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长沙市天心区坡子街街道办事处2024年部门预算公开说明

发布时间 : 2024-03-28 来源:天心区坡子街街道 字体大小:

目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、在街道党工作的统一领导下,行使区人民政府赋予的权力,负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理,协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理,做好外来人口管理、青少年教育和武装工作,维护社会安定团强。

5、积极发展社区服务业,发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好疫情防控工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作,维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作,扶持居办经济实体,帮助社区居委会解决实际困难,及时向政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

(二)机构设置

本部门由1个行政单位、4个事业单位、12个内设科室组成,无二级机构。行政单位具体为:坡子街街道办事处;事业单位具体为:街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所;内设科室具体为:党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道纪工委、街道人大工委、街道政协联络、街道人武部、街道工会、街道团委、街道妇联。二、部门预算单位构成

长沙市天心区坡子街街道办事处部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算5,112.08万元,其中:财政拨款5,112.08万元。收入较去年减少111.04万元,主要是要是街道厉行勤俭节约,压减公用经费和非重点性支出。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算5,112.08万元。一般公共服务支出2,634.29万元,公共安全支出479.62万元,社会保障和就业支出348.22万元,卫生健康支出93.17万元,城乡社区支出1,337.15万元,资源勘探工业信息等支出86.4万元,住房保障支出133.23万元。支出较去年减少111.04万元,主要是要是街道厉行勤俭节约,压减公用经费和非重点性支出。。 

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5,112.08万元,其中,一般公共服务支出2,634.29万元,占51.53%;公共安全支出479.62万元,占9.38%;社会保障和就业支出348.22万元,占6.81%;卫生健康支出93.17万元,占1.82%;城乡社区支出1,337.15万元,占26.16%;资源勘探工业信息等支出86.4万元,占1.69%;住房保障支出133.23万元,占2.61%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数1,186.2万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算数3,925.88万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行238.75万元,主要用于街道下辖11个社区的惠民支出等方面;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,610万元,主要用于司法人员交通补贴及公用类、人员类、特定目标项目类经费补充等方面;特别业务460.3万元,主要用于街道劝导员、综管队员工资保险等方面;基层司法业务19.32万元,主要用于司法所人员、人民调解员及社区矫正专员工资保险及工作经费等方面;基层政权建设和社区治理86.34万元,主要用于社区直管党员活动经费等方面;其他社会保障和就业支出87.61万元,主要用于街道社保站、低保站工作人员经费等方面;其他城乡社区公共设施支出1,287.65万元,主要用于街道景区化环卫外包及保安工作等方面;建设市场管理与监督49.5万元,主要用于街道物业社工人员经费等方面;其他支持中小企业发展和管理支出86.4万元,主要用于街道留守机构湖南电梯厂日常支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本部门机关运行经费142.17万元,比上年预算减少1.14万元,比上年预算下降0.8%,主要是街道厉行勤俭节约,压减公用经费和非重点性支出。 

(二)“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

(三)一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,未安排培训费预算;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额7.12万元,其中,货物类采购预算7.12万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5,112.08万元,其中,基本支出1,186.2万元,项目支出3,925.88万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

长沙市天心区坡子街街道办事处

2024年3月28日

2024年部门预算公开说明.doc

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