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2026年度长沙市天心区残疾人联合会部门预算

发布时间 : 2026-05-18 来源:天心区残联 字体大小:

2026年度长沙市天心区残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、听取残疾人意见,及时反映残疾人需求,切实维护残疾人合法权益。

2、团结教育残疾人遵守法律,履行义务。

3、负责宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会的力量关心帮助残疾人。

4、负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,努力为残疾人的工作、生活创造良好的外部环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府拟订和实施残疾人事业的规划,对有关业务进行指导和管理。

6、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本部门有1个事业单位,无二级机构。事业单位具体为:长沙市天心区残疾人联合会;

二、部门预算单位构成

长沙市天心区残疾人联合会部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1,356.17万元,其中:财政拨款1,356.17万元。收入较去年减少6.18万元,主要是依据往年及当年资金使用情况调整资金预算,删减政策到期的项目预算、连续2年未产生支出的项目。

(二)支出预算:2026年本部门支出预算1,356.17万元。社会保障和就业支出1,327.59万元,卫生健康支出13.49万元,住房保障支出15.1万元。支出较去年减少6.18万元,主要是依据往年及当年资金使用情况调整资金预算,删减政策到期的项目预算、连续2年未产生支出的项目。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1,356.17万元,其中,社会保障和就业支出1,327.59万元,占97.89%;卫生健康支出13.49万元,占0.99%;住房保障支出15.1万元,占1.11%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数252.58万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算数1,103.59万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出19.72万元,主要用于残疾人服务工作、党建组织等方面;残疾人康复支出376.3万元,主要用于残疾儿童康复训练补贴、康复机构评审、残疾人“光明关爱”项目补贴、残疾人辅助器具适配、助残日活动、教育培训、打造儿童康复特色项目等方面等方面;残疾人就业支出269.65万元,主要用于残疾人托养服务、残疾人就业培训、支持残疾人自谋职业创业、开展辅助性就业、对困难残疾人的基本养老保险补贴等方面;其他残疾人事业支出437.92万元,主要用于残疾人和困难残疾人子女就学救助、残疾人家庭无障碍改造、社区无障碍改造、维护残疾人合法权益、残疾人救助和慰问、志愿助残项目、残疾人证发放、残疾人基本情况动态调查、残疾人基层组织工作和基层队伍建设、残疾人工作宣传、残疾人专门协会工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年本部门机关运行经费16.85万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算

2026年本部门“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年持平,主要是因为本年与上年的“三公”经费安排未发生变化。

(三)一般性支出情况

2026年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,未安排培训费预算;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额540.32万元,其中,货物类采购预算6.47万元;工程类采购预算7万元;服务类采购预算526.85万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2025年12月底,本部门共有车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1,356.17万元,其中,基本支出252.58万元,项目支出1,103.59万元,具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2026年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、财政拨款

