2026年度长沙市天心区残疾人联合会部门预算
2026年度长沙市天心区残疾人联合会部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
10、项目支出绩效目标表
11、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、听取残疾人意见,及时反映残疾人需求,切实维护残疾人合法权益。
2、团结教育残疾人遵守法律,履行义务。
3、负责宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会的力量关心帮助残疾人。
4、负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,努力为残疾人的工作、生活创造良好的外部环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府拟订和实施残疾人事业的规划,对有关业务进行指导和管理。
6、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。
7、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
本部门有1个事业单位,无二级机构。事业单位具体为:长沙市天心区残疾人联合会;
二、部门预算单位构成
长沙市天心区残疾人联合会部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1,356.17万元,其中:财政拨款1,356.17万元。收入较去年减少6.18万元,主要是依据往年及当年资金使用情况调整资金预算,删减政策到期的项目预算、连续2年未产生支出的项目。
(二)支出预算:2026年本部门支出预算1,356.17万元。社会保障和就业支出1,327.59万元,卫生健康支出13.49万元,住房保障支出15.1万元。支出较去年减少6.18万元,主要是依据往年及当年资金使用情况调整资金预算,删减政策到期的项目预算、连续2年未产生支出的项目。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算1,356.17万元,其中,社会保障和就业支出1,327.59万元,占97.89%;卫生健康支出13.49万元,占0.99%;住房保障支出15.1万元,占1.11%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数252.58万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算数1,103.59万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出19.72万元,主要用于残疾人服务工作、党建组织等方面;残疾人康复支出376.3万元,主要用于残疾儿童康复训练补贴、康复机构评审、残疾人“光明关爱”项目补贴、残疾人辅助器具适配、助残日活动、教育培训、打造儿童康复特色项目等方面等方面;残疾人就业支出269.65万元,主要用于残疾人托养服务、残疾人就业培训、支持残疾人自谋职业创业、开展辅助性就业、对困难残疾人的基本养老保险补贴等方面;其他残疾人事业支出437.92万元,主要用于残疾人和困难残疾人子女就学救助、残疾人家庭无障碍改造、社区无障碍改造、维护残疾人合法权益、残疾人救助和慰问、志愿助残项目、残疾人证发放、残疾人基本情况动态调查、残疾人基层组织工作和基层队伍建设、残疾人工作宣传、残疾人专门协会工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年本部门机关运行经费16.85万元,与上年预算持平。
(二)“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年持平,主要是因为本年与上年的“三公”经费安排未发生变化。
(三)一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,未安排培训费预算;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额540.32万元,其中,货物类采购预算6.47万元;工程类采购预算7万元;服务类采购预算526.85万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底,本部门共有车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1,356.17万元,其中,基本支出252.58万元,项目支出1,103.59万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2026年部门预算表
|
2026年部门收支总体情况表 | |||
|
单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会 |
|||
|
单位:万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1356.17 |
一、[201]一般公共服务支出 |
|
|
二、财政专户管理资金收入 |
二、[202]外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、[203]国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、[204]公共安全支出 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
五、[205]教育支出 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
六、[206]科学技术支出 |
||
|
七、其他收入 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、[208]社会保障和就业支出 |
1327.59 | ||
|
九、[209]社会保险基金支出 |
|||
|
十、[210]卫生健康支出 |
13.49 | ||
|
十一、[211]节能环保支出 |
|||
|
十二、[212]城乡社区支出 |
|||
|
十三、[213]农林水支出 |
|||
|
十四、[214]交通运输支出 |
|||
|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|||
|
十七、[217]金融支出 |
|||
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
|||
|
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、[221]住房保障支出 |
15.10 | ||
|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、[227]预备费 |
|||
|
二十五、[229]其他支出 |
|||
|
二十六、[230]转移性支出 |
|||
|
二十七、[231]债务还本支出 |
|||
|
二十八、[232]债务付息支出 |
|||
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|||
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1356.17 |
本年支出合计 |
1356.17 |
|
财政拨款结余结转 |
结转下年 |
||
|
财政拨款结转 |
|||
|
财政拨款结余 |
|||
|
财政专户结余结转 |
|||
|
单位资金结余结转 |
|||
|
收入总计 |
1356.17 |
支出总计 |
1356.17 |
|
2026年部门收入总体情况表 | |||||||||||||
|
单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会 |
|||||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||||||
|
合计 |
1356.17 |
1356.17 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1327.59 |
1327.59 |
||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
20.64 |
20.64 |
||||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.76 |
13.76 |
||||||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.88 |
6.88 |
||||||||
|
11 |
残疾人事业 |
1306.95 |
1306.95 |
||||||||||
|
208 |
11 |
01 |
行政运行 |
203.36 |
203.36 |
||||||||
|
208 |
11 |
02 |
一般行政管理事务 |
19.72 |
19.72 |
||||||||
|
208 |
11 |
04 |
残疾人康复 |
376.30 |
