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长沙市天心区工业和信息化局2022年部门决算公开说明

发布时间 : 2023-11-02 来源:天心区工信局 字体大小:

2022年度长沙市天心区工业和信息化局部门

  

第一部分 长沙市天心区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市天心区工业和信息化局概况

一、部门职责

根据(天办〔2019〕14)号文件精神,部门职责内容涉密,不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙市天心区工业和信息化局内设科室4个包括:办公室、工业经济科、信息产业和信息化科、数据资源科。

(二)决算单位构成

长沙市天心区工业和信息化局2022年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市天心区工业和信息化局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

部门:长沙市天心区工业和信息化局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9,011.74

一、一般公共服务支出

32

326.41

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37

2,356.29

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

1,296.80

八、社会保障和就业支出

39

72.98


9


九、卫生健康支出

40

43.47


10


十、节能环保支出

41

47.70


11


十一、城乡社区支出

42

50.00


12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

7,363.85


15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

47.84


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

10,308.54

本年支出合计

58

10,308.54

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

10,308.54

总计

62

10,308.54

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:长沙市天心区工业和信息化局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,308.54

9,011.74

0.00

0.00

0.00

0.00

1,296.80

201

一般公共服务支出

326.41

326.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

326.41

326.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

326.41

326.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2,356.29

2,356.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

2,356.29

2,356.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

1,656.29

1,656.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

72.98

72.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

33.38

33.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

1.91

1.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.43

20.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.03

11.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

31.59

31.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

31.59

31.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

8.01

8.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

8.01

8.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

43.47

43.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

42.31

42.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

42.31

42.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

47.70

47.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

47.70

47.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119999

其他节能环保支出

47.70

47.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

21299

其他城乡社区支出

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

2129999

其他城乡社区支出

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

215

资源勘探工业信息等支出

7,363.85

6,117.05

0.00

0.00

0.00

0.00

1,246.80

21502

制造业

2,471.34

2,471.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150299

其他制造业支出

2,471.34

2,471.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

2,516.56

1,269.75

0.00

0.00

0.00

0.00

1,246.80

2150501

行政运行

530.32

530.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150502

一般行政管理事务

1,986.24

739.44

0.00

0.00

0.00

0.00

1,246.80

21508

支持中小企业发展和管理支出

411.00

411.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

411.00

411.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

1,964.96

1,964.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

1,964.96

1,964.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

47.84

47.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

47.84

47.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

47.84

47.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03表

部门:长沙市天心区工业和信息化局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,308.54

1,011.09

9,297.45

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

326.41

326.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

326.41

326.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

326.41

326.41

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2,356.29

0.00

2,356.29

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

2,356.29

0.00

2,356.29

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

1,656.29

0.00

1,656.29

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

700.00

0.00

700.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

72.98

63.06

9.92

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

33.38

31.47

1.91

0.00

0.00

0.00

2080503

离退休人员管理机构

1.91

0.00

1.91

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.43

20.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.03

11.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

31.59

31.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

31.59

31.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

8.01

0.00

8.01

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

8.01

0.00

8.01

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

43.47

43.47

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

42.31

42.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

42.31

42.31

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

47.70

0.00

47.70

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

47.70

0.00

47.70

0.00

0.00

0.00

2119999

其他节能环保支出

47.70

0.00

47.70

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

7,363.85

530.32

6,833.54

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

2,471.34

0.00

2,471.34

0.00

0.00

0.00

2150299

其他制造业支出

2,471.34

0.00

2,471.34

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

2,516.56

530.32

1,986.24

0.00

0.00

0.00

2150501

行政运行

530.32

530.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2150502

一般行政管理事务

1,986.24

0.00

1,986.24

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

411.00

0.00

411.00

0.00

0.00

0.00

2150805

中小企业发展专项

411.00

0.00

411.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

1,964.96

0.00

1,964.96

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

1,964.96

0.00

1,964.96

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

47.84

47.84

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

47.84

47.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

47.84

47.84

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:长沙市天心区工业和信息化局

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

9,011.74

一、一般公共服务支出

33

326.41

326.41

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34



0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35



0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36



0.00

0.00


5


五、教育支出

37



0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

2,356.29

2,356.29

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39



0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

72.98

72.98

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

43.47

43.47

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

47.70

47.70

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43



0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44



0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45



0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

6,117.05

6,117.05

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47



0.00

0.00


16


十六、金融支出

48



0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49



0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50



0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

47.84

47.84

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52



0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53



0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54



0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55



0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56



0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57



0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



0.00

0.00

本年收入合计

27

9,011.74

本年支出合计

59

9,011.74

9,011.74

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60



0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

9,011.74

总计

64

9,011.74

9,011.74

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:长沙市天心区工业和信息化局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