1356.17

一、[201]一般公共服务支出

二、财政专户管理资金收入

二、[202]外交支出

三、事业收入

三、[203]国防支出

四、上级补助收入

四、[204]公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、[205]教育支出

六、附属单位上缴收入

六、[206]科学技术支出

七、其他收入

七、[207]文化旅游体育与传媒支出

八、[208]社会保障和就业支出

1327.59

九、[209]社会保险基金支出

十、[210]卫生健康支出

13.49

十一、[211]节能环保支出

十二、[212]城乡社区支出

十三、[213]农林水支出

十四、[214]交通运输支出

十五、[215]资源勘探工业信息等支出

十六、[216]商业服务业等支出

十七、[217]金融支出

十八、[219]援助其他地区支出

十九、[220]自然资源海洋气象等支出

二十、[221]住房保障支出

15.10

二十一、[222]粮油物资储备支出

二十二、[223]国有资本经营预算支出

二十三、[224]灾害防治及应急管理支出

二十四、[227]预备费

二十五、[229]其他支出

二十六、[230]转移性支出

二十七、[231]债务还本支出

二十八、[232]债务付息支出

二十九、[233]债务发行费用支出

三十、[234]抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1356.17

本年支出合计

1356.17

财政拨款结余结转

结转下年

财政拨款结转

财政拨款结余

财政专户结余结转

单位资金结余结转

收入总计

1356.17

支出总计

1356.17

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2026年部门收入总体情况表

单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转

合计

1356.17

1356.17

208

社会保障和就业支出

1327.59

1327.59

05

行政事业单位养老支出

20.64

20.64

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.76

13.76

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

6.88

6.88

11

残疾人事业

1306.95

1306.95

208

11

01

行政运行

203.36

203.36

208

11

02

一般行政管理事务

19.72

19.72

208

11

04

残疾人康复

376.30

376.30

208

11

05

残疾人就业

269.65

269.65

208

11

99

其他残疾人事业支出

437.92

437.92

210

卫生健康支出

13.49

13.49

07

计划生育事务

0.38

0.38

210

07

17

计划生育服务

0.38

0.38

11

行政事业单位医疗

13.11

13.11

210

11

01

行政单位医疗

13.11

13.11

221

住房保障支出

15.10

15.10

02

住房改革支出

15.10

15.10

221

02

01

住房公积金

15.10

15.10

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

合计

1356.17

252.58

1103.59

208

社会保障和就业支出

1327.59

224.00

1103.59

05

行政事业单位养老支出

20.64

20.64

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.76

13.76

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

6.88

6.88

11

残疾人事业

1306.95

203.36

1103.59

208

11

01

行政运行

203.36

203.36

208

11

02

一般行政管理事务

19.72

19.72

208

11

04

残疾人康复

376.30

376.30

208

11

05

残疾人就业

269.65

269.65

208

11

99

其他残疾人事业支出

437.92

437.92

210

卫生健康支出

13.49

13.49

07

计划生育事务

0.38

0.38

210

07

17

计划生育服务

0.38

0.38

11

行政事业单位医疗

13.11

13.11

210

11

01

行政单位医疗

13.11

13.11

221

住房保障支出

15.10

15.10

02

住房改革支出

15.10

15.10

221

02

01

住房公积金

15.10

15.10

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

1356.17

一、本年支出

1356.17

1356.17

(一)一般公共预算拨款

1356.17

一、[201]一般公共服务支出

(二)政府性基金预算拨款

二、[202]外交支出

(三)国有资本经营预算拨款

三、[203]国防支出

二、上年结转

四、[204]公共安全支出

(一)一般公共预算拨款

五、[205]教育支出

(二)政府性基金预算拨款

六、[206]科学技术支出

(三)国有资本经营预算拨款

七、[207]文化旅游体育与传媒支出

八、[208]社会保障和就业支出

1327.59

1327.59

九、[209]社会保险基金支出

十、[210]卫生健康支出

13.49

13.49

十一、[211]节能环保支出

十二、[212]城乡社区支出

十三、[213]农林水支出

十四、[214]交通运输支出

十五、[215]资源勘探工业信息等支出

十六、[216]商业服务业等支出

十七、[217]金融支出

十八、[219]援助其他地区支出

十九、[220]自然资源海洋气象等支出

二十、[221]住房保障支出

15.10

15.10

二十一、[222]粮油物资储备支出

二十二、[223]国有资本经营预算支出

二十三、[224]灾害防治及应急管理支出

二十四、[227]预备费

二十五、[229]其他支出

二十六、[230]转移性支出

二十七、[231]债务还本支出

二十八、[232]债务付息支出

二十九、[233]债务发行费用支出

三十、[234]抗疫特别国债安排的支出

二、结转下年

收入总计

1356.17

支出总计

1356.17

1356.17

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

1356.17

252.58

1103.59

208

社会保障和就业支出

1327.59

224.00

1103.59

05

行政事业单位养老支出

20.64

20.64

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.76

13.76

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

6.88

6.88

11

残疾人事业

1306.95

203.36

1103.59

208

11

01

行政运行

203.36

203.36

208

11

02

一般行政管理事务

19.72

19.72

208

11

04

残疾人康复

376.30

376.30

208

11

05

残疾人就业

269.65

269.65

208

11

99

其他残疾人事业支出

437.92

437.92

