天心区教育系统2016年部门决算说明
天心区教育系统2016年部门决算说明
一、部门概况
(一)职能职责
1、贯彻落实国家、省关于教育工作的法律、法规,拟订全区教育改革与发展战略、方针、政策,并组织实施。
2、负责区内各类教育的统筹规划和协调管理,执行学校设置标准,指导学校进行教育教学改革;负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、负责推进义务教育均衡发展,统筹指导学前教育、义务教育、普通高中教育和少数民族教育工作;落实基础教育教学基本要求、教学基本文件及评估标准,审核基础教育教材教辅的审定,全面实施素质教育。
4、拟订全区民办教育发展规划和政策措施;综合指导全区民办教育改革和发展,负责新办民办学校或民办幼儿园的办学审批、财务审计、检查评估、法人代表资格审查;统筹推进全区民办教育和社区教育工作。
5、参与拟订全区教育经费筹措、使用和教育基建投资政策;负责统计全区教育经费的投入和使用情况;负责管理区本级教育事业经费和教育基金;负责制定区本级单位基本建设计划;承担教育后勤保障工作;指导、管理全区资助经济困难学生工作;组织实施教育系统内部审计工作。
6、指导全区各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育以及国防教育工作。
7、依据《教师法》规定,主管全区教师工作;负责师德师风建设、教师职务评聘和初中及以下级别的教师资格认定工作;指导教育系统人才队伍建设,负责全区教师招聘工作。
8、统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作;统筹管理各类初中教育、小学教育学籍和学历工作,并会同市教育局和中小学校制定招生计划。
9、按干部管理权限,统筹管理教育系统区属单位领导班子和领导干部的调配、考核、任免、奖惩、培训及呈报工作;指导区教育系统党建、宣传、统战和群团工作。
10、组织开展全区教育督导工作。
11、统筹管理全区语言文字工作,制定全区语言文字规划并组织实施。
12、遵照有关法规和文件。管理、指导、协调区属学校教育国际交流和合作。
13、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
2016年部门预算编报范围包括局机关共计69个单位,其中:区直教育局机关1个,区考试中心、区教育后勤管理中心、区教育科学研究中心、区体艺中心4个二级机构,天心一中等7所初、高中学校,1所九年一贯制学校,红卫等45所小学,幼幼幼儿园等11所幼儿园。
二、部门收支决算情况
(一)收入决算
2016年收入决算数122482.55万元,其中,财政拨款(补助)收入112630.37万元。
收入决算数较上年决算数增加5852.56万元,主要是因为其他收入增加3531.11万元。
(二)支出决算
2016年支出决算数120873.48万元,其中:
1、基本支出:42041.47万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:78832.01万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,基本建设类专项48992.09万元,主要用于基本建设等方面;行政事业类专项29839.92万元。
支出决算数较上年决算数增加10381.77万元,主要是因为物价上涨,支出成本增加。
三、一般公共预算财政拨款收支情况
2016年一般公共预算财政拨款收入112560.37万元,较上年增加2646.49万元。
一般公共预算财政拨款支出110714.25万元,较上年增加5169.85万元,其中基本支出38367.53万元,较上年增加7726.94万元;项目支出72346.72万元,较上年减少2557.09万元
四、“三公”经费情况
2016年部门“三公”经费决算20.87万元,较年初预算减少24.83万元,较上年数减少7.92万元,主要是因为响应号召,厉行节约。其中:公务接待费1.91万元,较年初预算减少19.79万元,较上年数减少0.18万元,主要是因为响应号召,厉行节约;因公出国(境)费0万元,较年初预算增加(减少)0万元,较上年数增加(减少)0万元;公务用车购置及运行费18.96万元,较年初预算减少5.04万元,较上年数减少7.74万元,主要是因为公车老旧维修费用高。
五、其他重要事项的情况说明
(一)政府性基金收支决算
2016年政府性基金收入70万元,较上年减少43万元,主要是因为上级下拨基金减少。
2016年政府性基金支出101.1万元,较上年增加58.41万元,主要是因为政府性基金支出项目增加。
(二)机关运行经费
2016年部门机关运行经费支出125.24万元,较上年减少61.61万元,主要是因为响应号召,厉行节约。
(三)政府采购情况
2016年部门政府采购支出总额14624.78万元,其中:政府采购货物支出9994.90万元;政府采购服务支出4561.18万元;政府采购工程支出68.70万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日,部门所属车辆8辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
2016年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
(五)绩效目标设置情况
2016年部门开展绩效评价项目28个,涉及金额8812.19万元。2016年对2015年学校及幼儿园建设经费5000万元进行了重点绩效评价。
六、名词解释
1、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区财政局
2017年9月29日
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