.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是:由于工作进度的原因,导致预算执行将推迟

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为10,841.97万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为273.97万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为42.96万元,支出决算为1,605.38万元,完成年初预算的3,736.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目

6、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)

年初预算为0万元,支出决算为12万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

7、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为120万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

8、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

9、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为23.77万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

10、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.88万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

11、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为19.13万元,支出决算为4.38万元,完成年初预算的22.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是:由于工作进度原因,导致年初预算推迟执行

12、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

13、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.46万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

14、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为31万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

15、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)

年初预算为108.97万元,支出决算为93.58万元,完成年初预算的85.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是:由于工作进度原因,导致年初预算项目推迟执行

16、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.84万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

17、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为36.92万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

18、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

19、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.31万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

20、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.42万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

21、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.84万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

22、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10.34万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

23、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为100万元,支出决算为35.02万元,完成年初预算的35.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

24、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为72万元,支出决算为76万元,完成年初预算的105.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是:由于工作进度原因,导致年初预算推迟执行

25、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.38万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

26、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为255.56万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

27、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为16万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

28、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.83万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

29、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.3万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

30、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为26.87万元,支出决算为89.77万元,完成年初预算的334.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是:由于工作进度原因,导致年初预算推迟执行

31、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.24万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

32、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为55.52万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

33、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.04万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

34、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

35、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为48.72万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

36、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为191.47万元,支出决算为2.5万元,完成年初预算的1.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是:由于工作进度原因,导致年初预算推迟执行

37、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

年初预算为0万元,支出决算为60.48万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

38、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

39、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为1,978.54万元,支出决算为3,636.89万元,完成年初预算的183.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是:由于工作进度原因,导致年初预算推迟执行

40、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)

年初预算为32.5万元,支出决算为32.5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

41、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

42、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为28.7万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

43、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为495.87万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:属于财政追加预算项目资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3,349.91万元,其中:人员经费3,079.49万元,占基本支出的91.93%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。公用经费270.42万元,占基本支出的8.07%,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入85.2万元;年初结转和结余12.24万元;支出95.44万元,其中基本支出0万元,项目支出95.44万元;年末结转和结余2万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区坡子街街道办事处2020年度机关运行经费支出270.42万元,比年初预算数增加69.26万元,增长34.43%。主要原因是:街道人员增加,办公经费增加,食堂伙食费增加

十、一般性支出情况

2020年度长沙市天心区坡子街街道办事处一般性支出180.4万元,其中:会议费0万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费0.22万元,增加了培训项目,年初没有预算到用于党建工作培训;办公费46.63万元;印刷费0万元;咨询费0万元;水费1.42万元;电费7.79万元;邮电费2.08万元;取暖费0万元;物业管理费0.43万元;差旅费0万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费13.02万元;租赁费12.37万元;公务接待费0万元;被装购置费0万元;劳务费70.71万元;委托业务费14.51万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用11.22万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区坡子街街道办事处2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,长沙市天心区坡子街街道办事处共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目9个,涉及一般公共预算当年财政拨款21027.34万元,自评覆盖率达到90%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



天心区坡子街街道办事处

2021年9月30日

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