376.30 |
||||||||
|
208 |
11 |
05 |
残疾人就业 |
269.65 |
269.65 |
||||||||
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
437.92 |
437.92 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.49 |
13.49 |
||||||||||
|
07 |
计划生育事务 |
0.38 |
0.38 |
||||||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
0.38 |
0.38 |
||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
13.11 |
13.11 |
||||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
13.11 |
13.11 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.10 |
15.10 |
||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
15.10 |
15.10 |
||||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
15.10 |
15.10 |
||||||||
|
2026年部门支出总体情况表 | |||||||||
|
单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会 |
|||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
合计 |
1356.17 |
252.58 |
1103.59 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1327.59 |
224.00 |
1103.59 |
|||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
20.64 |
20.64 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.76 |
13.76 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.88 |
6.88 |
||||
|
11 |
残疾人事业 |
1306.95 |
203.36 |
1103.59 |
|||||
|
208 |
11 |
01 |
行政运行 |
203.36 |
203.36 |
||||
|
208 |
11 |
02 |
一般行政管理事务 |
19.72 |
19.72 |
||||
|
208 |
11 |
04 |
残疾人康复 |
376.30 |
376.30 |
||||
|
208 |
11 |
05 |
残疾人就业 |
269.65 |
269.65 |
||||
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
437.92 |
437.92 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.49 |
13.49 |
||||||
|
07 |
计划生育事务 |
0.38 |
0.38 |
||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
0.38 |
0.38 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
13.11 |
13.11 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
13.11 |
13.11 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.10 |
15.10 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
15.10 |
15.10 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
15.10 |
15.10 |
||||
|
2026年财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会 |
||||||
|
单位:万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1356.17 |
一、本年支出 |
1356.17 |
1356.17 |
||
|
(一)一般公共预算拨款 |
1356.17 |
一、[201]一般公共服务支出 |
||||
|
(二)政府性基金预算拨款 |
二、[202]外交支出 |
|||||
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
三、[203]国防支出 |
|||||
|
二、上年结转 |
四、[204]公共安全支出 |
|||||
|
(一)一般公共预算拨款 |
五、[205]教育支出 |
|||||
|
(二)政府性基金预算拨款 |
六、[206]科学技术支出 |
|||||
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
八、[208]社会保障和就业支出 |
1327.59 |
1327.59 |
||||
|
九、[209]社会保险基金支出 |
||||||
|
十、[210]卫生健康支出 |
13.49 |
13.49 |
||||
|
十一、[211]节能环保支出 |
||||||
|
十二、[212]城乡社区支出 |
||||||
|
十三、[213]农林水支出 |
||||||
|
十四、[214]交通运输支出 |
||||||
|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
||||||
|
十七、[217]金融支出 |
||||||
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
||||||
|
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
二十、[221]住房保障支出 |
15.10 |
15.10 |
||||
|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十四、[227]预备费 |
||||||
|
二十五、[229]其他支出 |
||||||
|
二十六、[230]转移性支出 |
||||||
|
二十七、[231]债务还本支出 |
||||||
|
二十八、[232]债务付息支出 |
||||||
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
||||||
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
1356.17 |
支出总计 |
1356.17 |
1356.17 |
||
|
2026年一般公共预算支出情况表 | ||||||
|
单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会 |
||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
合计 |
1356.17 |
252.58 |
1103.59 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1327.59 |
224.00 |
1103.59 | ||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
20.64 |
20.64 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.76 |
13.76 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.88 |
6.88 |
|
|
11 |
残疾人事业 |
1306.95 |
203.36 |
1103.59 | ||
|
208 |
11 |
01 |
行政运行 |
203.36 |
203.36 |
|
|
208 |
11 |
02 |
一般行政管理事务 |
19.72 |
19.72 | |
|
208 |
11 |
04 |
残疾人康复 |
376.30 |
376.30 | |
|
208 |
11 |
05 |
残疾人就业 |
269.65 |
269.65 | |
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
437.92 |
437.92 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.49 |
13.49 |
|||
|
07 |