210

卫生健康支出

13.49

13.49

07

计划生育事务

0.38

0.38

210

07

17

计划生育服务

0.38

0.38

11

行政事业单位医疗

13.11

13.11

210

11

01

行政单位医疗

13.11

13.11

221

住房保障支出

15.10

15.10

02

住房改革支出

15.10

15.10

221

02

01

住房公积金

15.10

15.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

252.58

235.73

16.85

301

工资福利支出

203.85

203.85

30101

基本工资

30.54

30.54

30102

津贴补贴

20.06

20.06

30103

奖金

52.45

52.45

30107

绩效工资

20.03

20.03

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.76

13.76

30109

职业年金缴费

6.88

6.88

30110

职工基本医疗保险缴费

4.47

4.47

30111

公务员医疗补助缴费

5.09

5.09

30112

其他社会保障缴费

0.69

0.69

30113

住房公积金

15.10

15.10

30114

医疗费

1.76

1.76

30199

其他工资福利支出

33.03

33.03

302

商品和服务支出

16.85

16.85

30201

办公费

6.28

6.28

30217

公务接待费

0.50

0.50

30226

劳务费

0.72

0.72

30228

工会经费

3.00

3.00

30239

其他交通费用

5.30

5.30

30299

其他商品和服务支出

1.05

1.05

303

对个人和家庭的补助

31.88

31.88

30302

退休费

4.99

4.99

30309

奖励金

0.38

0.38

30399

其他对个人和家庭的补助

26.51

26.51

310

资本性支出

31099

其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会

单位:万元

部门名称

三公经费

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

总计:

0.50

0.50

035001_长沙市天心区残疾人联合会

0.50

0.50

说明:无内容表示本单位本年度无三公经费预算

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计:

说明:为空表示本单位本年度无政府基金预算

2026年国有资本经营预算支出情况表

单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

说明:为空表示本单位本年度无国有资本经营预算

项目支出绩效目标表

单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会

金额单位:万元

单位代码

单位(专项)名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评(扣分标准)

度量单位

指标值类型

备注

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1,103.59

实施期绩效目标

035001

残疾人服务工作经费2026

19.00

保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转

成本指标

经济成本指标

成本控制数

19

成本控制在19万以内

万元

035001

残疾人服务工作经费2026

19.00

保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转

成本指标

社会成本指标

035001

残疾人服务工作经费2026

19.00

保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转

成本指标

生态环境成本指标

035001

残疾人服务工作经费2026

19.00

保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转

产出指标

数量指标

配合各业务线工作完成 率

100

保障就业培训工作落实

百分比

035001

残疾人服务工作经费2026

19.00

保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转

产出指标

质量指标

各条业务线考核达标率

100

保障残疾人教育、就业、培训、托养、康复、维权、组宣等业务工作有效、有序、有力落实到位

百分比

035001

残疾人服务工作经费2026

19.00

保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转

产出指标

时效指标

配合残疾人基本状况调查工作及时率

100

保障残疾人基本状况调查工作按时时完成

百分比

035001

残疾人服务工作经费2026

19.00

保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转

效益指标

经济效益指标

035001

残疾人服务工作经费2026

19.00

保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转

效益指标

社会效益指标

保障各业务线项目、活动长效有序展开

效果显著

定性

035001

残疾人服务工作经费2026

19.00

保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转

效益指标

生态效益指标

035001

残疾人服务工作经费2026

19.00

保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转

效益指标

可持续影响指标

035001

残疾人服务工作经费2026

19.00

保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转

满意度指标

服务对象满意度指标

业务线满意度

90

各业务线对配合工作情况的满意度

百分比

035001

残疾人教育培训就业经费2026

249.65

一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。

成本指标

经济成本指标

残疾人个体工商户、种养殖业人员支持标准

1000

自谋职业、创业的,支持标准1000元/人/年

元/人/年

035001

残疾人教育培训就业经费2026

249.65

一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。

成本指标

经济成本指标

低保户基本养老保险缴费补贴比例(个体工商户)

50

生活困难残疾人个体工商户每年补贴上一年度最低缴费基数的50%

百分比

035001

残疾人教育培训就业经费2026

249.65

一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。

成本指标

经济成本指标

重度困难残疾人家庭托养补贴

200

对符合条件的重度残疾人家庭给予200元/人/月

元/人/月

035001

残疾人教育培训就业经费2026

249.65

一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。

成本指标

经济成本指标

低保户基本养老保险缴费补贴比例(灵活就业人员)

