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长沙市天心区民政局2021年度部门决算公开说明

发布时间 : 2023-01-03 来源:天心区民政局 字体大小:

2021年度长沙市天心区民政局部门决算


第一部分 长沙市天心区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 长沙市天心区民政局概况


一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规,制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划,并负责组织实施和监督检查。

(二)负责民办非企业单位的登记年检工作,监督社团活动,查处社团组织和民办非企业单位的违法行为以及未经登记而社团或者民办非企业单位名义开展活动或者经营的非法组织。

(三)拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,协调推进农村留守老年人关爱服务工作,负责指导、监督和管理养老服务机构的老年人福利机构、特困人员救助供养机构工作,牵头负责民政系统的安全生产监督管理工作。

(四)组织拟定全区慈善事业发展的政策、规划;组织、指导慈善组织开展活动;落实困难残疾人社会福利政策,负责中国福利彩票在线销售和管理,负责社会捐助、雷锋超市、困难救济的监督管理。

(五)建立和实施城乡居民最低生活保障制度,管理分配中央、省、市下拨的以及本级财政安排的保障金,负责低收入家庭认证工作,指导社会救济工作。

(六)负责城市生活无着流浪乞讨人员救助,贯彻落实儿童福利、孤弃儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度建设,收养登记工作。

(七)贯彻落实基层群众自治组织建设和社区治理的法规政策,制定社区服务管理办法和促进社区发展的政策措施,指导村民委员会和社区居民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,指导村务,政务公开以及规范化建设,指导基层群众自治组织工作,负责基层群众自治组织工作人员的培训和表彰推荐。

(八)负责婚姻登记管理工作,倡导婚姻习俗改革。

(九)负责全区街(镇)、村、社区及以上行政区划变更的呈报工作,承担相邻行政区域边界的勘界,日常管理工作,组织协调行政区域界线的勘定、管理以及边界争议的调处工作。

(十)指导和监督实施国家、省、市有关殡葬法律法规,推动殡葬改革工作。

(十一)负责本单位及所属二级机构的党群、党风廉政、文明创建等工作,统筹推进民政法治建设,牵头负责行政审批和政务服务工作。

(十二)承办区委、区政府和上级主管部分的交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

本部门由1个行政单位、2个二级机构、5个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区民政局;二级机构具体为:社会救助事务中心;社会工作事务中心(社会福利中心);内设科室具体为:办公室、养老服务科、福利慈善事业促进科、基层政权建设和社区治理科、社会事务和儿童福利科。

(二)决算单位构成

长沙市天心区民政局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市天心区民政局本级。


第二部分 2021年度部门决算表


收入支出决算总表





公开01表

部门:长沙市天心区民政局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

13,397.24

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

202.56

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

13,557.65


9


九、卫生健康支出

40

24.46


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

44.62


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

806.84


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

13,599.80

本年支出合计

58

14,433.57

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

833.77

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

14,433.57

总计

62

14,433.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:长沙市天心区民政局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,599.80