计划生育事务 |
0.38 |
0.38 |
|||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
0.38 |
0.38 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
13.11 |
13.11 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
13.11 |
13.11 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.10 |
15.10 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
15.10 |
15.10 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
15.10 |
15.10 |
|
|
2026年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会 |
||||
|
单位:万元 | ||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
252.58 |
235.73 |
16.85 | |
|
301 |
工资福利支出 |
203.85 |
203.85 |
|
|
30101 |
基本工资 |
30.54 |
30.54 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
20.06 |
20.06 |
|
|
30103 |
奖金 |
52.45 |
52.45 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
20.03 |
20.03 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.76 |
13.76 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.88 |
6.88 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.47 |
4.47 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.09 |
5.09 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.69 |
0.69 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.10 |
15.10 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.76 |
1.76 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33.03 |
33.03 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
16.85 |
16.85 | |
|
30201 |
办公费 |
6.28 |
6.28 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30226 |
劳务费 |
0.72 |
0.72 | |
|
30228 |
工会经费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.30 |
5.30 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.05 |
1.05 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.88 |
31.88 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.99 |
4.99 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.38 |
0.38 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
26.51 |
26.51 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|||
|
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
|
单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会 |
||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
部门名称 |
三公经费 | |||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
总计: |
0.50 |
0.50 | ||||
|
035001_长沙市天心区残疾人联合会 |
0.50 |
0.50 | ||||
|
说明:无内容表示本单位本年度无三公经费预算 |
||||||
|
2026年政府性基金预算支出情况表 | ||||
|
单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会 |
||||
|
单位:万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计: |
||||
|
说明:为空表示本单位本年度无政府基金预算 | ||||
|
2026年国有资本经营预算支出情况表 | ||||||
|
单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会 |
||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
合计 |
||||||
|
说明:为空表示本单位本年度无国有资本经营预算 |
||||||
|
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会 |
金额单位:万元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位(专项)名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评(扣分标准) |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
|
035001 |
长沙市天心区残疾人联合会 |
1,103.59 |
实施期绩效目标 |
|||||||||
|
035001 |
残疾人服务工作经费2026 |
19.00 |
保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制数 |
19 |
成本控制在19万以内 |
万元 |
≤ |
||
|
035001 |
残疾人服务工作经费2026 |
19.00 |
保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转 |
成本指标 |
社会成本指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人服务工作经费2026 |
19.00 |
保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人服务工作经费2026 |
19.00 |
保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转 |
产出指标 |
数量指标 |
配合各业务线工作完成 率 |
100 |
保障就业培训工作落实 |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾人服务工作经费2026 |
19.00 |
保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转 |
产出指标 |
质量指标 |
各条业务线考核达标率 |
100 |
保障残疾人教育、就业、培训、托养、康复、维权、组宣等业务工作有效、有序、有力落实到位 |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾人服务工作经费2026 |
19.00 |
保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转 |
产出指标 |
时效指标 |
配合残疾人基本状况调查工作及时率 |
100 |
保障残疾人基本状况调查工作按时时完成 |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾人服务工作经费2026 |
19.00 |
保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人服务工作经费2026 |
19.00 |
保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障各业务线项目、活动长效有序展开 |
