2025年长沙市天心区园林绿化维护中心部门预算说明
目录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
10、项目支出绩效目标表
11、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责宣传并贯彻执行国家、省、市、区关于城市园林绿化维护方面的法律法规和方针政策。
2、负责对全区公共道路绿化、公共绿地、受区政府委托管理的公园、社区公园及其设施进行建设和维护。
3、指导辖区单位开展园林绿化工作,负责辖区绿地的核查、统计,新增绿地的申报。
4、负责辖区内古树名木的管理、保护,组织辖区开展义务植树活动。
5、协助上级主管部门做好有关占用绿地、损毁绿化设施、树木移植、修枝、砍伐的查勘工作。
6、完成上级主管部门交办的其他任务。
(二)机构设置
本部门由1个事业单位、12个内设科室组成,无二级机构。事业单位具体为:长沙市天心区园林绿化维护中心;内设科室具体为:办公室、财务室、园林维护室、内审评价室、绿化业务室、工程建设室、设施安全室、维护一所、维护二所、维护三所、维护四所、维护五所。
二、部门预算单位构成
长沙市天心区园林绿化维护中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算6,990.17万元,其中:财政拨款6,990.17万元。收入较去年增加770.34万元,主要是特定目标类新增了两个项目,分别为大件垃圾和园林垃圾收运处置经费以及芙蓉路、湘江路时令花卉及重要会议、活动、节日临时花卉造景。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算6,990.17万元。社会保障和就业支出256.23万元,卫生健康支出204.08万元,城乡社区支出6,327.75万元,住房保障支出202.1万元。支出较去年增加770.34万元,主要是特定目标类新增了两个项目,分别为大件垃圾和园林垃圾收运处置经费以及芙蓉路、湘江路时令花卉及重要会议、活动、节日临时花卉造景。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算6,990.17万元,其中,社会保障和就业支出256.23万元,占3.67%;卫生健康支出204.08万元,占2.92%;城乡社区支出6,327.75万元,占90.52%;住房保障支出202.1万元,占2.89%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数2,559.02万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算数4,431.15万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他城乡社区公共设施支出1,919万元,主要用于日常绿化维护、大件垃圾和园林垃圾收运处置、四季花卉更换以及芙蓉路、湘江路时令花卉及重要会议、活动、节日临时花卉造景等方面;城乡社区环境卫生支出2,512.15万元,主要用于日常绿化维护、聘用人员社保、伙食经费、四季花卉更换及机关党建经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
长沙市天心区园林绿化维护中心为非参公事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平,主要是因为本年与上年的“三公”经费安排未发生变化。
(三)一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算3.5万元,拟开展2025年事业单位工作人员培训,人数为79人,培训内容为系统安排的与事业单位工作人员相关的课程;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额2,118.3万元,其中,货物类采购预算1,934.3万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算184万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底,本部门共有车辆63辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车31辆,其他按照规定配备的公务用车32辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为6,990.17万元,其中,基本支出2,559.02万元,项目支出4,431.15万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
长沙市天心区园林绿化维护中心
2025年3月31日
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