40

生活困难残疾人灵活就业人员每年补贴上一年度最低缴费基数的40%

百分比

035001

残疾人教育培训就业经费2026

249.65

一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。

成本指标

社会成本指标

定点残疾人服务机构承接托养服务完成情况

90

按市级当年考核标准完成服务,并依据人数、打卡给予服务补贴

百分比

035001

残疾人教育培训就业经费2026

249.65

一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。

成本指标

生态环境成本指标

035001

残疾人教育培训就业经费2026

249.65

一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。

产出指标

数量指标

居家托养服务人数

100

完成市级残疾人居家托养服务人数任务

035001

残疾人教育培训就业经费2026

249.65

一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。

产出指标

数量指标

机构托养服务人数

160

完成市级残疾人机构托养服务人数任务

035001

残疾人教育培训就业经费2026

249.65

一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。

产出指标

质量指标

托养服务验收合格率

100

居家托养、机构托养市级验收达标率

百分比

=

035001

残疾人教育培训就业经费2026

249.65

一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。

产出指标

质量指标

补助发放准确率

100

残疾人个体工商户、种养殖业人员自谋职业、创业的,支持标准1000元/人/年\;困难残疾人和灵活就业人员给基本养老保险缴费补贴,标准低保户补贴每年补贴上一年度最低缴费基数的个体工商户50%、灵活就业人员40%\;重度困难残疾人家庭托养补贴,对符合条件的重残家庭发放200元/人/月补贴\;按政策要求补助到位

百分比

=

035001

残疾人教育培训就业经费2026

249.65

一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。

产出指标

时效指标

托养服务完成及时率

100

12月底完成机构托养服务、居家托养服务市级任务

百分比

=

035001

残疾人教育培训就业经费2026

249.65

一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。

效益指标

经济效益指标

035001

残疾人教育培训就业经费2026

249.65

一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。

效益指标

社会效益指标

保障残疾人合法权益

效果显著

建立社会保障体系、社区建设体系;促进残疾人就业,保障残疾人教育,改善残疾人及家庭生活,促进社会和谐进步

定性

035001

残疾人教育培训就业经费2026

249.65

一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。

效益指标

生态效益指标

035001

残疾人教育培训就业经费2026

249.65

一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。

效益指标

可持续影响指标

035001

残疾人教育培训就业经费2026

249.65

一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。

满意度指标

服务对象满意度指标

居家托养服务情况满意度

85

以市级验收情况为准

百分比

035001

残疾人康复项目经费2026

37.30

一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设

成本指标

经济成本指标

成本控制数

37.30

完成残疾人辅助器具适配、光明关爱等省、市、区项目工作,成本不超过37.3万元

万元

此项目全市已连续执行10余年,但由于2025年文件到期,2026年新标准未定,故未有具体数据化标准。

035001

残疾人康复项目经费2026

37.30

一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设

成本指标

社会成本指标

035001

残疾人康复项目经费2026

37.30

一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设

成本指标

生态环境成本指标

035001

残疾人康复项目经费2026

37.30

一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设

产出指标

数量指标

湖南省辅具系统结算准确率

100

残疾人辅助器具适配系统结算

百分比

=

035001

残疾人康复项目经费2026

37.30

一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设

产出指标

数量指标

“光明*关爱”项目实施完成度

100

依据2026年新文件要求完成任务率

百分比

=

035001

残疾人康复项目经费2026

37.30

一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设

产出指标

质量指标

康复救助各项目完成合格率

100

实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。保障康复救助工作按时、按量、按质落实到位

百分比

=

035001

残疾人康复项目经费2026

37.30

一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设

产出指标

时效指标

康复救助各项目完成及时率

100

根据项目协议,及时拨付款项

百分比

=

035001

残疾人康复项目经费2026

37.30

一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设

效益指标

经济效益指标

035001

残疾人康复项目经费2026

37.30

一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设

效益指标

社会效益指标

健全残疾人康复体系,满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求

有效开展

健全残疾人康复体系,满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求

定性

035001

残疾人康复项目经费2026

37.30

一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设

效益指标

生态效益指标

035001

残疾人康复项目经费2026

37.30

一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设

效益指标

可持续影响指标

035001

残疾人康复项目经费2026

37.30

一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设

满意度指标

服务对象满意度指标

各种形式回访享受项目情况

80

百分比

=

035001

残疾人维权无障碍经费2026

20.00

一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。

成本指标

经济成本指标

创建市级“残疾人无障碍社区”