效果显著 |
定性 |
||||
|
035001 |
残疾人服务工作经费2026 |
19.00 |
保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转 |
效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人服务工作经费2026 |
19.00 |
保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人服务工作经费2026 |
19.00 |
保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
业务线满意度 |
90 |
各业务线对配合工作情况的满意度 |
百分比 |
≥ |
||
|
035001 |
残疾人教育培训就业经费2026 |
249.65 |
一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
残疾人个体工商户、种养殖业人员支持标准 |
1000 |
自谋职业、创业的,支持标准1000元/人/年 |
元/人/年 |
≥ |
||
|
035001 |
残疾人教育培训就业经费2026 |
249.65 |
一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
低保户基本养老保险缴费补贴比例(个体工商户) |
50 |
生活困难残疾人个体工商户每年补贴上一年度最低缴费基数的50% |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾人教育培训就业经费2026 |
249.65 |
一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
重度困难残疾人家庭托养补贴 |
200 |
对符合条件的重度残疾人家庭给予200元/人/月 |
元/人/月 |
= |
||
|
035001 |
残疾人教育培训就业经费2026 |
249.65 |
一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
低保户基本养老保险缴费补贴比例(灵活就业人员) |
40 |
生活困难残疾人灵活就业人员每年补贴上一年度最低缴费基数的40% |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾人教育培训就业经费2026 |
249.65 |
一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。 |
成本指标 |
社会成本指标 |
定点残疾人服务机构承接托养服务完成情况 |
90 |
按市级当年考核标准完成服务,并依据人数、打卡给予服务补贴 |
百分比 |
≥ |
||
|
035001 |
残疾人教育培训就业经费2026 |
249.65 |
一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人教育培训就业经费2026 |
249.65 |
一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。 |
产出指标 |
数量指标 |
居家托养服务人数 |
100 |
完成市级残疾人居家托养服务人数任务 |
人 |
≥ |
||
|
035001 |
残疾人教育培训就业经费2026 |
249.65 |
一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。 |
产出指标 |
数量指标 |
机构托养服务人数 |
160 |
完成市级残疾人机构托养服务人数任务 |
人 |
≥ |
||
|
035001 |
残疾人教育培训就业经费2026 |
249.65 |
一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。 |
产出指标 |
质量指标 |
托养服务验收合格率 |
100 |
居家托养、机构托养市级验收达标率 |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾人教育培训就业经费2026 |
249.65 |
一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。 |
产出指标 |
质量指标 |
补助发放准确率 |
100 |
残疾人个体工商户、种养殖业人员自谋职业、创业的,支持标准1000元/人/年\;困难残疾人和灵活就业人员给基本养老保险缴费补贴,标准低保户补贴每年补贴上一年度最低缴费基数的个体工商户50%、灵活就业人员40%\;重度困难残疾人家庭托养补贴,对符合条件的重残家庭发放200元/人/月补贴\;按政策要求补助到位 |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾人教育培训就业经费2026 |
249.65 |
一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。 |
产出指标 |
时效指标 |
托养服务完成及时率 |
100 |
12月底完成机构托养服务、居家托养服务市级任务 |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾人教育培训就业经费2026 |
249.65 |
一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人教育培训就业经费2026 |
249.65 |
一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障残疾人合法权益 |
效果显著 |
建立社会保障体系、社区建设体系;促进残疾人就业,保障残疾人教育,改善残疾人及家庭生活,促进社会和谐进步 |
定性 |
|||
|
035001 |
残疾人教育培训就业经费2026 |
249.65 |
一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人教育培训就业经费2026 |
249.65 |
一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人教育培训就业经费2026 |
249.65 |
一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业,支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居家托养服务情况满意度 |
85 |
以市级验收情况为准 |
百分比 |
≥ |
||
|
035001 |
残疾人康复项目经费2026 |
37.30 |
一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制数 |
37.30 |
完成残疾人辅助器具适配、光明关爱等省、市、区项目工作,成本不超过37.3万元 |
万元 |
≤ |
此项目全市已连续执行10余年,但由于2025年文件到期,2026年新标准未定,故未有具体数据化标准。 | |
|
035001 |
残疾人康复项目经费2026 |
37.30 |
一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设 |
成本指标 |
社会成本指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人康复项目经费2026 |
37.30 |
一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人康复项目经费2026 |
37.30 |
一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设 |
产出指标 |
数量指标 |
湖南省辅具系统结算准确率 |
100 |
残疾人辅助器具适配系统结算 |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾人康复项目经费2026 |
37.30 |
一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设 |
产出指标 |
数量指标 |
“光明*关爱”项目实施完成度 |
100 |
依据2026年新文件要求完成任务率 |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾人康复项目经费2026 |
37.30 |
一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设 |
产出指标 |
质量指标 |
康复救助各项目完成合格率 |
100 |
实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。保障康复救助工作按时、按量、按质落实到位 |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾人康复项目经费2026 |
37.30 |
一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设 |
产出指标 |