13,599.80






208

社会保障和就业支出

13,328.17

13,328.17






20802

民政管理事务

9,749.31

9,749.31






2080201

行政运行

747.51

747.51






2080202

一般行政管理事务

142.95

142.95






2080208

基层政权建设和社区治理

8,712.80

8,712.80






2080299

其他民政管理事务支出

146.05

146.05






20805

行政事业单位养老支出

38.10

38.10






2080503

离退休人员管理机构

1.26

1.26






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.83

23.83






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.01

13.01






20810

社会福利

3,498.92

3,498.92






2081001

儿童福利

74.70

74.70






2081002

老年福利

2,626.48

2,626.48






2081004

殡葬

38.11

38.11






2081099

其他社会福利支出

759.64

759.64






20825

其他生活救助

41.84

41.84






2082501

其他城市生活救助

41.58

41.58






2082502

其他农村生活救助

0.26

0.26






210

卫生健康支出

24.46

24.46






21007

计划生育事务

0.58

0.58






2100717

计划生育服务

0.58

0.58






21011

行政事业单位医疗

23.89

23.89






2101101

行政单位医疗

23.89

23.89






221

住房保障支出

44.62

44.62






22102

住房改革支出

44.62

44.62






2210201

住房公积金

44.62

44.62






229

其他支出

202.56

202.56






22960

彩票公益金安排的支出

202.56

202.56






2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

202.56

202.56






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03表

部门:长沙市天心区民政局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,433.57

853.42

13,580.15




208

社会保障和就业支出

13,557.65

784.35

12,773.30




20802

民政管理事务

9,866.75

747.51

9,119.24




2080201

行政运行

747.51

747.51





2080202

一般行政管理事务

142.95


142.95




2080207

行政区划和地名管理

2.00


2.00




2080208

基层政权建设和社区治理

8,824.24


8,824.24




2080299

其他民政管理事务支出

150.05


150.05




20805

行政事业单位养老支出

38.10

36.84

1.26




2080503

离退休人员管理机构

1.26


1.26




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.83

23.83





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.01

13.01





20810

社会福利

3,587.36


3,587.36




2081001

儿童福利

74.70


74.70




2081002

老年福利

2,714.91


2,714.91




2081004

殡葬

38.11


38.11




2081099

其他社会福利支出

759.64


759.64




20825

其他生活救助

65.45


65.45




2082501

其他城市生活救助

41.58


41.58




2082502

其他农村生活救助

23.87


23.87




210

卫生健康支出

24.46

24.46





21007

计划生育事务

0.58

0.58





2100717

计划生育服务

0.58

0.58





21011

行政事业单位医疗

23.89

23.89





2101101

行政单位医疗

23.89

23.89





221

住房保障支出

44.62

44.62





22102

住房改革支出

44.62

44.62





2210201

住房公积金

44.62

44.62





229

其他支出

806.84


806.84




22960

彩票公益金安排的支出

806.84


806.84




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

806.84


806.84




注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:长沙市天心区民政局

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

13,397.24

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2

202.56

二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

13,557.65

13,557.65




9


九、卫生健康支出

41

24.46

24.46




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

44.62

44.62




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

806.84


806.84



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

13,599.80

本年支出合计

59

14,433.57

13,626.73

806.84


年初财政拨款结转和结余

28

833.77

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

229.48


61





政府性基金预算财政拨款

30

604.28


62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

14,433.57

总计

64

14,433.57

13,626.73

806.84


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:长沙市天心区民政局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

13,626.73

853.42

12,773.30

208

社会保障和就业支出

13,557.65

784.35

12,773.30

20802

民政管理事务

9,866.75

747.51

9,119.24

2080201

行政运行

747.51

747.51


2080202

一般行政管理事务

142.95


142.95

2080207

行政区划和地名管理

2.00


2.00

2080208

基层政权建设和社区治理

8,824.24


8,824.24

2080299

其他民政管理事务支出

150.05


150.05

20805

行政事业单位养老支出

38.10

36.84

1.26

2080503

离退休人员管理机构

1.26


1.26

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.83

23.83


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.01

13.01


20810

社会福利

3,587.36


3,587.36

2081001

儿童福利

74.70


74.70

2081002

老年福利

2,714.91


2,714.91

2081004

殡葬

38.11


38.11

2081099

其他社会福利支出

759.64


759.64

20825

其他生活救助

65.45


65.45

2082501

其他城市生活救助

41.58


41.58

2082502

其他农村生活救助

23.87


23.87

210

卫生健康支出

24.46

24.46


21007

计划生育事务

0.58

0.58


2100717

计划生育服务

0.58

0.58


21011

行政事业单位医疗

23.89

23.89


2101101

行政单位医疗

23.89

23.89


221

住房保障支出

44.62

44.62


22102

住房改革支出

44.62

44.62


2210201

住房公积金

44.62

44.62


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:长沙市天心区民政局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

684.53

302

商品和服务支出

63.50

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

75.73

30201

办公费

22.70

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

63.08

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

248.07

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.83

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

13.01

30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

11.96

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

10.38

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

1.54

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

44.62

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

192.32

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

105.39

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.77

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

84.81

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

10.39

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

20.58

30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

15.53




30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

14.11




人员经费合计

789.92

公用经费合计

63.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:长沙市天心区民政局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.50





1.50

0.77





0.77

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:长沙市天心区民政局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