10

创建1个以上的残疾人无障碍社区建设,对改造符合标准的社区给予区级10万元的补贴

万元

=

035001

残疾人维权无障碍经费2026

20.00

一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。

成本指标

经济成本指标

完成残疾人家庭无障碍改造

25

具体任务数以当年市级文件为准,按要求完成残疾人家庭的无障碍改造。

035001

残疾人维权无障碍经费2026

20.00

一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。

成本指标

社会成本指标

035001

残疾人维权无障碍经费2026

20.00

一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。

成本指标

生态环境成本指标

035001

残疾人维权无障碍经费2026

20.00

一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。

产出指标

数量指标

配备法律顾问,开展专业维权

1

配备法律顾问,开展专业维权

035001

残疾人维权无障碍经费2026

20.00

一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。

产出指标

质量指标

开展相关法律培训,宣传残疾人法治维权意识。完成残疾人无障碍设施改造和社区无障碍改造工作

按规定完成

开展相关法律培训,宣传残疾人法治维权意识。完成残疾人无障碍设施改造和社区无障碍改造工作

定性

035001

残疾人维权无障碍经费2026

20.00

一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。

产出指标

时效指标

年度内按时完成残疾人家庭无障碍改造任务

100

残疾人家庭无障碍改造完成率

百分比

=

035001

残疾人维权无障碍经费2026

20.00

一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。

效益指标

经济效益指标

035001

残疾人维权无障碍经费2026

20.00

一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。

效益指标

社会效益指标

积极宣传合法维权意识,提升合法服务质量

保障残疾人合法权益;效果显著

积极宣传合法维权意识,提升合法服务质量

定性

035001

残疾人维权无障碍经费2026

20.00

一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。

效益指标

生态效益指标

035001

残疾人维权无障碍经费2026

20.00

一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。

效益指标

可持续影响指标

035001

残疾人维权无障碍经费2026

20.00

一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭无障碍改造满意度

80

残疾人家庭对项目的满意度

百分比

035001

残疾人慰问救济补助经费2026

110.00

因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人

成本指标

经济成本指标

自费药物救助每人每年上限

2000

依据文件,在基本医疗慢特病门诊年度医药费用支出在2000元(含)以上的困难残疾 人,按票据金额中个人承担部分的20%,不超过2000元

035001

残疾人慰问救济补助经费2026

110.00

因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人

成本指标

经济成本指标

住院医疗救助每人每年救助金额上限

3000

依据文件,重度、一户多残、以老养残、低收入家庭的残疾人,在享受基本医疗保险、大病保险、医疗救助后,住院医疗费用个人部分在3000元(含 )以上、按照个人承担部分的30%(不超过3000元)给予救助