时效指标 |
康复救助各项目完成及时率 |
100 |
根据项目协议,及时拨付款项 |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾人康复项目经费2026 |
37.30 |
一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人康复项目经费2026 |
37.30 |
一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设 |
效益指标 |
社会效益指标 |
健全残疾人康复体系,满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求 |
有效开展 |
健全残疾人康复体系,满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求 |
定性 |
|||
|
035001 |
残疾人康复项目经费2026 |
37.30 |
一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设 |
效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人康复项目经费2026 |
37.30 |
一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人康复项目经费2026 |
37.30 |
一是扩大康复服务范围,实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作;二是加大社区康复服务设施建设 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各种形式回访享受项目情况 |
80 |
百分比 |
= |
|||
|
035001 |
残疾人维权无障碍经费2026 |
20.00 |
一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
创建市级“残疾人无障碍社区” |
10 |
创建1个以上的残疾人无障碍社区建设,对改造符合标准的社区给予区级10万元的补贴 |
万元 |
= |
||
|
035001 |
残疾人维权无障碍经费2026 |
20.00 |
一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
完成残疾人家庭无障碍改造 |
25 |
具体任务数以当年市级文件为准,按要求完成残疾人家庭的无障碍改造。 |
户 |
= |
||
|
035001 |
残疾人维权无障碍经费2026 |
20.00 |
一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。 |
成本指标 |
社会成本指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人维权无障碍经费2026 |
20.00 |
一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人维权无障碍经费2026 |
20.00 |
一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
配备法律顾问,开展专业维权 |
1 |
配备法律顾问,开展专业维权 |
家 |
≥ |
||
|
035001 |
残疾人维权无障碍经费2026 |
20.00 |
一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。 |
产出指标 |
质量指标 |
开展相关法律培训,宣传残疾人法治维权意识。完成残疾人无障碍设施改造和社区无障碍改造工作 |
按规定完成 |
开展相关法律培训,宣传残疾人法治维权意识。完成残疾人无障碍设施改造和社区无障碍改造工作 |
定性 |
|||
|
035001 |
残疾人维权无障碍经费2026 |
20.00 |
一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。 |
产出指标 |
时效指标 |
年度内按时完成残疾人家庭无障碍改造任务 |
100 |
残疾人家庭无障碍改造完成率 |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾人维权无障碍经费2026 |
20.00 |
一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人维权无障碍经费2026 |
20.00 |
一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
积极宣传合法维权意识,提升合法服务质量 |
保障残疾人合法权益;效果显著 |
积极宣传合法维权意识,提升合法服务质量 |
定性 |
|||
|
035001 |
残疾人维权无障碍经费2026 |
20.00 |
一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人维权无障碍经费2026 |
20.00 |
一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人维权无障碍经费2026 |
20.00 |
一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》,完成20户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系,维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭无障碍改造满意度 |
80 |
残疾人家庭对项目的满意度 |
百分比 |
≥ |
||
|
035001 |
残疾人慰问救济补助经费2026 |
110.00 |
因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人 |
成本指标 |
经济成本指标 |
自费药物救助每人每年上限 |
2000 |
依据文件,在基本医疗慢特病门诊年度医药费用支出在2000元(含)以上的困难残疾 人,按票据金额中个人承担部分的20%,不超过2000元 |
元 |
≤ |
||
|
035001 |
残疾人慰问救济补助经费2026 |
110.00 |
因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人 |
成本指标 |
经济成本指标 |
住院医疗救助每人每年救助金额上限 |
3000 |
依据文件,重度、一户多残、以老养残、低收入家庭的残疾人,在享受基本医疗保险、大病保险、医疗救助后,住院医疗费用个人部分在3000元(含 )以上、按照个人承担部分的30%(不超过3000元)给予救助 |
元 |
≤ |
||
|
035001 |
残疾人慰问救济补助经费2026 |
110.00 |
因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人 |
成本指标 |
社会成本指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人慰问救济补助经费2026 |
110.00 |
因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人慰问救济补助经费2026 |
110.00 |
因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人 |
产出指标 |
数量指标 |
救助帮扶人数 |
200 |
人 |
≥ |
|||
|
035001 |
残疾人慰问救济补助经费2026 |
110.00 |
因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人 |
产出指标 |
质量指标 |
救助发放准确率 |
100 |
根据文件要求,以残疾人本人、家庭等困难情况确定救助范围、救助金额 |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾人慰问救济补助经费2026 |
110.00 |
因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人 |
产出指标 |
时效指标 |
救助发放及时率 |
100 |
每两个月审批一次 |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾人慰问救济补助经费2026 |
110.00 |
因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人慰问救济补助经费2026 |
110.00 |
因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人 |
效益指标 |
社会效益指标 |
改善残疾人生活困难 |
效果良好 |
定性 |
||||
|
035001 |
残疾人慰问救济补助经费2026 |
110.00 |
因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人 |