604.28

202.56

806.84


806.84


229

其他支出

604.28

202.56

806.84


806.84


22960

彩票公益金安排的支出

604.28

202.56

806.84


806.84


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

604.28

202.56

806.84


806.84










































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:长沙市天心区民政局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计14,433.57万元。与上一年度相比,收、支总计各减少1,622.98万元,下降10.11%。主要是因为上级下拨资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13,599.8万元,其中:财政拨款收入13,599.8万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14,433.57万元,其中:基本支出853.42万元,占5.91%;项目支出13,580.15万元,占94.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计14,433.57万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,622.98万元,下降10.11%。主要是因为上级下拨资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出13,626.73万元,占本年支出合计的94.41%。与上一年度相比,财政拨款支出增加229.04万元,增长1.71%。主要是因为对社区经费投入增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出13,626.73万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出13,557.65万元,占99.49%;卫生健康支出24.46万元,占0.18%;住房保障支出44.62万元,占0.33%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为10,230.09万元,支出决算数为13,626.73万元,完成年初预算的133.2%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为396.36万元,支出决算为747.51万元,完成年初预算的188.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据全区统一安排,年中安排了各项人员经费等。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为128.25万元,支出决算为142.95万元,完成年初预算的111.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中安排了异地安置人员经费等。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此资金来源于上年结余资金。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算为6,609.2万元,支出决算为8,824.24万元,完成年初预算的133.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是:决算中支出的部分资金来源于上级下拨的“社区工作和人员经费”、“惠民资金”等经费。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为163万元,支出决算为150.05万元,完成年初预算的92.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是:按文件要求社工师督导津贴等暂停发放。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中区委组织部划转退休人员党建工作经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为23.92万元,支出决算为23.83万元,完成年初预算的99.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年中人员变动等导致养老保险缴费减少。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了职业年金缴费。

9、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)

年初预算为40万元,支出决算为74.7万元,完成年初预算的186.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是:根据相关要求,各级民政部门均加强了儿童福利职能,上级增加了经费投入。

10、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)

年初预算为2,549万元,支出决算为2,714.91万元,完成年初预算的106.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中上级下拨养老专项经费。

11、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)

年初预算为50万元,支出决算为38.11万元,完成年初预算的76.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是:当年死亡人数无法准确估算,根据实际情况给予补贴。

12、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)

年初预算为147.52万元,支出决算为759.64万元,完成年初预算的514.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中安排“春节慰问经费”。

13、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)

年初预算为55万元,支出决算为41.58万元,完成年初预算的75.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是:因此项补贴均为高龄老人,年初预算预留了丧葬费。

14、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)

年初预算为0万元,支出决算为23.87万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中安排春节慰问经费等。

15、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0.58万元,支出决算为0.58万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为24.22万元,支出决算为23.89万元,完成年初预算的98.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年中人员变动导致医疗保险缴费减少。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为43.04万元,支出决算为44.62万元,完成年初预算的103.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中新增在职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出853.42万元,其中:人员经费789.92万元,占基本支出的92.56%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费63.5万元,占基本支出的7.44%,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为0.77万元,完成预算的51.33%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.5万元,支出决算为0.77万元,完成预算的51.33%,决算数小于预算数的主要原因是坚决落实中央八项规定,厉行节约 ,与上年相比减少0.06万元,下降7.23%,下降的主要原因是严控相关公务活动,公务接待次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.77万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.77万元,全年共接待来访团组5个、来宾109人次,主要是外单位来我局学习考察工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入202.56万元;年初结转和结余604.28万元;支出806.84万元,其中基本支出0万元,项目支出806.84万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区民政局2021年度机关运行经费支出63.5万元,比年初预算数增加2.78万元,增长4.58%。主要原因是:年中调入在职人员2名,财政追加预算。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元,我单位2021年度无会议费支出;2021年本部门培训费支出5.72万元,用于开展养老信息采集培训0.196万元,未成年人保护工作培训3.95万元,局社会救助专干素质能力提升培训1.575万元。,人数0人,培训内容为养老信息采集培训,未成年人保护工作培训,局社会救助专干素质能力提升培训。。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。办公费30.7万元;印刷费0万元;咨询费0.5万元;水费0万元;电费0万元;邮电费0万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费4.54万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费0.19万元;租赁费0万元;公务接待费0.77万元;被装购置费0万元;劳务费0.6万元;委托业务费0万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用15.53万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置0万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区民政局2021年度政府采购支出总额818.01万元,其中:政府采购货物支出69.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出748.43万元。授予中小企业合同金额818.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额818.01万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,长沙市天心区民政局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。


第四部分名词解释


财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分附件


天心区民政局部门整体支出绩效自评报告.表

长沙市天心区民政局

2023年1月3日


天心区民政局部门整体支出绩效自评报告.表.docx

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