035001

残疾人慰问救济补助经费2026

110.00

因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人

成本指标

社会成本指标

035001

残疾人慰问救济补助经费2026

110.00

因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人

成本指标

生态环境成本指标

035001

残疾人慰问救济补助经费2026

110.00

因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人

产出指标

数量指标

救助帮扶人数

200

035001

残疾人慰问救济补助经费2026

110.00

因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人

产出指标

质量指标

救助发放准确率

100

根据文件要求,以残疾人本人、家庭等困难情况确定救助范围、救助金额

百分比

=

035001

残疾人慰问救济补助经费2026

110.00

因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人

产出指标

时效指标

救助发放及时率

100

每两个月审批一次

百分比

=

035001

残疾人慰问救济补助经费2026

110.00

因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人

效益指标

经济效益指标

035001

残疾人慰问救济补助经费2026

110.00

因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人

效益指标

社会效益指标

改善残疾人生活困难

效果良好

定性

035001

残疾人慰问救济补助经费2026

110.00

因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人

效益指标

生态效益指标

035001

残疾人慰问救济补助经费2026

110.00

因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人

效益指标

可持续影响指标

035001

残疾人慰问救济补助经费2026

110.00

因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人

满意度指标

服务对象满意度指标

各种形式回访享受项目情况

80

救助对象满意度

百分比

=

035001

残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026

292.02

完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。

成本指标

经济成本指标

按区级文件标准拨岗位补贴

1880

社区、村专职委员不低于1880元/月

035001

残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026

292.02

完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。

成本指标

经济成本指标

区级财政补贴比例

40

街道专职委员岗位补贴区财政补贴总费用的40%

百分比

035001

残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026

292.02

完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。

成本指标

社会成本指标

035001

残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026

292.02

完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。

成本指标

生态环境成本指标

035001

残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026

292.02

完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。

产出指标

数量指标

开展社区、村、街道专职委员业务培训班

1

以视频、会议、“微信+宣传资料”等方式开展业务培训

035001

残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026

292.02

完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。

产出指标

质量指标

岗位补贴拨付准确率

90

专职委员完成工作的及时性、完整性、正确率达到90%

百分比

035001

残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026

292.02

完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。

产出指标

时效指标

岗位补贴拨付及时率

100

每季度按实拨付岗位经费

百分比

=

035001

残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026

292.02

完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。

效益指标

经济效益指标

035001

残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026

292.02

完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。

效益指标

社会效益指标

提升专职委员事业服务能力

效果显著

促进残疾人就业,保障残疾人教育,改善残疾人及家庭生活,促进社会和谐进步。加强宣传力度,残疾人就业、补助等政策宣传到位

定性

035001

残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026

292.02

完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。

效益指标

生态效益指标

035001

残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026

292.02

完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。

效益指标

可持续影响指标

035001

残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026

292.02

完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。

满意度指标

服务对象满意度指标

专职委员履职情况满意度

90

百分比

=

035001

残疾人组宣文体经费2026

15.90

以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。

成本指标

经济成本指标

残疾人基本信息状况调查工作经费配套

5

按照市级文件测算,区级配套5元/人的调查工作经费

=

035001

残疾人组宣文体经费2026

15.90

以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。

成本指标

社会成本指标

035001

残疾人组宣文体经费2026

15.90

以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。

成本指标

生态环境成本指标

035001

残疾人组宣文体经费2026

15.90

以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。

产出指标

数量指标

残疾人基本信息状况调查人数

8000

调查人数以全国残疾人证办证系统内数据为准

035001

残疾人组宣文体经费2026

15.90

以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。

产出指标

质量指标

调查工作流程合规率

100

加大残疾人基层组织建设工作,保障残疾朋友就近享受服务、申请政策。

百分比

=

035001

残疾人组宣文体经费2026

15.90

以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。

产出指标

质量指标

系统上报准确率

90

督促每个街道按时完成残疾人基本信息状况调查工作,上报系统准确率

百分比

035001

残疾人组宣文体经费2026

15.90

以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。

产出指标

时效指标

工作完成及时率

100

12月前完成残疾人基本信息状况调查工作

百分比

=

035001

残疾人组宣文体经费2026

15.90

以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。

效益指标

经济效益指标

035001

残疾人组宣文体经费2026

15.90

以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。

效益指标

社会效益指标

提升基层组织残疾人服务能力

效果显著

促进残疾人就业,保障残疾人教育,改善残疾人及家庭生活,促进社会和谐进步。加强宣传力度,残疾人就业、补助等政策宣传到位

定性

035001

残疾人组宣文体经费2026

15.90

以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。

效益指标

生态效益指标

035001

残疾人组宣文体经费2026

15.90

以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。

效益指标

可持续影响指标

035001

残疾人组宣文体经费2026

15.90

以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。

满意度指标

服务对象满意度指标

组织宣传工作满意度

80

百分比

035001

残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学

20.00

按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。

成本指标

经济成本指标

残疾学生及生活困难残疾人家庭子女中等教育补助标准

3000

残疾学生及生活困难残疾人家庭子女中等教育补助标准

元/学年

=

035001

残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学

20.00

按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。

成本指标

经济成本指标

参加全国统一考试,在普通高校或科研院所进行全日制学习的残疾人研究生,以及生活困难残疾人家庭子女研究生,一次性补助。

5000

参加全国统一考试,在普通高校或科研院所进行全日制学习的残疾人研究生,以及生活困难残疾人家庭子女研究生,一次性补助。

元(一次性)