9,011.74

1,011.09

8,000.65

201

一般公共服务支出

326.41

326.41

0.00

20101

人大事务

326.41

326.41

0.00

2010101

行政运行

326.41

326.41

0.00

206

科学技术支出

2,356.29

0.00

2,356.29

20604

技术研究与开发

2,356.29

0.00

2,356.29

2060404

科技成果转化与扩散

1,656.29

0.00

1,656.29

2060499

其他技术研究与开发支出

700.00

0.00

700.00

208

社会保障和就业支出

72.98

63.06

9.92

20805

行政事业单位养老支出

33.38

31.47

1.91

2080503

离退休人员管理机构

1.91

0.00

1.91

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.43

20.43

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.03

11.03

0.00

20808

抚恤

31.59

31.59

0.00

2080801

死亡抚恤

31.59

31.59

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

8.01

0.00

8.01

2089999

其他社会保障和就业支出

8.01

0.00

8.01

210

卫生健康支出

43.47

43.47

0.00

21007

计划生育事务

1.15

1.15

0.00

2100717

计划生育服务

1.15

1.15

0.00

21011

行政事业单位医疗

42.31

42.31

0.00

2101101

行政单位医疗

42.31

42.31

0.00

211

节能环保支出

47.70

0.00

47.70

21199

其他节能环保支出

47.70

0.00

47.70

2119999

其他节能环保支出

47.70

0.00

47.70

215

资源勘探工业信息等支出

6,117.05

530.32

5,586.73

21502

制造业

2,471.34

0.00

2,471.34

2150299

其他制造业支出

2,471.34

0.00

2,471.34

21505

工业和信息产业监管

1,269.75

530.32

739.44

2150501

行政运行

530.32

530.32

0.00

2150502

一般行政管理事务

739.44

0.00

739.44

21508

支持中小企业发展和管理支出

411.00

0.00

411.00

2150805

中小企业发展专项

411.00

0.00

411.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

1,964.96

0.00

1,964.96

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

1,964.96

0.00

1,964.96

221

住房保障支出

47.84

47.84

0.00

22102

住房改革支出

47.84

47.84

0.00

2210201

住房公积金

47.84

47.84

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:长沙市天心区工业和信息化局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

649.43

302

商品和服务支出

60.39

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

106.70

30201

办公费

26.01

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

28.19

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

233.02

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.14

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.14

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.43

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

11.03

30207

邮电费

0.21

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

11.70

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

16.82

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.52

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

47.84

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

173.18

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

301.13

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

31.59

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.18

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.50

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠予

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

12.04

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

1.15

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

12.54




30399

其他对个人和家庭的补助

268.20

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

9.09




人员经费合计

950.56

公用经费合计

60.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

部门:长沙市天心区工业和信息化局


金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

部门:长沙市天心区工业和信息化局


金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表











公开09表

部门:长沙市天心区工业和信息化局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.50





5.50







注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10,308.54万元。与上年相比,收、支总计各增加1,146.54万元,增长12.51%。主要原因是上级对企业的补助经费增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,308.54万元,其中:财政拨款收入9,011.74万元,占87.42%;上级补助收入0万元,占0%事业收入0万元,占0%经营收入0万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0%其他收入1,296.8万元,占12.58%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,308.54万元,其中:基本支出1,011.09万元,占9.81%项目支出9,297.45万元,占90.19%上缴上级支出0万元,占0%经营支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,011.74万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1,363.15万元,增长17.82%。主要原因是上级对企业的补助经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出9,011.74万元,占本年支出合计的87.42%。与上一年度相比,财政拨款支出增加1,363.15万元,增长17.82%。主要原因是上级对企业的补助经费增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出9,011.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出326.41万元,占3.62%;科学技术支出2,356.29万元,占26.15%;社会保障和就业支出72.98万元,占0.81%;卫生健康支出43.47万元,占0.48%;节能环保支出47.7万元,占0.53%;资源勘探工业信息等支出6,117.05万元,占67.88%;住房保障支出47.84万元,占0.53%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为635.49万元,支出决算数为9,011.74万元,完成年初预算的1,418.08%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)

年初预算为353.08万元,支出决算为326.41万元,完成年初预算的92.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是:工资福利支出减少

2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)

年初预算为0万元,支出决算为1,656.29万元,无完成预算数百分比(备注:由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级对企业的补助经费增加

3、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为700万元,无完成预算数百分比(备注:由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级对企业的补助经费增加

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.91万元,无完成预算数百分比(备注:由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:新增退休支部书记工作补贴和退休人员组织工作经费开支

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为21.53万元,支出决算为20.43万元,完成年初预算的94.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是:机关养老保险支出减少

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为10.76万元,支出决算为11.03万元,完成年初预算的102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是:补缴职业年金

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为31.59万元,无完成预算数百分比(备注:由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:退休老干部过世,支付死亡抚恤金

8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.01万元,无完成预算数百分比(备注:由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级对企业的补助经费增加

