首页 > 政务公开 > 其他单位信息公开目录 > 区征收办 > 财政信息

2024年长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室部门预算

发布时间 : 2024-04-09 来源:天心区征收办 字体大小:

2024年度长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室部门预算 

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

(二)机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算 

(三)一般性支出情况 

(四)政府采购情况 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

(六)预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、财政拨款收支总体情况表 

5、一般公共预算支出情况表 

6、一般公共预算基本支出情况表 

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

8、政府性基金预算支出情况表 

9、项目支出绩效目标表 

10、整体支出绩效目标表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

1、依据国家、省、市有关征收管理法规、政策对城市规划范围内国有土地上的房屋实施征收,并对补偿、安置进行监督。 

2、负责国有土地上房屋行政征收的审批。 

3、负责监督、管理征收补偿资金的使用和征收委托合同的备案。 

4、负责辖区城市房屋拆除工作监督管理。 

(二)机构设置 

本部门由1个事业单位、3个内设科室组成,无二级机构。事业单位具体为:长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室;内设科室具体为:办公室、财务科、征收科。 

二、部门预算单位构成 

长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算316.86万元,其中:财政拨款316.86万元。收入较去年增加19.71万元,主要是增加了一名工作人员。 

(二)支出预算:2024年本部门支出预算316.86万元。一般公共服务支出221.29万元,社会保障和就业支出30.67万元,卫生健康支出18.72万元,住房保障支出26.47万元。支出较去年增加19.71万元,主要是增加了一名工作人员。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算316.86万元,其中,一般公共服务支出229.19万元,占72.33%;社会保障和就业支出37.87万元,占11.95%;卫生健康支出20.58万元,占6.5%;住房保障支出29.21万元,占9.22%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数315.15万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算数1.7万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务1.7万元,主要用于党建工作等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室为非参公事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。 

(二)“三公”经费预算 

2024年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。 

(三)一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,未安排培训费预算;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。 

(四)政府采购情况 

2024年本部门政府采购预算总额9.23万元,其中,货物类采购预算6.73万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算2.5万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为316.86万元,其中,基本支出315.15万元,项目支出1.7万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

第二部分 2024年部门预算表(见附件)

长沙市天心区征收办

2024年4月9日


2024年部门预算公开说明.doc

扫一扫在手机打开当前页