=

035001

残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学

20.00

按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。

成本指标

经济成本指标

参加全国成人高试、高等教育自学考试的残疾学生,在取得学历证书一年内、一次性补助

5000

参加全国成人高试、高等教育自学考试的残疾学生,在取得学历证书一年内、一次性补助

元(一次性)

=

035001

残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学

20.00

按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。

成本指标

经济成本指标

专科(高职)和本科教育的残疾学生及生活困难残疾人家庭子女

3000

专科(高职)和本科教育的残疾学生及生活困难残疾人家庭子女

元/学年

=

035001

残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学

20.00

按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。

成本指标

社会成本指标

035001

残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学

20.00

按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。

成本指标

生态环境成本指标

035001

残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学

20.00

按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。

产出指标

数量指标

发放准确率

100

对有申请的、符合条件的对象应补尽补

百分比

=

035001

残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学

20.00

按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。

产出指标

质量指标

审核准确率

100

按要求审核补贴对象申请条件

百分比

=

035001

残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学

20.00

按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。

产出指标

时效指标

发放及时率

100

每年12月10日前发放

百分比

=

035001

残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学

20.00

按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。

效益指标

经济效益指标

035001

残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学

20.00

按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。

效益指标

社会效益指标

有效缓解残疾人(家庭)生活压力

效果显著

定性

035001

残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学

20.00

按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。

效益指标

生态效益指标

035001

残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学

20.00

按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。

效益指标

可持续影响指标

035001

残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学

20.00

按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。

满意度指标

服务对象满意度指标

救助对象满意度

90

百分比

=

035001

党建经费

0.72

提高队伍整体素质,强化学习型党组织建设。

成本指标

经济成本指标

计提比例

2

依据在职人员年度应发工资总额的2%及财政预算测算

百分比

=

035001

党建经费

0.72

提高队伍整体素质,强化学习型党组织建设。

成本指标

社会成本指标

035001

党建经费

0.72

提高队伍整体素质,强化学习型党组织建设。

成本指标

生态环境成本指标

035001

党建经费

0.72

提高队伍整体素质,强化学习型党组织建设。

产出指标

数量指标

党员大会完成学习次数

4

开展多形式党员学习

035001

党建经费

0.72

提高队伍整体素质,强化学习型党组织建设。

产出指标

质量指标

活动参与党员到位率

100

百分比

=

035001

党建经费

0.72

提高队伍整体素质,强化学习型党组织建设。

产出指标

时效指标

党员大会召开周期

1

每季度召开一次

次/季度

=

035001

党建经费

0.72

提高队伍整体素质,强化学习型党组织建设。

效益指标

经济效益指标

035001

党建经费

0.72

提高队伍整体素质,强化学习型党组织建设。

效益指标

社会效益指标

通过党支部活动提高党员凝聚力

效果显著

定性

035001

党建经费

0.72

提高队伍整体素质,强化学习型党组织建设。

效益指标

生态效益指标

035001

党建经费

0.72

提高队伍整体素质,强化学习型党组织建设。

效益指标

可持续影响指标

035001

党建经费

0.72

提高队伍整体素质,强化学习型党组织建设。

满意度指标

服务对象满意度指标

党员满意度

95

百分比

035001

康复救助残疾儿童2026

339.00

实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。

成本指标

经济成本指标

0-14岁残疾儿童康复训练人均配套经费

0.80

万元

=

035001

康复救助残疾儿童2026

339.00

实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。

成本指标

社会成本指标

035001

康复救助残疾儿童2026

339.00

实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。

成本指标

生态环境成本指标

035001

康复救助残疾儿童2026

339.00

实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。

产出指标

数量指标

完成0-14岁残疾儿童康复训练任务

300

035001

康复救助残疾儿童2026

339.00

实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。

产出指标

质量指标

定点机构验收合格率

100

0-14岁残疾儿童康复救助工作按时、按量、按质落实到位

百分比

=

035001

康复救助残疾儿童2026

339.00

实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。

产出指标

时效指标

0-14岁残疾儿童机构康复训练每人每年训练时长

10

每名儿童可享受10个月时长的训练补助

=

035001

康复救助残疾儿童2026

339.00

实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。

效益指标

经济效益指标

035001

康复救助残疾儿童2026

339.00

实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。

效益指标

社会效益指标

健全残疾人康复体系,满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求

效果显著

定性

035001

康复救助残疾儿童2026

339.00

实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。

效益指标

生态效益指标

035001

康复救助残疾儿童2026

339.00