9、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为1.15万元,支出决算为1.15万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为44.36万元,支出决算为42.31万元,完成年初预算的95.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是:医疗保险支出减少

11、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为47.7万元,无完成预算数百分比(备注:由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级对企业的补助经费增加

12、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2,471.34万元,无完成预算数百分比(备注:由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级对企业的补助经费增加

13、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为530.32万元,无完成预算数百分比(备注:由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级对企业的补助经费增加

14、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为160.82万元,支出决算为739.44万元,完成年初预算的459.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加创客中国、科技副总、电网建设工作经费开支

15、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为411万元,无完成预算数百分比(备注:由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级对企业的补助经费增加

16、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1,964.96万元,无完成预算数百分比(备注:由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比)。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级对企业的补助经费增加

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为43.79万元,支出决算为47.84万元,完成年初预算的109.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是:住房公积金支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,011.09万元,其中:

人员经费950.56万元,占基本支出的94.01%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.53万元,占基本支出的5.99%,主要包括:办公设备购置、办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是未开展公务接待,公务接待费支出与上年持平

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,(由于“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,无法计算百分比),因公出国(境)费支出决算0万元,(由于“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,无法计算百分比),公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,(由于“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,无法计算百分比)。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区工业和信息化局2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

、国有资本经营预算收入支出决算情况

长沙市天心区工业和信息化局2022年度没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区工业和信息化局2022年度机关运行经费支出60.53万元,比年初预算数减少4.25万元,下降6.56%。主要原因是:厉行节约,减少部分办公开支

十一、一般性支出情况

2022年度本部门一般性支出在基本支出和项目支出中均有开支,其中:会议费支出0万元,我单位2022年度无会议费支出;2022本部门培训费支出0.83万元,用于开展“智慧天心”产业转型经验分享和政策解读活动,以及参加事业单位人员学习培训和市工信组织的“五好”园区建设和产业高质量发展主题培训,人数23人,培训内容为“智慧天心”产业转型经验分享和政策解读、事业单位人员学习培训、“五好”园区建设和产业高质量发展主题培训未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等,支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市天心区工业和信息化局2022年度政府采购支出总额2,232.78万元,其中:政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,227.17万元。授予中小企业合同金额2,232.78万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2,232.78万元,占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比(由于工程支出总额为0万元,无法计算占工程支出总额的百分比),服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至202212月31日,长沙市天心区工业和信息化局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备5台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

(一)部门整体支出绩效情况

“建设信息基础设施、推进产业数字化、加快工业互联网创新发展、促进网络与数据安全能力建设方面”和“清理拖欠民营企业中小企业账款”两项工作荣获市政府真抓实干督查激励奖。在区经济工作“十大行动”双月考核中,荣获3次“优胜单位”称号。实现全区规模工业增加值增速6.6%。新增规模以上信息和软件业企业14家,营业收入增速45%,增速居中心城区第一;全年数字经济核心领域增速完成值23%,居中心城区第一;5G基站建设年度任务完成率110.87%,内五区排名第一,实现全区家庭千兆光纤网络覆盖率100%。完成“软件十条”政策兑现,惠及53家软件企业170.497万元,为企业争取上级产业扶持资金5900余万元、区级经济发展资金300余万元;引进亿元以上软件企业2家、规模以上数字企业3家;培育新增国家级“小巨人”企业3家、省级专精特新“小巨人”企业8家;举办“创客中国”创新创业区级大赛,微算互联荣获省赛企业组三等奖、东方致远和奥影软件分别获得市赛企业组和创客组三等奖。开展百名干部联千企“送政策、解难题、优服务”行动,组织全区131名联企干部走访调研企业1045家,解决企业诉求问题115个;开展区长企业接待日、区领导联系走访企业,收集交办问题诉求130个。天心电网“630攻坚”任务圆满完成,完成芙蓉路—港子河路、湘江一桥—人民路电力埋管项目,启动恒盛佳苑等10个小区电力“专改公”改造,处置南湖路电力杆迁等项目,排查电力用户用电安全隐患92个,清除电力设施保护区内树障安全隐患26次,打击电力设施保护区内违章冒险作业1次;完成五七一二飞机工业公司的非经营性资产等七处移交工作,推进中铁四局五公司等单位的资产移交工作;完成空中线缆整治工作,涉及123个社区、458个小区的整治点位。组建党员攻坚分队,在防疫工作中甘当幕后“云中卫士”。

(二)存在的问题及原因分析

全年无明显偏差,较好的完成全年目标。下一步,本单位紧盯省市真抓实干督查激励项目,围绕产业发展等中心工作,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实“三高四新”战略定位,深入实施“五个三”总体战略,抬高坐标、跨越赶超,创新实干、担当作为,为全力建设“省会南中心、魅力新天心”贡献工信力量。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年部门整体支出绩效自评报告

长沙市天心区工业和信息化局

2023年11月2日

2022年部门整体支出绩效自评报告.docx

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