效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人慰问救济补助经费2026 |
110.00 |
因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人慰问救济补助经费2026 |
110.00 |
因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助,助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各种形式回访享受项目情况 |
80 |
救助对象满意度 |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026 |
292.02 |
完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
按区级文件标准拨岗位补贴 |
1880 |
社区、村专职委员不低于1880元/月 |
元 |
≥ |
||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026 |
292.02 |
完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
区级财政补贴比例 |
40 |
街道专职委员岗位补贴区财政补贴总费用的40% |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026 |
292.02 |
完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。 |
成本指标 |
社会成本指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026 |
292.02 |
完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026 |
292.02 |
完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展社区、村、街道专职委员业务培训班 |
1 |
以视频、会议、“微信+宣传资料”等方式开展业务培训 |
次 |
≥ |
||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026 |
292.02 |
完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。 |
产出指标 |
质量指标 |
岗位补贴拨付准确率 |
90 |
专职委员完成工作的及时性、完整性、正确率达到90% |
百分比 |
≥ |
||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026 |
292.02 |
完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。 |
产出指标 |
时效指标 |
岗位补贴拨付及时率 |
100 |
每季度按实拨付岗位经费 |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026 |
292.02 |
完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026 |
292.02 |
完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升专职委员事业服务能力 |
效果显著 |
促进残疾人就业,保障残疾人教育,改善残疾人及家庭生活,促进社会和谐进步。加强宣传力度,残疾人就业、补助等政策宣传到位 |
定性 |
|||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026 |
292.02 |
完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026 |
292.02 |
完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费-岗位补贴2026 |
292.02 |
完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养,推进机构专业化人才培训,建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
专职委员履职情况满意度 |
90 |
百分比 |
= |
|||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费2026 |
15.90 |
以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
残疾人基本信息状况调查工作经费配套 |
5 |
按照市级文件测算,区级配套5元/人的调查工作经费 |
元 |
= |
||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费2026 |
15.90 |
以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。 |
成本指标 |
社会成本指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费2026 |
15.90 |
以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费2026 |
15.90 |
以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。 |
产出指标 |
数量指标 |
残疾人基本信息状况调查人数 |
8000 |
调查人数以全国残疾人证办证系统内数据为准 |
人 |
≥ |
||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费2026 |
15.90 |
以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。 |
产出指标 |
质量指标 |
调查工作流程合规率 |
100 |
加大残疾人基层组织建设工作,保障残疾朋友就近享受服务、申请政策。 |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费2026 |
15.90 |
以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。 |
产出指标 |
质量指标 |
系统上报准确率 |
90 |
督促每个街道按时完成残疾人基本信息状况调查工作,上报系统准确率 |
百分比 |
≥ |
||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费2026 |
15.90 |
以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。 |
产出指标 |
时效指标 |
工作完成及时率 |
100 |
12月前完成残疾人基本信息状况调查工作 |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费2026 |
15.90 |
以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费2026 |
15.90 |
以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升基层组织残疾人服务能力 |
效果显著 |
促进残疾人就业,保障残疾人教育,改善残疾人及家庭生活,促进社会和谐进步。加强宣传力度,残疾人就业、补助等政策宣传到位 |
定性 |
|||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费2026 |
15.90 |
以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费2026 |
15.90 |
以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾人组宣文体经费2026 |
15.90 |
以基层残疾人组织规范化建设为主线,街道、社区、村残疾人专职委员为重点,推动社区工作深入开展。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
组织宣传工作满意度 |
80 |
百分比 |
≥ |
|||
|
035001 |
残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学 |
20.00 |
按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
残疾学生及生活困难残疾人家庭子女中等教育补助标准 |
3000 |
残疾学生及生活困难残疾人家庭子女中等教育补助标准 |
元/学年 |
= |
||
|
035001 |
残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学 |
20.00 |