实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。

效益指标

可持续影响指标

035001

康复救助残疾儿童2026

339.00

实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。

满意度指标

服务对象满意度指标

0-14岁残疾儿童康复训练服务家庭满意度

90

残疾儿童家庭满意度

百分比

此项目为省、市级考核验收,具体情况依据省、市、区通报

注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会

金额单位:万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评(扣)分标准

备注

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1,356.17

1,356.17

252.58

1,103.59

在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

成本指标

经济成本指标

街道、社区、村残疾人专职委员岗位补贴

定性

按时足额保障

残疾人专职委员岗位是为了保障基层残疾人工作开展,为残疾人提供就近服务,促进残疾人优惠政策全面落实。

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1,356.17

1,356.17

252.58

1,103.59

在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

成本指标

社会成本指标

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1,356.17

1,356.17

252.58

1,103.59

在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

成本指标

生态环境成本指标

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1,356.17

1,356.17

252.58

1,103.59

在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

产出指标

数量指标

残疾人家庭无障碍改造

=

25

为残疾人家庭进行无障碍改造(具体任务数以当年市级文件为准)

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1,356.17

1,356.17

252.58

1,103.59

在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

产出指标

数量指标

0-14岁残疾儿童康复训练

300

人次

具有天心区户籍的0-14岁残疾儿童或持天心区居住证的0-6岁有需求和适应指征的残疾儿童参加定点机构训练

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1,356.17

1,356.17

252.58

1,103.59

在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

产出指标

数量指标

救助困难残疾人

200

人次

帮扶救助困难残疾人

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1,356.17

1,356.17

252.58

1,103.59

在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

产出指标

数量指标

残疾人托养服务

100

人次

为就业年龄段内的,符合政策且有需求的残疾人提供机构托养或居家托养服务、发放托养补贴

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1,356.17

1,356.17

252.58

1,103.59

在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

产出指标

数量指标

残疾人及残疾人工作者教育培训

1

为就业年龄段且有职业需求的残疾人提供技能培训,为残疾人工作者提供服务水平提升培训

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1,356.17

1,356.17

252.58

1,103.59

在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

产出指标

数量指标

残疾人辅助器具适配

300

为有需求的残疾人提供辅助器具并提供适配服务

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1,356.17

1,356.17

252.58

1,103.59

在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

产出指标

质量指标

残疾人文化活动宣传等

定性

效果显著

残疾人协会开展相关活动。残疾人重要节日、重要会议、重要比赛等做好宣传组织

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1,356.17

1,356.17

252.58

1,103.59

在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

产出指标

质量指标

残疾人证发放工作

定性

应发尽发

为有需求的残疾人办理残疾人证,为到期、遗失的《残疾人证》办理换领等手续

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1,356.17

1,356.17

252.58

1,103.59

在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

产出指标

质量指标

残疾人机构托养服务

160

残疾人托养省级任务分配

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1,356.17

1,356.17

252.58

1,103.59

在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

产出指标

时效指标

各项政策按时按要求完成

95

百分比

各业务线工作完成及时率

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1,356.17

1,356.17

252.58

1,103.59

在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

效益指标

经济效益指标

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1,356.17

1,356.17

252.58

1,103.59

在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

效益指标

社会效益指标

落实政策,维护残疾人权益

定性

效果显著

做好基础工作,保障康复、教就、培训、救助、维权等政策实施到位。

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1,356.17

1,356.17

252.58

1,103.59

在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

效益指标

生态效益指标

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1,356.17

1,356.17

252.58

1,103.59

在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

效益指标

可持续影响指标

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1,356.17

1,356.17

252.58

1,103.59

在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

满意度指标

服务对象满意度指标

民生实事完成情况

100

百分比

民生实事项目满意度

注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

天心区残联
2026年5月18日

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