2022年长沙市天心区工商业联合会部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、参与区域内大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督。
2、引导会员积极参与经济建设。
3、做区域内工商界代表人士政治安排的推荐工作。
4、做非公有制经济人士中思想政治工作,推动企业文化建设。
5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。
6、引导会员积极参与“光彩事业”。
7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。
9、做好创业富民有关工作。
10、承办政府和有关部门的委托事项。
(二)机构设置
长沙市天心区工商业联合会内设机构包括:本部门由 1个行政单位、内设一个科室。行政单位具体为:长沙市天心区工商业联合会;内设科室具体为:办公室。全部纳入2022年的部门预算。
二、部门预算单位构成
长沙市天心区工商业联合会部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算100.23万元,其中:财政拨款100.23万元。收入较去年减少0.39万元,主要是人员类支出减少。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算100.23万元,其中,一般公共服务支出76.27万元,社会保障和就业支出7.41万元,卫生健康支出9.12万元,住房保障支出7.44万元。支出较去年减少0.39万元,主要是社会保障和就业支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算100.23万元,其中,一般公共服务支出76.27万元,占76.09%;社会保障和就业支出7.41万元,占7.39%;卫生健康支出9.12万元,占9.1%;住房保障支出7.44万元,占7.42%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数81.68万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算数18.55万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务18.55万元,主要用于工商联招商引资及区域形象推广、基层商会及行业商会建设管理、考察调研、教育培训、会务会议及光彩事业等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本部门机关运行经费11.57万元,与上年预算持平。
(二)“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0.5万元,六届二次执委大会,人数约230人;天心青商会成立大会,人数约50人;培训费预算4万元,用于开展四期“天心赢商学院”、组织天心区非公企业领军人才赴高校和上市企业访学等培训活动;拟举办企业股权激励与顶层设计沙龙活动、“她”经济培训、国际国内经济形势分析讲座、二十大报告辅导宣讲等。
(四)政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为100.23万元,其中,基本支出81.68万元,项目支出18.55万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表(见附件)
长沙市天心区工商业联合会
2022年3月31日
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