按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
参加全国统一考试,在普通高校或科研院所进行全日制学习的残疾人研究生,以及生活困难残疾人家庭子女研究生,一次性补助。 |
5000 |
参加全国统一考试,在普通高校或科研院所进行全日制学习的残疾人研究生,以及生活困难残疾人家庭子女研究生,一次性补助。 |
元(一次性) |
= |
||
|
035001 |
残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学 |
20.00 |
按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
参加全国成人高试、高等教育自学考试的残疾学生,在取得学历证书一年内、一次性补助 |
5000 |
参加全国成人高试、高等教育自学考试的残疾学生,在取得学历证书一年内、一次性补助 |
元(一次性) |
= |
||
|
035001 |
残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学 |
20.00 |
按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
专科(高职)和本科教育的残疾学生及生活困难残疾人家庭子女 |
3000 |
专科(高职)和本科教育的残疾学生及生活困难残疾人家庭子女 |
元/学年 |
= |
||
|
035001 |
残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学 |
20.00 |
按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。 |
成本指标 |
社会成本指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学 |
20.00 |
按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学 |
20.00 |
按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放准确率 |
100 |
对有申请的、符合条件的对象应补尽补 |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学 |
20.00 |
按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。 |
产出指标 |
质量指标 |
审核准确率 |
100 |
按要求审核补贴对象申请条件 |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学 |
20.00 |
按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
100 |
每年12月10日前发放 |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学 |
20.00 |
按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学 |
20.00 |
按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
有效缓解残疾人(家庭)生活压力 |
效果显著 |
定性 |
||||
|
035001 |
残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学 |
20.00 |
按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学 |
20.00 |
按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
035001 |
残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学 |
20.00 |
按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助,做到应补尽补。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救助对象满意度 |
90 |
百分比 |
= |
|||
|
035001 |
党建经费 |
0.72 |
提高队伍整体素质,强化学习型党组织建设。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
计提比例 |
2 |
依据在职人员年度应发工资总额的2%及财政预算测算 |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
党建经费 |
0.72 |
提高队伍整体素质,强化学习型党组织建设。 |
成本指标 |
社会成本指标 |
|||||||
|
035001 |
党建经费 |
0.72 |
提高队伍整体素质,强化学习型党组织建设。 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
|||||||
|
035001 |
党建经费 |
0.72 |
提高队伍整体素质,强化学习型党组织建设。 |
产出指标 |
数量指标 |
党员大会完成学习次数 |
4 |
开展多形式党员学习 |
次 |
≥ |
||
|
035001 |
党建经费 |
0.72 |
提高队伍整体素质,强化学习型党组织建设。 |
产出指标 |
质量指标 |
活动参与党员到位率 |
100 |
百分比 |
= |
|||
|
035001 |
党建经费 |
0.72 |
提高队伍整体素质,强化学习型党组织建设。 |
产出指标 |
时效指标 |
党员大会召开周期 |
1 |
每季度召开一次 |
次/季度 |
= |
||
|
035001 |
党建经费 |
0.72 |
提高队伍整体素质,强化学习型党组织建设。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
|
035001 |
党建经费 |
0.72 |
提高队伍整体素质,强化学习型党组织建设。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
通过党支部活动提高党员凝聚力 |
效果显著 |
定性 |
||||
|
035001 |
党建经费 |
0.72 |
提高队伍整体素质,强化学习型党组织建设。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
035001 |
党建经费 |
0.72 |
提高队伍整体素质,强化学习型党组织建设。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
035001 |
党建经费 |
0.72 |
提高队伍整体素质,强化学习型党组织建设。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员满意度 |
95 |
百分比 |
≥ |
|||
|
035001 |
康复救助残疾儿童2026 |
339.00 |
实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
0-14岁残疾儿童康复训练人均配套经费 |
0.80 |
万元 |
= |
|||
|
035001 |
康复救助残疾儿童2026 |
339.00 |
实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。 |
成本指标 |
社会成本指标 |
|||||||
|
035001 |
康复救助残疾儿童2026 |
339.00 |
实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
|||||||
|
035001 |
康复救助残疾儿童2026 |
339.00 |
实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
完成0-14岁残疾儿童康复训练任务 |
300 |
人 |
≥ |
|||
|
035001 |
康复救助残疾儿童2026 |
339.00 |
实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。 |
产出指标 |
质量指标 |
定点机构验收合格率 |
100 |
0-14岁残疾儿童康复救助工作按时、按量、按质落实到位 |
百分比 |
= |
||
|
035001 |
康复救助残疾儿童2026 |
339.00 |
实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。 |
产出指标 |
时效指标 |
0-14岁残疾儿童机构康复训练每人每年训练时长 |
10 |
每名儿童可享受10个月时长的训练补助 |
月 |
= |
||
|
035001 |
康复救助残疾儿童2026 |
339.00 |
实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
|
035001 |
康复救助残疾儿童2026 |
339.00 |
实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
健全残疾人康复体系,满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求 |
效果显著 |
定性 |
||||
|
035001 |
康复救助残疾儿童2026 |
339.00 |
实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
035001 |
康复救助残疾儿童2026 |
339.00 |
实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
035001 |
康复救助残疾儿童2026 |
339.00 |
实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
0-14岁残疾儿童康复训练服务家庭满意度 |
90 |
残疾儿童家庭满意度 |
百分比 |
≥ |
此项目为省、市级考核验收,具体情况依据省、市、区通报 | |
|
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||
|
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
|
单位:035001_长沙市天心区残疾人联合会 |
||||||||||||||||||
|
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评(扣)分标准 |
备注 | ||||
|
035001 |
长沙市天心区残疾人联合会 |
1,356.17 |
1,356.17 |
252.58 |
1,103.59 |
在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
街道、社区、村残疾人专职委员岗位补贴 |
定性 |
按时足额保障 |
残疾人专职委员岗位是为了保障基层残疾人工作开展,为残疾人提供就近服务,促进残疾人优惠政策全面落实。 |
||||||
|
035001 |
长沙市天心区残疾人联合会 |
1,356.17 |
1,356.17 |
252.58 |
1,103.59 |
在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。 |
成本指标 |
社会成本指标 |
||||||||||
|
035001 |
长沙市天心区残疾人联合会 |
1,356.17 |
1,356.17 |
252.58 |
1,103.59 |
在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
035001 |
长沙市天心区残疾人联合会 |
1,356.17 |
1,356.17 |
252.58 |
1,103.59 |
在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。 |
产出指标 |
数量指标 |
残疾人家庭无障碍改造 |
= |
25 |
户 |
为残疾人家庭进行无障碍改造(具体任务数以当年市级文件为准) |
|||||
|
035001 |
长沙市天心区残疾人联合会 |
1,356.17 |
1,356.17 |
252.58 |
1,103.59 |
在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。 |
产出指标 |
数量指标 |
0-14岁残疾儿童康复训练 |
≥ |
300 |
人次 |
具有天心区户籍的0-14岁残疾儿童或持天心区居住证的0-6岁有需求和适应指征的残疾儿童参加定点机构训练 |
|||||
|
035001 |
长沙市天心区残疾人联合会 |
1,356.17 |
1,356.17 |
252.58 |
1,103.59 |
在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。 |
产出指标 |
数量指标 |
救助困难残疾人 |
≥ |
200 |
人次 |
帮扶救助困难残疾人 |
|||||
|
035001 |
长沙市天心区残疾人联合会 |
1,356.17 |
1,356.17 |
252.58 |
1,103.59 |
在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。 |
产出指标 |
数量指标 |
残疾人托养服务 |
≥ |
100 |
人次 |
为就业年龄段内的,符合政策且有需求的残疾人提供机构托养或居家托养服务、发放托养补贴 |
|||||
|
035001 |
长沙市天心区残疾人联合会 |
1,356.17 |
1,356.17 |
252.58 |
1,103.59 |
在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。 |
产出指标 |
数量指标 |
残疾人及残疾人工作者教育培训 |
≥ |
1 |
次 |
为就业年龄段且有职业需求的残疾人提供技能培训,为残疾人工作者提供服务水平提升培训 |
|||||
|
035001 |
长沙市天心区残疾人联合会 |
1,356.17 |
1,356.17 |
252.58 |
1,103.59 |
在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。 |
产出指标 |
数量指标 |
残疾人辅助器具适配 |
≥ |
300 |
件 |
为有需求的残疾人提供辅助器具并提供适配服务 |
|||||
|
035001 |
长沙市天心区残疾人联合会 |
1,356.17 |
1,356.17 |
252.58 |
1,103.59 |
在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。 |
产出指标 |
质量指标 |
残疾人文化活动宣传等 |
定性 |
效果显著 |
残疾人协会开展相关活动。残疾人重要节日、重要会议、重要比赛等做好宣传组织 |
||||||
|
035001 |
长沙市天心区残疾人联合会 |
1,356.17 |
1,356.17 |
252.58 |
1,103.59 |
在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。 |
产出指标 |
质量指标 |
残疾人证发放工作 |
定性 |
应发尽发 |
为有需求的残疾人办理残疾人证,为到期、遗失的《残疾人证》办理换领等手续 |
||||||
|
035001 |
长沙市天心区残疾人联合会 |
1,356.17 |
1,356.17 |
252.58 |
1,103.59 |
在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。 |
产出指标 |
质量指标 |
残疾人机构托养服务 |
≥ |
160 |
人 |
残疾人托养省级任务分配 |
|||||
|
035001 |
长沙市天心区残疾人联合会 |
1,356.17 |
1,356.17 |
252.58 |
1,103.59 |
在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。 |
产出指标 |
时效指标 |
各项政策按时按要求完成 |
≥ |
95 |
百分比 |
各业务线工作完成及时率 |
|||||
|
035001 |
长沙市天心区残疾人联合会 |
1,356.17 |
1,356.17 |
252.58 |
1,103.59 |
在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
035001 |
长沙市天心区残疾人联合会 |
1,356.17 |
1,356.17 |
252.58 |
1,103.59 |
在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
落实政策,维护残疾人权益 |
定性 |
效果显著 |
做好基础工作,保障康复、教就、培训、救助、维权等政策实施到位。 |
||||||
|
035001 |
长沙市天心区残疾人联合会 |
1,356.17 |
1,356.17 |
252.58 |
1,103.59 |
在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
||||||||||
|
035001 |
长沙市天心区残疾人联合会 |
1,356.17 |
1,356.17 |
252.58 |
1,103.59 |
在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
||||||||||
|
035001 |
长沙市天心区残疾人联合会 |
1,356.17 |
1,356.17 |
252.58 |
1,103.59 |
在完成全区残疾人工作的基础上,完成好民生实事工作,解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
民生实事完成情况 |
≥ |
100 |
百分比 |
民生实事项目满意度 |
|||||
|
注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||||
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